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企業(yè)收到一筆政府補助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費用嗎
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2018-10-08
老師,去年11月交半年房租,交的是12月到今年5月份的,當時會計科目用的是,借:管理費用-房租,貸:銀行存款,一直沒有攤銷,我現(xiàn)在應該怎么調(diào),怎么攤銷?
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2021-04-28
借.管理費用-辦公費100.借管理費用-水電費100.借管理費用-通訊費100.貸:銀行存款300.這樣可以嗎?
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2019-07-23
你好老師,就是我們公司購買的一個車子保險費用,這個怎么做分錄呢, 借:管理費用辦公費 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2021-06-15
調(diào)賬涉及銀行存款、現(xiàn)金科目,還需要調(diào)該科目嗎?比如:上個月借管理費用100貸現(xiàn)金100,這個月發(fā)現(xiàn)錯了應該是借銷售費用100貸現(xiàn)金100,那我做調(diào)整憑證的時候需要沖紅原憑證,借管理費用-100貸現(xiàn)金-100,再做正確的借銷售費用100貸現(xiàn)金100嗎?
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2019-06-05
老師這個是 借:無形資產(chǎn) 6000 貸:銀行存款 6000 攤銷是 借,管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:無形資產(chǎn)500可以嗎?
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2019-12-16
老師要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對嗎?
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2017-12-04
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費用6000貸:銀行存款3000其他應付3000還是做2比3000
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2019-09-11
之前都是用銀行存款交的租金,然后后面是要拆遷,房主協(xié)議補償了一4個月的租金,直接抵水電租金要怎么記賬?租金跟水電費我都是先計提借管理費用,貸應付,然后下月借應付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬?抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個月押金一起抵扣了,這些是怎么記賬的,把這筆補償金要怎么做賬?
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2018-08-20
老師,您好,公司房開公司,有飯?zhí)?,沒發(fā)票,并且金額不小,一個月好幾萬,以前會計都是做一次筆分錄直接入借管理費用,貸,銀行存款,并且不入工資計算個稅,公司逢年過節(jié),都是直接現(xiàn)金發(fā)方放,500以上一個,員工50左右,也是直接入管理費用,貸銀行存款,不計個稅,平時領(lǐng)導報銷汽車加油,每人1500元每月,也不拼入工資計算個稅,這算偷稅漏稅因為嗎
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2020-07-25
公司貸款買車,每月支付利息,利息需要計提嗎?還是直接借管理費用,貸銀行存款。另外,這個利息需要稅前扣除嗎?
8/1957
2021-07-23
老師,我12月付了款,2月收的發(fā)票,12月做的借管理費用,貸銀行存款。是不是2月收到發(fā)票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預付賬款是嗎?
1/1421
2020-04-17
房租已付,發(fā)票下個月收回,會計分錄可以借:管理費用貸:銀行存款嗎
1/1169
2017-12-01
當月入賬的稅盤服務費,借:管理費用 貸:銀行存款,下個月可以再抵減增值稅嗎?
1/1035
2020-06-16
手工帳多蘭明細張管理費用怎么沒有答案
1/513
2017-11-15
2021年1月職工加班費記入了管理費用 其他支出里面,4月份進行修改,請問怎么改?
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2021-04-23
你好,郭老師!還是剛才那個問題,管理費用—工資下歸集的是個人保險+個稅+實發(fā)工資。但是在工資表里那欄是應發(fā)工資呀。我填報個稅也要填寫這個數(shù)字,社保這樣也要交個稅了。
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2020-04-24
一個沒有經(jīng)驗的企業(yè)給員工發(fā)工資,如果入管理費用那么利潤這塊就總是負數(shù)了,因為這個企業(yè)沒有經(jīng)營但是代給別人上保險呢,所以入賬就試同公司的員工,這塊怎么弄合適呢
1/395
2018-09-19
我們公司主辦會計是帶帳會計,我看他每次計提的公資都是實發(fā)工資,不是應發(fā)工資,我問她她說也可以,我們是小公司,她說只要工資表沒算錯就可以,然后社保一塊全部計入管理費用,這樣可以嗎?
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2019-12-26
老師,計提的工資的時候 管理費用的社保是公司承擔的?還是全部扣減的??管理費用的工資是基本工資還是實發(fā)工資
1/503
2020-05-28