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購(gòu)買空調(diào)分錄怎樣寫,花費(fèi)1500元,可以這樣做嗎?購(gòu)買時(shí),借:周轉(zhuǎn)材料貸:銀行存款 領(lǐng)用時(shí),借:管理費(fèi)用——職工福利 貸:周轉(zhuǎn)材料
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2019-08-13
1月增值稅2464.08 2月增值稅11370.89元,共計(jì)13834.97元,1月有買稅控盤480元,當(dāng)時(shí)做分錄借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在要交稅13354.97元。怎么做交稅的這個(gè)分錄。具體到金額,
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2019-03-27
)在開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的相關(guān)辦公費(fèi)用4300元,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期單位管理費(fèi)用的相關(guān)辦公費(fèi)用1800元,款項(xiàng)合計(jì)6100元(4300+1800)通過(guò)銀行存款賬戶支付。
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2021-12-06
請(qǐng)問(wèn)老師:購(gòu)買粽子送給客戶的會(huì)計(jì)分錄是不是:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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2020-07-08
公司裝修費(fèi),填制報(bào)銷單做為:借方:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸方:銀行存款,那如果是依據(jù)匯款申請(qǐng)表,借方應(yīng)該是填什么?
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2017-12-14
老師,您好,可以請(qǐng)教一下怎么做好政府專項(xiàng)資金的專賬核算呢?我們目前賬上是這么處理的 1.收到政府補(bǔ)助時(shí): 借:銀行存款 貸:遞延收益 2.使用該筆資金時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí): 借:其他收益 貸:管理費(fèi)用 4. 再確認(rèn)收益 借:其他收益 貸:遞延收益 現(xiàn)在審計(jì)要求,我們要專賬核算?是怎么專賬核算呢?
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn)老師 有個(gè)確認(rèn)不會(huì)退回來(lái)的保證金嘛?現(xiàn)在是能開(kāi)專票?但票不在我這我不知道按幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)給我們的?我能入賬時(shí)?直接做?借:管理費(fèi)用-保證金?貸:銀行存款??這個(gè)日后給我票了再去修改以前錄入的可以嗎
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2020-06-29
老師:加油卡一次充1萬(wàn):借:待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 刷卡消費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:待攤費(fèi)用 這個(gè)分錄對(duì)嗎
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2019-06-18
1月份基本上只有管理費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)支出 和其他支出 為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候本年盈余是負(fù)數(shù) 我的銀行存款賬戶,現(xiàn)金都還有錢 為什么本年盈余結(jié)轉(zhuǎn)還是負(fù)數(shù) 是煙農(nóng)合作社 小規(guī)模
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2017-05-19
我們公司租了一整層辦公房,一部分出租收租金45萬(wàn),借給老板個(gè)人買東西專門設(shè)了個(gè)其它應(yīng)付款購(gòu)私人設(shè)備不是公司設(shè)備,那我憑證是借銀行存款45 借紅字管理費(fèi)用房租45,咋做憑證才能提現(xiàn)這是收的房租借老板個(gè)人購(gòu)設(shè)備
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2021-12-13
老師,請(qǐng)問(wèn)有一筆去年的賬務(wù),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 ,然后發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)賬了,應(yīng)該是入管理費(fèi)用的,跨年結(jié)賬了的,遮蓋怎么處理呢?
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2022-03-17
支付一年房租 是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎
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2019-08-30
公司購(gòu)買一輛汽車15萬(wàn),可以一次性進(jìn)去費(fèi)用嗎。實(shí)務(wù)上需要先進(jìn)固定資產(chǎn)再進(jìn)行折舊嗎,還是一次性借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了?
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2019-06-23
老師,我們?nèi)ツ旮鶕?jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費(fèi)用,貸銀行存款,,當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,發(fā)票應(yīng)該怎么入賬(已經(jīng)入了費(fèi)用了),還是把2021.4.1號(hào)開(kāi)的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,還是應(yīng)該怎么做,發(fā)票金額和付款金額一樣
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2021-05-08
老師,租辦公室按月交,2月交1、2月份的租金,借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款嗎?需要計(jì)提?
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2020-04-15
老師,問(wèn)下,六月份前的制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,在六月份用銀行存款支付,之前都沒(méi)有收入,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?還有報(bào)表
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2020-07-07
調(diào)整上個(gè)月的一筆費(fèi)用憑證,是要做一筆紅沖嗎,比如原憑證借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,要在本月調(diào)整,是要把之前那筆借貸相反方向調(diào)整,再重新做一筆正確的分錄?
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2022-02-19
老師,您好,新成立的公司,辦理基本戶,老板存了1000元進(jìn)去,扣掉辦理費(fèi)用150元,里面還有850元 可以這樣做賬嗎? 借:銀行存款1000 貸:實(shí)收資本1000 借:管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)150 貸:銀行存款150 正確的做法是什么那?望詳解。
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2016-12-09
我司是咨詢服務(wù)行業(yè) ,現(xiàn)在暫估入庫(kù)很多,這些可以用什么相關(guān)的發(fā)票來(lái)沖抵?人工、水電、房租、餐飲、辦公費(fèi)、快遞費(fèi)、交通費(fèi)、油費(fèi)等都計(jì)入了管理費(fèi)用損益類科目
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2018-01-18
老師,現(xiàn)在是不是有規(guī)定500以下的設(shè)備可以不用計(jì)入固定資產(chǎn),而是可以直接計(jì)入 管理費(fèi)用呢,那我比如我這個(gè)月購(gòu)買另一臺(tái)400萬(wàn)的設(shè)備,我可以直接借:管理費(fèi)用-機(jī)器設(shè)備400萬(wàn),貸:銀行存款400萬(wàn)?這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我這個(gè)月費(fèi)用成本太大,
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2018-08-07