国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

借.管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100.借管理費(fèi)用-水電費(fèi)100.借管理費(fèi)用-通訊費(fèi)100.貸:銀行存款300.這樣可以嗎?
1/998
2019-07-23
你好老師,就是我們公司購買的一個(gè)車子保險(xiǎn)費(fèi)用,這個(gè)怎么做分錄呢, 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
2/789
2021-06-15
調(diào)賬涉及銀行存款、現(xiàn)金科目,還需要調(diào)該科目嗎?比如:上個(gè)月借管理費(fèi)用100貸現(xiàn)金100,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了應(yīng)該是借銷售費(fèi)用100貸現(xiàn)金100,那我做調(diào)整憑證的時(shí)候需要沖紅原憑證,借管理費(fèi)用-100貸現(xiàn)金-100,再做正確的借銷售費(fèi)用100貸現(xiàn)金100嗎?
1/2878
2019-06-05
老師這個(gè)是 借:無形資產(chǎn) 6000 貸:銀行存款 6000 攤銷是 借,管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:無形資產(chǎn)500可以嗎?
1/1515
2019-12-16
老師要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費(fèi)用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對(duì)嗎?
1/1041
2017-12-04
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費(fèi)用6000貸:銀行存款3000其他應(yīng)付3000還是做2比3000
1/654
2019-09-11
之前都是用銀行存款交的租金,然后后面是要拆遷,房主協(xié)議補(bǔ)償了一4個(gè)月的租金,直接抵水電租金要怎么記賬?租金跟水電費(fèi)我都是先計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付,然后下月借應(yīng)付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬?抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個(gè)月押金一起抵扣了,這些是怎么記賬的,把這筆補(bǔ)償金要怎么做賬?
1/663
2018-08-20
老師,您好,公司房開公司,有飯?zhí)?,沒發(fā)票,并且金額不小,一個(gè)月好幾萬,以前會(huì)計(jì)都是做一次筆分錄直接入借管理費(fèi)用,貸,銀行存款,并且不入工資計(jì)算個(gè)稅,公司逢年過節(jié),都是直接現(xiàn)金發(fā)方放,500以上一個(gè),員工50左右,也是直接入管理費(fèi)用,貸銀行存款,不計(jì)個(gè)稅,平時(shí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷汽車加油,每人1500元每月,也不拼入工資計(jì)算個(gè)稅,這算偷稅漏稅因?yàn)閱?/span>
1/650
2020-07-25
公司貸款買車,每月支付利息,利息需要計(jì)提嗎?還是直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款。另外,這個(gè)利息需要稅前扣除嗎?
8/1957
2021-07-23
老師,我12月付了款,2月收的發(fā)票,12月做的借管理費(fèi)用,貸銀行存款。是不是2月收到發(fā)票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款是嗎?
1/1421
2020-04-17
房租已付,發(fā)票下個(gè)月收回,會(huì)計(jì)分錄可以借:管理費(fèi)用貸:銀行存款嗎
1/1169
2017-12-01
當(dāng)月入賬的稅盤服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,下個(gè)月可以再抵減增值稅嗎?
1/1035
2020-06-16
單位買投標(biāo)書200元,用銀行存款直接付的,可以做借管理費(fèi)用貸銀行存款,還是需要用應(yīng)付賬款過渡一下
1/680
2022-03-24
對(duì)外貿(mào)易外匯數(shù)字管理平臺(tái),我們注冊(cè)時(shí)用法人名義注冊(cè)還得去人民銀行辦理嗎?還是我們直接在網(wǎng)上填填信息注冊(cè)就行了
1/602
2021-03-14
老師 請(qǐng)問 平時(shí)維修個(gè)線路,修個(gè)門什么的 請(qǐng)的個(gè)別人 就造的臨時(shí)工資 幾百元就做的管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 在稅法上 這樣符合要求嗎?現(xiàn)在不是都在喊做什么工資薪金對(duì)比表 申報(bào)的稅的工資總額比實(shí)際我們支付的工資總額要大些 是因?yàn)槌S羞@些零星工資在 這樣的符合稅法規(guī)定嗎?
1/494
2015-11-03
應(yīng)付職工薪酬是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,包含了公司要承擔(dān)的社保和員工承擔(dān)社保一起?
1/301
2019-02-13
舉例:12月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在1月扣除兩百。計(jì)提12月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬20000
7/183
2022-02-19
2019年12月份:管理部門2個(gè)員工(每天工資200) 未享受的年休假是2天,(屬于累計(jì)帶薪缺勤),預(yù)計(jì)2020年享受該累計(jì)帶薪缺勤。 2019年12月31需要做賬如下, 借:管理費(fèi)用 800 貸:應(yīng)付職工薪酬 800 問題一:這筆費(fèi)用計(jì)入了2019年可以理解,那2019年公司正常計(jì)提12月份的工資怎么記賬呢? 假設(shè)這個(gè)公司只有2個(gè)員工,月工資每人4000,不存在"累計(jì)帶薪缺勤”的話,計(jì)提12月工資如下: 借:管理費(fèi)用 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 8000 可是當(dāng)存在前面說的"累計(jì)帶薪缺勤"的話,計(jì)提12月工資的金額是不是就要用8000(滿勤) 減去 800(累計(jì)帶薪缺勤)對(duì)嗎老師? 借:管理費(fèi)用7200 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 7200 在12月31號(hào)再另做一筆 借:管理費(fèi)用 800 貸:應(yīng)付職工薪酬-帶薪缺勤 800 問題二:這個(gè)累計(jì)帶薪缺勤(金額800),實(shí)際是2019年不扣這800,2020年也不多發(fā)800?還是說2019年扣掉800只給員工發(fā)了7200
2/312
2022-02-18
在發(fā)工資的時(shí)候,假如有扣掉請(qǐng)假的款,那計(jì)提是借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-工資這里是應(yīng)該填應(yīng)發(fā)數(shù)還是扣掉請(qǐng)假的數(shù)呢?
1/859
2018-07-20
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工應(yīng)付工資是1500元。社保加公積金500,稅后扣款100.實(shí)發(fā)工資是900。 計(jì)提的分錄: 借:管理費(fèi)用-工資 1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 1500 因員工離職,不發(fā)他工資了。該怎么做?
1/652
2020-03-05