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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-17 15:25

你好,轉(zhuǎn)出一般通過(guò)其他應(yīng)收款,取得費(fèi)用發(fā)票才是沖銷(xiāo)其他應(yīng)收款

娟子 追問(wèn)

2018-01-17 15:31

基本上都沒(méi)有取得費(fèi)用發(fā)票,老板一般都是這么安排我給某某轉(zhuǎn)好多,

鄒老師 解答

2018-01-17 15:32

你好,沒(méi)有發(fā)票只能是在其他應(yīng)收款掛賬的

娟子 追問(wèn)

2018-01-17 15:40

做內(nèi)賬,也寫(xiě)在其他應(yīng)收款?

鄒老師 解答

2018-01-17 15:48

你好,是的,需要取得費(fèi)用單據(jù)才做費(fèi)用處理的,,而不是付款了就做費(fèi)用

娟子 追問(wèn)

2018-01-17 15:52

意思就是只有取得了相應(yīng)的發(fā)票,才根據(jù)對(duì)應(yīng)的用途寫(xiě)對(duì)應(yīng)的科目,是這個(gè)意思吧

鄒老師 解答

2018-01-17 15:52

你好,是的,之前沒(méi)有取得發(fā)票都是放在往來(lái)科目核算

娟子 追問(wèn)

2018-01-17 16:00

明白了,我的大部分款項(xiàng)都是轉(zhuǎn)給個(gè)人,都放在其他應(yīng)收款來(lái)核算,明細(xì)科目就根據(jù)收款人來(lái)設(shè)置,是吧

鄒老師 解答

2018-01-17 16:01

你好,是的,是這樣處理的

娟子 追問(wèn)

2018-01-17 16:04

恩,謝謝老師,非常感謝你耐心的講解

鄒老師 解答

2018-01-17 16:09

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-04-01 10:00:44
你好,根據(jù)你的描述,借方應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款? 科目核算才是的?
2021-12-29 15:55:27
摘要往來(lái)款 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款
2019-10-15 11:03:06
您好,是個(gè)人借給公司5萬(wàn)
2022-03-08 06:52:49
那現(xiàn)在還沒(méi)還款么,那就掛著吧
2019-07-29 14:27:24
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