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生產(chǎn)銷售卷圖機(jī)的企業(yè)開來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一個(gè)燈箱套件其他是老板買的一張票上面是原材料金額是90000多如何做原材料帳,如何轉(zhuǎn)成本呢,我說的意思是原材料明細(xì)帳如何處理因?yàn)槭琴I的票票面只有三個(gè)字原材料不做原材料明細(xì)帳可以嗎?
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2015-10-20
一般納稅人,加工費(fèi),原材料快遞費(fèi)是不是都要核算到成本里面去,怎么做憑證呢?1、收到原材料:借原材料 5 銀行存款5,如果快遞費(fèi)2元,快遞費(fèi)怎么做? 2、把這批原材料送去加工,加工費(fèi)2元,怎么做賬?是借委托加工物資(多少錢?不知道) 貸原材料嗎?
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2017-11-24
買原材料在總公司生產(chǎn)產(chǎn)品,原材料消耗完了。新公司成立后寫個(gè)情況說明對(duì)方把增值稅發(fā)票開給分公司了?,F(xiàn)在面臨總公司沒有發(fā)票沒有原材料沒法做賬,我們分公司收到原材料發(fā)票可怎么把原材料借方轉(zhuǎn)到貸方去呀?指點(diǎn)后續(xù)怎么做賬
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2019-03-26
材料票沒到,要做暫估入賬嗎?怎么做分錄
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2018-10-14
我要做一筆預(yù)估材料的發(fā)票,該如何做賬
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2018-10-20
32. 某企業(yè)(一般納稅人)購(gòu)進(jìn)原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),月末發(fā)票賬單尚未收到,也無法確定其實(shí)際成本,暫估價(jià)值為100萬元。假定不考慮其他因素,則下列關(guān)于該業(yè)務(wù)的說法中,正確的是( ?。?A.發(fā)票賬單未到,無法確定其實(shí)際成本,不應(yīng)該將材料確認(rèn)為企業(yè)的存貨 B.原材料應(yīng)該按照成本100萬元暫估入賬 C.企業(yè)應(yīng)該確認(rèn)應(yīng)付賬款113萬元 D.企業(yè)應(yīng)該在實(shí)際收到發(fā)票賬單時(shí)再進(jìn)行入賬 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案:B 我的答案:B 稅不用做帳吧?
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2019-12-04
日常報(bào)銷 墊付購(gòu)買材料款,先計(jì)入借原材料 貸銀行存款,再轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料 可以?家具銷售行業(yè)
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2021-04-14
一般納稅人采購(gòu)材料取得的運(yùn)輸發(fā)票和原材料是分開倆張發(fā)票開的 ,原材料入了庫(kù),那運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬 呢?
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2016-12-09
原材料做成了產(chǎn)成品,應(yīng)該怎么做分錄呢
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2015-07-22
我想問我是一家油坊,購(gòu)買原材料葵花籽是從農(nóng)戶手中買的,當(dāng)時(shí)也沒有收據(jù),發(fā)票之類的,現(xiàn)在做帳該怎么辦?
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2016-04-12
工業(yè)企業(yè)在結(jié)轉(zhuǎn)原材料的時(shí)候,是結(jié)轉(zhuǎn)直接領(lǐng)用的原材料還是,結(jié)轉(zhuǎn)外完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品分配以后的材料?
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2019-07-09
【單選題】A企業(yè)2020年6月1日“材料成本差異”科目的借方余額為4000元, “原材料”科目余額為250000元,本月購(gòu)入原材料實(shí)際成本475000元,計(jì)劃成本425000元;本月發(fā)出原材料計(jì)劃成本100000元,則該企業(yè)2020年6月30日結(jié)存原材料的實(shí)際成本為(元。
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2022-04-14
建材公司處理沙石,一般進(jìn)什么科目吖!建材公司最近沒有生產(chǎn)了,沙石原本是原材料來的,是借:銀行存款,貸:原材料?是這樣嗎
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2017-08-12
票未到 材料暫估入庫(kù) 含稅還是不含稅價(jià)
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2019-05-13
老師,3月購(gòu)買的原材料未付款未開發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-05-09
老師請(qǐng)問原材料沒有發(fā)票暫估入庫(kù),一般過一兩個(gè)月收到發(fā)票,這個(gè)算所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-06-20
老師好,請(qǐng)問,對(duì)方公司用原材料和固定資產(chǎn)抵欠我公司貨款,對(duì)方的資產(chǎn)經(jīng)過評(píng)估了,我方可入賬嗎?
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2021-11-30
老師,我18年做了借原材料貸應(yīng)付賬款,暫估應(yīng)付款。19年收到了這個(gè)專用發(fā)票,請(qǐng)問我19年怎么入賬?是不是沖銷借原材料貸應(yīng)付賬款,,再借以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,,,,還是說我反結(jié)賬18年不暫估直接做借:原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,進(jìn)項(xiàng)稅做在18年也沒關(guān)系吧,19年5月抵扣的,
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2019-05-29
上個(gè)月暫估的原材料比收到票的金額小,上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,產(chǎn)品已經(jīng)入庫(kù),這個(gè)賬務(wù)處理是不是第一步用紅字沖暫估,第二部用藍(lán)筆記發(fā)票正確的金額,第三步用紅筆沖上個(gè)月的成本,借生產(chǎn)成本貸原材料,紅筆沖上月借產(chǎn)成品貸生產(chǎn)成本,然后用藍(lán)筆記正確的借生產(chǎn)成本貸原材料,借產(chǎn)成品貸生產(chǎn)成本
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2017-06-07
老師,我有一筆暫估的材料費(fèi),現(xiàn)在沒有發(fā)票沖暫估,那我怎么把這個(gè)暫估消掉呢?
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2024-05-10