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我們開了20萬(wàn)的票,付款單位付了15萬(wàn),說(shuō)留下的5萬(wàn)是工程質(zhì)保金,但是昨天又讓我們另外付了5萬(wàn)的質(zhì)保金!今天付款單位又打給我們5萬(wàn)!備注是“基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)保金”我收到的這五萬(wàn)貸方記應(yīng)收賬款還是記其他應(yīng)收款?
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2019-12-26
對(duì)方付我公司承兌 借 應(yīng)收票據(jù) 10000 貸 應(yīng)收賬款 10000 我公司走公賬又付給對(duì)方 借 應(yīng)付賬款 10000 貸 銀行存款 10000 如何把賬沖平
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2019-11-22
其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款的區(qū)別
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2020-02-26
老師好,21年3月份其他應(yīng)收款(老板個(gè)人),4200萬(wàn),當(dāng)時(shí)老板借的錢增資的,現(xiàn)在錢又被拿走了沒還回來(lái)。21年年報(bào)我能否吧4000萬(wàn)放到應(yīng)收賬款和存貨中啊?
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2022-01-13
公司以我個(gè)人名義開了一張卡,用于結(jié)算公司的往來(lái)款項(xiàng),我轉(zhuǎn)出去的錢大部分都不知道用途,我的憑證:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款-某支行,這樣做可以嗎?
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2018-01-17
#抹賬#三角債6萬(wàn) 甲公司的實(shí)控人是A,A欠乙公司社保5萬(wàn)(A工資關(guān)系在乙公司),乙公司欠甲公司 款,甲公司欠A款,現(xiàn)做如下抹賬處理可否,是否有稅收風(fēng)險(xiǎn)? 借:其他應(yīng)付款-A 6萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款 -乙公司 6萬(wàn)元
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2019-08-01
老師,請(qǐng)問(wèn)我有一個(gè)客戶,有應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)這2個(gè)科目可以沖賬嗎,
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2017-12-25
以前年度只記應(yīng)付賬款和銀行存款兩個(gè)科目,今年開始重新記用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和銀行存款,怎么和以前年度對(duì)應(yīng)?
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2017-05-19
其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款的主要區(qū)別是什么?
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2017-08-10
某公司3月末有關(guān)外幣賬戶余額如下:“銀行存款—外匯存款—美元戶”美元余額為20萬(wàn)美元,人民幣余額123.6萬(wàn)元;“應(yīng)收賬款—應(yīng)收外匯賬款—A公司”美元余額為12萬(wàn)美元,人民幣余額為74.16萬(wàn)元;“應(yīng)付賬款—應(yīng)付外匯賬款—B公司”美元余額為10萬(wàn)美元,人民幣余額為61.8萬(wàn)元。 4月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(采用業(yè)務(wù)發(fā)生日的即期匯率折算): (1)向A公司出口產(chǎn)品5萬(wàn)美元,貨款未收到;匯價(jià)為1美元=6.19元人民幣。 (2)支付B公司應(yīng)付賬款7萬(wàn)美元;匯價(jià)為1美元=6.19元人民幣。 (3)接受外商投入外幣資本100萬(wàn)美元,合同約定匯率為1美元=6.2元人民幣,當(dāng)日市場(chǎng)匯率為1美元=6.18元人民幣。 (4)將10萬(wàn)美元賣給銀行,實(shí)際收到人民幣61.9萬(wàn)元,當(dāng)日市場(chǎng)匯率為1美元=6.2元人民幣。 (5)月末計(jì)算外幣賬戶的匯兌損益,并調(diào)整外幣賬戶的余額。4月末市場(chǎng)匯價(jià)為1美元=6.2元人民幣。 要求:匯兌損益的確認(rèn)采用集中結(jié)轉(zhuǎn)法,編制以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-08-18
備用金應(yīng)該放在應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款
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2020-08-03
到一家公司,新開了一套賬,老板只給四個(gè)數(shù)期初數(shù):1.庫(kù)存現(xiàn)金10萬(wàn),銀行存款30萬(wàn);2.應(yīng)收賬款200萬(wàn);3.應(yīng)付賬款80萬(wàn);期初怎么調(diào)平衡?
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2017-03-15
之前收的客戶的錢做了預(yù)收,同時(shí)做 借:預(yù)收 貸:應(yīng)付,預(yù)收的借方余額反應(yīng)的是應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要將之前收的錢退給客戶,貸方做其他應(yīng)付款的話,借方做什么科目,如果做預(yù)收的話,那余額與應(yīng)收賬款的余額就對(duì)不上了
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2018-01-03
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)客戶,收我們押金,用貨款來(lái)抵,這個(gè)憑證就應(yīng)該是:借:其他應(yīng)收款 貨:應(yīng)收賬款嗎?
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2018-10-18
我公司參加煤改電,向合作方公司墊資,咨詢老師說(shuō)計(jì)入應(yīng)付。 我就先計(jì)入了應(yīng)付賬款的借方,后面我們墊資的產(chǎn)品來(lái)了以后我又計(jì)入了庫(kù)存商品,原來(lái),借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,來(lái)貨后借庫(kù)存商品,貸,應(yīng)付賬款,產(chǎn)品入戶后借應(yīng)收賬款,貸庫(kù)存商品行嗎?
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2019-11-09
其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款怎么區(qū)分
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2019-08-01
怎么用其他應(yīng)付款沖銷應(yīng)收賬款得分錄,是不是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款,你覺得還是用現(xiàn)金還款,那個(gè)好一點(diǎn),是外賬
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2017-01-04
收到股東投資款 借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款 該分錄是否合理
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2021-08-08
收到材料款借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工程結(jié)算-曲江項(xiàng)目-西安管理公司 這筆分錄做得對(duì)嗎?
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2019-10-17
應(yīng)收賬款沖其他應(yīng)收款分錄怎么做
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2021-12-13