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牛老師
于2018-10-20 23:30 發(fā)布 ??769次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-10-20 23:33
您好,借:原材料,貸:應付賬款-暫估款。
牛老師 追問
2018-10-20 23:46
這樣發(fā)票到的話,沖紅,不是就進賬了嗎?
王雁鳴老師 解答
2018-10-20 23:49
您好,是的,收到發(fā)票時,根據(jù)發(fā)票借:原材料,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,用于應稅項目,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。同時,紅沖原來的分錄,借:原材料,負數(shù),貸:應付賬款-暫估款,負數(shù)。已經(jīng)領用的,有差額的,再結(jié)轉(zhuǎn)差額處理。
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19的材料發(fā)票漏做賬了,現(xiàn)在怎樣處理呢
答: 你好入庫少做了嗎?
班組買材料發(fā)票開的是公司的名稱怎么做賬?
答: 借;原材料等科目 貸;應付賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到幾個月前的原材料發(fā)票,怎么做賬?之前也沒預估入庫。
答: 收到幾個月前的原材料發(fā)票, 借 原材料 貸 銀行存款
老師:現(xiàn)在收到18年的原材料發(fā)票要怎么做賬呢?
討論
四月份收到的購買原材料發(fā)票,一定要在四月份做賬嗎?
暫估入庫的原材料發(fā)票沒有來全只有一小部分,該怎么做賬
老師,請教一下,我外賬上的材料發(fā)票的數(shù)量多開了,金額還是這么多,這個對我做賬來說有什么影響哦
剛剛碰到一個問題,我方企業(yè)購買材料發(fā)票上是6萬多元,然后我方企業(yè)只通過銀行支付了4萬多元,該怎么做賬
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103692 個
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牛老師 追問
2018-10-20 23:46
王雁鳴老師 解答
2018-10-20 23:49