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老師請問:購入安全用品時做分錄:借 :工程施工--合同成本--間接費用 貸 :庫存現(xiàn)金 但有個問題是項目還沒有完工,沒有做工程結(jié)算科目,那這種情況,月底還要結(jié)轉(zhuǎn)工程施工--合同成本--間接費用 科目?
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2016-12-02
請問老師 小規(guī)模咨詢管理公司之前的會計 計提工資分錄如下:借:管理費用-職工薪酬 經(jīng)營費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 可是現(xiàn)在會計科目里沒有經(jīng)營費用,我該歸哪個科目里?
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2017-11-23
社保繳費的基數(shù)是根據(jù)每個月員工的實發(fā)工資來定的嗎,如果員工的私車公用,那每個月付給員工的租金以及其它用車費用計入工資繳納個稅后,社?;鶖?shù)是否需要根據(jù)工資的變化調(diào)整呢
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2018-12-22
2016年有一筆帳務(wù)數(shù)字輸錯了,2016年10月份計提費用:借:管理費用2601 貸:應(yīng)付職工薪酬――公司承擔公積金2601,正確數(shù)字應(yīng)該是2061,11月份支付做分錄:借:應(yīng)付職工薪酬――公司承擔公積金2061 貸:銀行存款2061,喲現(xiàn)在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)2016年10月份,計提錯了,現(xiàn)在如何處理
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2017-05-04
老師,您好!我的老家是江西上饒,向您請教一個問題:前期的差錯綜合下來,我社保計提數(shù)(金額錯的)比下月實際繳納數(shù)(金額對的)多了1013.91元,還有失業(yè)工傷等。 我能不能直接這樣更正會計差錯: 摘要寫:前期會計差錯更正。 借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬-研發(fā)費用 -1581.93 ,貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老 -1013.91 醫(yī)療-451.43 失業(yè)-64.7 工傷 -16.38 生育-35 ? 謝謝!會計學堂手機在充電,充好了注冊。 就把多出來的差額做筆負的沖掉?
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2015-11-05
研發(fā)企業(yè),年終獎要按部門分別做分錄么全部計入應(yīng)付職工薪酬-工資及獎金-部門 還是按研發(fā)支出-工資-及獎金,銷售費用-工資及獎金,管理費用-工資及獎金
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2019-03-18
老師您好! 匯算清繳:管理費用-職工教育經(jīng)費需要填入A104000期間費用明細職工薪酬里面嗎?
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2019-05-16
計提2019年年終金: 借:管理費用-獎金50000 銷售費用-獎金 50000 借:應(yīng)付職工薪酬-獎金 100000 2020年2月份實發(fā)(不考慮個稅):\ 借:應(yīng)付職工薪酬 80000 貸:銀行存款 80000 你好老師,請問銷售費和管理費2020年實發(fā)時各少了10000元,應(yīng)如何調(diào)賬
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2020-04-21
匯算清繳A104000應(yīng)付職工薪酬銷售費用,管理費用,財務(wù)費用怎么確定填哪個?
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2020-05-09
福利費用可以直接做:借方管理費用—福利費,貸方銀行存款減少嗎?不走應(yīng)付職工薪酬去轉(zhuǎn)一圈可以嗎?
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2023-10-11
申報納稅時的管理費用下的研究費用可以算作應(yīng)付職工薪酬嗎
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2015-11-09
老師請問公司平時購買了牛奶面包,褲子,尿片開了發(fā)票的一般計入什么科目嗎,是管理費用—辦公用品還是計入借:管理費用—福利費、貸應(yīng)付職工薪酬—福利費,借:應(yīng)付職工薪酬—-福利費、貸:庫存現(xiàn)金呢
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2022-01-05
匯算清繳,工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額應(yīng)該根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目填,還是管理費用銷售費用里的工資填,因為之前有把工資做到勞務(wù)成本里的
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2020-05-11
每月計提職工各項保險的時候,由于車間較多,加之有停薪留職等特殊職工,每月計提的職工保險和職工工資發(fā)放表中代扣的保險之和與繳費通知單上的數(shù)字有差距,這種情況該怎么處理?借:生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付
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2017-06-20
這個題我沒看答案之前寫的是 借:管理費用—福利費1600 銷售費用—福利費1800 貸:銀行存款 3400. 為什么中間一定要有應(yīng)付職工薪酬—福利費 過渡呢。
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2019-05-31
拿到一張專用發(fā)票,內(nèi)容為培訓費,借方記管理費用和應(yīng)交稅費,貸方是否全額記入應(yīng)付職工薪酬?
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2019-02-17
請問研發(fā)人員費用,發(fā)生時是借:研發(fā)支出-費用化-工資/社保/差旅費/福利費等明細科目,貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬,月末時不符合資本化的再,借:管理費用-研究費用-工資/社保/差旅費/福利費等明細科目,貸:研發(fā)支出-費用化-工資/社保/差旅費/福利費等明細科目嗎?
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2019-04-23
老師請問食堂費用,借:管理費用 福利費 貸:累計折舊、銀行存款,中間不過渡應(yīng)付職工薪酬 福利費可以嗎
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2020-06-03
想問您一下,實操的問題,物業(yè)公司,籌建期結(jié)束了,工程款未付清,工程發(fā)票未齊。2024年1月開始有收入。在建工程是按合同金額在2月全部轉(zhuǎn)入長期待攤費用嗎?
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2024-02-22
某工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)a產(chǎn)品,需要經(jīng)過兩道工序加工完成,2016年12月份完工,產(chǎn)品產(chǎn)量為600件,月末在產(chǎn)品400件,其中第一道工序200件,第二道工序200件,第一道工序工時定額30小時,第二道工序工時定額50小時,原材料在生產(chǎn)開始時一次投入,本月月末累計直接材料費用85000元,直接工資費用45750元,制造費用45800元 計算直接材料費用分配的金額 計算第一道工序和第二道工序的完工程度 計算直接人工和制造費用分配的金額 計算完工產(chǎn)品的總成本和單位成本 編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄
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2020-06-16