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我想咨詢(xún)一下一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理以及預(yù)交增值稅的賬務(wù)處理
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2021-06-24
#提問(wèn)# 咨詢(xún)稅務(wù)代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi),在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)增值稅和附稅可以扣除嗎
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2019-04-11
我想咨詢(xún),兩家公司老板他都是股東,等于母公司給子公司增資,賬務(wù)上怎么做?
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2019-12-19
咨詢(xún)一下,開(kāi)票金額1000,增值稅130,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅按照1000計(jì)提還是1130計(jì)提
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2020-06-01
小規(guī)模納稅人提供技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率是多少?
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2017-12-03
老師我想咨詢(xún)一下所得稅年度匯算里納稅調(diào)增調(diào)減有那些?具體說(shuō)一下謝謝!
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2019-05-06
老師,您好!我們是住宿餐飲業(yè),想咨詢(xún)關(guān)于疫情期間免征增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的處理?
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2020-03-12
我想咨詢(xún)一下增值稅主表的期末留抵?jǐn)?shù)跟賬套里的應(yīng)交稅費(fèi)余額要一致嗎、
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2022-03-07
老師,請(qǐng)問(wèn)其他咨詢(xún)服務(wù)里面也包含法律咨詢(xún)和單獨(dú)的法律咨詢(xún)稅收編碼的區(qū)別是什么?其他咨詢(xún)服務(wù)開(kāi)票編碼304060307,法律咨詢(xún)的開(kāi)票編碼是304060399
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2024-01-19
老師設(shè)備改裝的費(fèi)用,直接增加設(shè)備的原值就可以嗎 烤爐按了煙囪,是直接增加烤爐的價(jià)值嗎
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2021-09-10
透視表數(shù)據(jù)源是表格格式的,增加列后,透視表還是無(wú)法顯示新增字段,更改數(shù)據(jù)源后還是不行
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2022-05-09
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅和申報(bào)增值稅申報(bào)表差了0.01 怎么辦?申報(bào)表的免稅額自動(dòng)跳出來(lái)的 沒(méi)法改啊
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2018-07-09
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后,辦公室的租金、管理費(fèi)、水電費(fèi)等,如果可開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,哪些可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2016-08-18
由于4月1日后增值稅由10改為9。3月份開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票是否還可以沖紅重開(kāi)了呢?
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2019-04-09
企業(yè)管理咨詢(xún)、商務(wù)信息咨詢(xún)(不含金融和證劵類(lèi)業(yè)務(wù))、企業(yè)項(xiàng)目咨詢(xún)、市場(chǎng)信息咨詢(xún)、會(huì)展信息咨詢(xún)、餐飲信息咨詢(xún)、文化教育信息咨詢(xún)、企業(yè)形象設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、市場(chǎng)調(diào)研、公關(guān)活動(dòng)策劃、會(huì)展活動(dòng)策劃、餐飲管理
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2017-08-21
Best Regards 你好 , 感謝您確認(rèn)以下送貨詳情, 我們會(huì)及時(shí)通知您的航班時(shí)刻表和運(yùn)輸時(shí)間 目的地機(jī)場(chǎng) 不久,請(qǐng)注意,將收取額外費(fèi)用 完成 航空公司到目的地機(jī)場(chǎng)的出口過(guò)程 送貨到 您 最好的祝福 這是什么意思
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2019-02-11
老師,我想咨詢(xún)下,繳納增值稅3875,稅控盤(pán)抵扣480,報(bào)表填出來(lái)繳納增值稅,3395.04,已繳納,多出來(lái)的0.04賬務(wù)上怎么調(diào)整
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2019-07-03
老師你好,技術(shù)服務(wù)技術(shù)咨詢(xún)免征增值稅,已開(kāi)具免稅發(fā)票100萬(wàn)。申報(bào)增值稅的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)填在報(bào)表哪一列?
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2020-06-24
咨詢(xún)下,已做出口勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,因報(bào)關(guān)單金額填寫(xiě)錯(cuò)誤,更改時(shí)間過(guò)長(zhǎng),如果這筆退稅不需要繼續(xù)退,應(yīng)該怎樣處理呢?謝謝老師指點(diǎn)迷津
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2019-09-17
老師您好:咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,我企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)報(bào)了,也扣費(fèi)了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收入少報(bào)了,需要再補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個(gè)能在國(guó)稅局網(wǎng)站改表嗎?
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2020-05-08