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老師。研發(fā)工資需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?
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2020-05-11
老師你好,請(qǐng)問(wèn)再給員工繳納社保的時(shí)候,是按照員工的規(guī)定工資繳納的,但是再做賬的時(shí)候,將員工工資計(jì)入管理費(fèi)用時(shí)的金額,卻變成了員工工資扣去個(gè)人稅費(fèi)之后的實(shí)發(fā)工資的金額,導(dǎo)致管理費(fèi)用減少了,而且賬上的工資與社保上的工資對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況我該怎么辦?
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2019-08-02
我現(xiàn)在手工賬,費(fèi)用類(lèi)科目二級(jí)明細(xì)設(shè)置個(gè)數(shù)有限,不常用的二級(jí)明細(xì)我可以入管理費(fèi)用~其他嗎?
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2017-12-06
我是建筑工程公司 在用用友軟件是要選企業(yè)類(lèi)型(商業(yè) 工業(yè)) 還有行業(yè)性質(zhì)我該怎么選
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2020-12-25
定額比例法、約旦產(chǎn)量法在哪里,成本與管理會(huì)計(jì)沒(méi)找到
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2023-03-13
如果一個(gè)商品進(jìn)價(jià)是10000,賣(mài)價(jià)是11000 按照10%扣管理費(fèi),用成本算管理費(fèi),那么不就沒(méi)提成了
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2017-04-12
對(duì)外貿(mào)易外匯數(shù)字管理平臺(tái),我們注冊(cè)時(shí)用法人名義注冊(cè)還得去人民銀行辦理嗎?還是我們直接在網(wǎng)上填填信息注冊(cè)就行了
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2021-03-14
7月份總工資5萬(wàn),產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬(wàn),分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)。個(gè)稅沒(méi)有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬(wàn),借:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn),貸:現(xiàn)金5萬(wàn) 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒(méi)有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目,那通過(guò)什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
問(wèn)個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
老師您好,我想問(wèn)問(wèn)公司籌備期間費(fèi)用我都放到管理費(fèi)用科目了,例如:發(fā)生的一些人員工資我就借:管理費(fèi)用—工資這樣做行嗎?
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2019-10-09
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結(jié)算但是款項(xiàng)未付,這個(gè)分錄怎么做
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2019-06-17
老師 請(qǐng)問(wèn) 平時(shí)維修個(gè)線路,修個(gè)門(mén)什么的 請(qǐng)的個(gè)別人 就造的臨時(shí)工資 幾百元就做的管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 在稅法上 這樣符合要求嗎?現(xiàn)在不是都在喊做什么工資薪金對(duì)比表 申報(bào)的稅的工資總額比實(shí)際我們支付的工資總額要大些 是因?yàn)槌S羞@些零星工資在 這樣的符合稅法規(guī)定嗎?
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2015-11-03
應(yīng)付職工薪酬是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,包含了公司要承擔(dān)的社保和員工承擔(dān)社保一起?
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2019-02-13
舉例:12月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒(méi)上退回去,在1月扣除兩百。計(jì)提12月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬20000
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2022-02-19
2019年12月份:管理部門(mén)2個(gè)員工(每天工資200) 未享受的年休假是2天,(屬于累計(jì)帶薪缺勤),預(yù)計(jì)2020年享受該累計(jì)帶薪缺勤。 2019年12月31需要做賬如下, 借:管理費(fèi)用 800 貸:應(yīng)付職工薪酬 800 問(wèn)題一:這筆費(fèi)用計(jì)入了2019年可以理解,那2019年公司正常計(jì)提12月份的工資怎么記賬呢? 假設(shè)這個(gè)公司只有2個(gè)員工,月工資每人4000,不存在"累計(jì)帶薪缺勤”的話,計(jì)提12月工資如下: 借:管理費(fèi)用 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 8000 可是當(dāng)存在前面說(shuō)的"累計(jì)帶薪缺勤"的話,計(jì)提12月工資的金額是不是就要用8000(滿勤) 減去 800(累計(jì)帶薪缺勤)對(duì)嗎老師? 借:管理費(fèi)用7200 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 7200 在12月31號(hào)再另做一筆 借:管理費(fèi)用 800 貸:應(yīng)付職工薪酬-帶薪缺勤 800 問(wèn)題二:這個(gè)累計(jì)帶薪缺勤(金額800),實(shí)際是2019年不扣這800,2020年也不多發(fā)800?還是說(shuō)2019年扣掉800只給員工發(fā)了7200
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2022-02-18
在發(fā)工資的時(shí)候,假如有扣掉請(qǐng)假的款,那計(jì)提是借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-工資這里是應(yīng)該填應(yīng)發(fā)數(shù)還是扣掉請(qǐng)假的數(shù)呢?
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2018-07-20