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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-09 10:39

借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)   貸;管理費用 
你好,拿到發(fā)票可以做這個調(diào)整分錄

雪花飄飄 追問

2018-04-09 11:20

謝謝老師,還有我們這個季度利潤會比較高,我計提的工資能高一些嗎,然后下個月實際發(fā)的時候如果沒那么多,怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-04-09 11:21

你好,可以多計提一些,然后申報按這個計提的數(shù)據(jù)申報,需要做到計提,申報,發(fā)放一致的

雪花飄飄 追問

2018-04-09 11:25

那如果下個月發(fā)放的時候比計提的少,我下月就做相反的分錄沖回來就行了是嗎

鄒老師 解答

2018-04-09 11:38

你好,是的,沖銷多計提的就是了

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借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;管理費用 你好,拿到發(fā)票可以做這個調(diào)整分錄
2018-04-09 10:39:53
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
你好? 1.? ?這個是 計入管理費用-辦公費? 月末是轉(zhuǎn):借本年利潤 貸??管理費用-辦公費??
2021-06-18 19:17:18
同學(xué)你好 支付工資應(yīng)是 借,應(yīng)付職工薪酬一工資 貸,銀行存款 計提工資時 借,管理費用一工資 貸,應(yīng)付職工薪酬一工資
2020-09-25 12:00:14
您好!可以這樣做分錄的哈。
2021-04-13 15:11:26
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