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18年沒做過研發(fā)費(fèi)用 現(xiàn)在要調(diào)整可以這么做嗎?原來1-11月份的借:管理費(fèi)用-職工薪酬 A元貸:應(yīng)付職工薪酬 A元然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了現(xiàn)在12月份我做個(gè)反向分錄借:管理費(fèi)用-職工薪酬 (-A)元貸:應(yīng)付職工薪酬 (-A)元然后計(jì)入借:研發(fā)費(fèi)用-職工薪酬A元貸:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用職工薪酬A元
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2019-01-08
請問計(jì)提管理費(fèi)用工資,借,管理費(fèi)用工資5000元貸應(yīng)付職工薪酬5000元,請問需要把代扣社??鄣魡幔拷韫芾碣M(fèi)用\工資,5000元,貸,應(yīng)付職工薪酬\4.000元,貸,其他應(yīng)付款\社保公積金1000元?
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2020-02-19
我是小規(guī)模建筑公司,開了390萬的人工費(fèi)發(fā)票,我與甲方簽訂的事甲供材合同,根本沒有材料發(fā)票,然后工地用工全部是臨時(shí)用工或者非日制用工,請問我的成本帳該如何做
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2018-12-29
工程項(xiàng)目辦公室報(bào)車輛車船稅,這個(gè)入賬時(shí)直接做工程施工-間接費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-其他還是工程施工-間接費(fèi)用-其他稅費(fèi)呢?這個(gè)需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅過渡一下嗎?
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2017-07-24
2016年有一筆帳務(wù)數(shù)字輸錯(cuò)了,2016年10月份計(jì)提費(fèi)用:借:管理費(fèi)用2601 貸:應(yīng)付職工薪酬――公司承擔(dān)公積金2601,正確數(shù)字應(yīng)該是2061,11月份支付做分錄:借:應(yīng)付職工薪酬――公司承擔(dān)公積金2061 貸:銀行存款2061,喲現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)2016年10月份,計(jì)提錯(cuò)了,現(xiàn)在如何處理
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2017-05-04
老師,您好!我的老家是江西上饒,向您請教一個(gè)問題:前期的差錯(cuò)綜合下來,我社保計(jì)提數(shù)(金額錯(cuò)的)比下月實(shí)際繳納數(shù)(金額對的)多了1013.91元,還有失業(yè)工傷等。 我能不能直接這樣更正會(huì)計(jì)差錯(cuò): 摘要寫:前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-研發(fā)費(fèi)用 -1581.93 ,貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老 -1013.91 醫(yī)療-451.43 失業(yè)-64.7 工傷 -16.38 生育-35 ? 謝謝!會(huì)計(jì)學(xué)堂手機(jī)在充電,充好了注冊。 就把多出來的差額做筆負(fù)的沖掉?
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2015-11-05
研發(fā)企業(yè),年終獎(jiǎng)要按部門分別做分錄么全部計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-工資及獎(jiǎng)金-部門 還是按研發(fā)支出-工資-及獎(jiǎng)金,銷售費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金,管理費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金
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2019-03-18
老師您好! 匯算清繳:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)需要填入A104000期間費(fèi)用明細(xì)職工薪酬里面嗎?
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2019-05-16
計(jì)提2019年年終金: 借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金50000 銷售費(fèi)用-獎(jiǎng)金 50000 借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 100000 2020年2月份實(shí)發(fā)(不考慮個(gè)稅):\ 借:應(yīng)付職工薪酬 80000 貸:銀行存款 80000 你好老師,請問銷售費(fèi)和管理費(fèi)2020年實(shí)發(fā)時(shí)各少了10000元,應(yīng)如何調(diào)賬
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2020-04-21
老師請問公司平時(shí)購買了牛奶面包,褲子,尿片開了發(fā)票的一般計(jì)入什么科目嗎,是管理費(fèi)用—辦公用品還是計(jì)入借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)、貸應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬—-福利費(fèi)、貸:庫存現(xiàn)金呢
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2022-01-05
申報(bào)納稅時(shí)的管理費(fèi)用下的研究費(fèi)用可以算作應(yīng)付職工薪酬嗎
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2015-11-09
福利費(fèi)用可以直接做:借方管理費(fèi)用—福利費(fèi),貸方銀行存款減少嗎?不走應(yīng)付職工薪酬去轉(zhuǎn)一圈可以嗎?
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2023-10-11
匯算清繳A104000應(yīng)付職工薪酬銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么確定填哪個(gè)?
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2020-05-09
匯算清繳,工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額應(yīng)該根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目填,還是管理費(fèi)用銷售費(fèi)用里的工資填,因?yàn)橹坝邪压べY做到勞務(wù)成本里的
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2020-05-11
那我原來的記賬軟件里是營業(yè)費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬,換后的軟件里是銷售費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬,怎么辦呢?
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2017-08-07
匯算清繳,期間費(fèi)用,我的賬套里工資只在銷售費(fèi)用體現(xiàn),管理費(fèi)用里沒有工資這一項(xiàng),但是,管理費(fèi)用里有福利費(fèi)61122元,我沒有通過過渡科目應(yīng)付職工薪酬,直接進(jìn)了管理費(fèi)用福利費(fèi)了,那請問,第一行第三列該不該填61122.40呢?
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2021-05-19
如果工資沒有計(jì)提,到發(fā)放的時(shí)候我能不能先做借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。再做借生成成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用。貸應(yīng)付職工薪酬呢?還是怎么做分錄好點(diǎn)呢?老師
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2019-09-08
老師計(jì)提員工工資時(shí),比如公司有100個(gè)人,不同的部門,怎么做分錄呢,是借:管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用科目及應(yīng)交稅費(fèi)科目 貸記:應(yīng)付職工薪酬嗎?也就是多借一貸嗎?而且不同部門的不同人員,都要分別計(jì)提是嗎
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2018-12-04
總公司下設(shè)10幾家分公司,每家分公司都是有獨(dú)立賬戶的,分公司的研發(fā)人員工資從分公司賬戶出,但做賬的時(shí)候分公司沒有設(shè)立研發(fā)費(fèi)用科目,全部從應(yīng)付職工薪酬出了。這種情況可以各個(gè)分公司匯總到總公司,總公司再另外調(diào)整研發(fā)費(fèi)用嗎
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2022-01-14
老師,單位管理費(fèi)用-工資,銷售費(fèi)用-工資,的累計(jì)金額不等于應(yīng)付職工薪酬的累計(jì)金額,匯算清繳是不是要出問題?
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2016-12-07
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