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申報(bào)增值稅要填幾個表呢,如果是零申報(bào)點(diǎn)進(jìn)去保存就行了是嗎?
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2019-06-03
老師…小規(guī)模納稅人,無票收入怎么申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表
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2020-07-08
新成立的苗木公司,國稅做了備案是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,上個月開出10萬元苗木款普通增值稅發(fā)票,這個季度申報(bào)4至6月增值稅申報(bào)表,這個10萬元應(yīng)該填在哪一欄
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2017-07-08
老師,A公司委托我們銷售商品,我們把商品銷售給B公司了,然后給B公司開了專票,不含稅100+銷項(xiàng)稅13,賬務(wù)處理是借:銀行存款113 貸:應(yīng)付賬款-A 100 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 13 但是申報(bào)增值稅的時候,附表一開具稅控增值稅專用發(fā)票銷售額100,稅額13,這樣就導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表和賬面上的銷售額不等了,我想請教下有沒有知道的前輩,是我申報(bào)錯了還是賬務(wù)處理錯了
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2019-07-05
小規(guī)模月收入沒超過3萬,那收到租金自開的25000元的增值稅普通發(fā)票,申報(bào)增值稅申報(bào)表時,應(yīng)該填在第4行,還是12行呢
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2017-07-05
一般納稅人勞務(wù)公司,增值稅主表申報(bào)收入一欄包括差額征稅部分還是不包括差額征稅部分,若包括,就出現(xiàn)增值稅報(bào)表收入和利潤表收入不一致,增值稅報(bào)表收入大于利潤表收入
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2019-11-17
小規(guī)模納稅人,買賣股票有盈利,要交的增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,這個在增值稅申報(bào)表填在哪個表的哪一欄哪一列?
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2021-07-05
國稅申報(bào)中的報(bào)表月季度申報(bào)的申報(bào)和增值稅一樣嗎,一般不能超過15號?
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2017-01-13
增值稅預(yù)繳稅款表申報(bào)什么時候申報(bào)?是12月15號前還是1月15號前申報(bào)?
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2017-12-14
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)?財(cái)務(wù)報(bào)表不是平時申報(bào)的小規(guī)模增值稅、企業(yè)所得稅、水利基金嗎?
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2017-04-13
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表中的銷售額數(shù)據(jù)會不一致嗎
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2022-04-16
小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅及附加,印花稅,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表的時候,應(yīng)該先申報(bào)那個?
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2022-04-01
增值稅申報(bào)表主表本年累計(jì)項(xiàng),是加上本年度前幾個月發(fā)生且已經(jīng)申報(bào)的累計(jì)數(shù)嗎
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2018-07-06
公司賣不動產(chǎn)收到的這兩張發(fā)票(稅局代開的普通發(fā)票),我申報(bào)第2季度的“增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”時,這筆代開增值稅普通發(fā)票的增值稅應(yīng)該填在哪一欄哪個位置?還是不在這個表中顯示? 我看了“增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”這個表,沒有合適填的位置。
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2019-07-12
老師,想咨詢您個問題,核對科目余額表和增值稅納稅申報(bào)表,都應(yīng)該核對哪些內(nèi)容
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2019-07-03
老師,有沒有 增值稅退征退退通用申請表 模板下載? 還有填表說明?
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2019-03-01
報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)比增值稅納稅申報(bào)表上多了一分錢,有關(guān)系嗎?
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2018-07-09
請問防偽稅控服務(wù)費(fèi)280,填到增值稅納稅申報(bào)表的主表哪個位置?
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2018-12-07
我有個關(guān)于貿(mào)易公司的問題想咨詢。 1.15年10月進(jìn)口了一批貨物假設(shè)100個,進(jìn)項(xiàng)稅與16年4月抵扣。 2. 該批貨物中90個與16年5月出口,這是該企業(yè)的第一筆出口業(yè)務(wù),以前從未做過,進(jìn)出口資格備案是有的,然后開具了0利率的五聯(lián)增值稅普通發(fā)票 3.在增值稅申報(bào)表上申報(bào)了這筆收入,填的是附表一的 四 免稅業(yè)務(wù),第18行 問: 1. 17年3月30日還能否申請出口退稅。(先在4.1日申報(bào)增值稅的時候把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申請退稅。) 2. 如果可以,流程是怎樣的 3。如果不可以,
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2017-03-29
老師你好:小規(guī)模納稅人按季申報(bào),自己開了5萬在稅局代開了3萬,在稅局代開的已交過稅,怎么填增值稅申報(bào)表,是3萬的填在第一欄,5萬的填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額,還是8萬都填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額,
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2016-06-27