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工程施工臨時工人工資做勞務(wù)成本還是做管理費(fèi)用
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2020-07-22
單位發(fā)放節(jié)日費(fèi),做的是應(yīng)付職工新酬--福利費(fèi)或管理費(fèi)用--福利費(fèi)都可以嗎
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2017-06-23
一個產(chǎn)品的預(yù)算管理費(fèi)用,應(yīng)該怎么計(jì)算呢?設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)了一款機(jī)箱,夾公仔娃娃機(jī)的那種,要算下這臺機(jī)的成本然后就是統(tǒng)計(jì)材料,人工費(fèi),要算一臺機(jī)要加多少管理費(fèi)用?
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2017-04-24
老師,你好。支付銀行結(jié)算卡工本費(fèi)入,是入管理費(fèi)用——辦公室,還是入財(cái)務(wù)費(fèi)用——其他科目呢?
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2023-04-23
別人掛靠我們公司,100萬的工程,扣了稅,扣了管理費(fèi)用,工程款要打給這個人應(yīng)該怎么做賬
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2019-10-18
老師。研發(fā)工資需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?
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2020-05-11
老師你好,請問再給員工繳納社保的時候,是按照員工的規(guī)定工資繳納的,但是再做賬的時候,將員工工資計(jì)入管理費(fèi)用時的金額,卻變成了員工工資扣去個人稅費(fèi)之后的實(shí)發(fā)工資的金額,導(dǎo)致管理費(fèi)用減少了,而且賬上的工資與社保上的工資對不上,請問老師這種情況我該怎么辦?
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2019-08-02
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個稅,交個稅3塊。 現(xiàn)在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發(fā)一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調(diào)這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
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2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計(jì)提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄?。?/span>
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項(xiàng)在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費(fèi)30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費(fèi)用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費(fèi)了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費(fèi)用30與銷售費(fèi)用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實(shí)收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計(jì)提嗎?沒有計(jì)提的話,直接 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預(yù)提費(fèi)用-年終獎,管理費(fèi)用-年終獎 貸:應(yīng)交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進(jìn)行攤銷 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付房租 現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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2019-05-24