
當(dāng)月的支付費用,沒有收到發(fā)票,我先做借管理費用,貸銀行存款,可是到時拿到的是專票,還有稅額的,怎么處理呢
答: 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;管理費用 你好,拿到發(fā)票可以做這個調(diào)整分錄
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付工資,是借管理費用-應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?還是說借管理費用-工資,貸銀行存款?
答: 同學(xué)你好 支付工資應(yīng)是 借,應(yīng)付職工薪酬一工資 貸,銀行存款 計提工資時 借,管理費用一工資 貸,應(yīng)付職工薪酬一工資


雪花飄飄 追問
2018-04-09 11:20
鄒老師 解答
2018-04-09 11:21
雪花飄飄 追問
2018-04-09 11:25
鄒老師 解答
2018-04-09 11:38