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1、此題屬于非貨幣資產(chǎn)交換 2、會(huì)計(jì)處理: 1)首先固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 90000 借:累計(jì)折舊 10000 貸:固定資產(chǎn)——C-6切割機(jī) 100000 2)根據(jù)增值稅暫行條例,用以使用過(guò)的固定資產(chǎn)進(jìn)行投資,應(yīng)視同銷(xiāo)售。如果2009年1月1日以后購(gòu)進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅。如果2008年12月31日以前購(gòu)進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照4%征收率減半征收增值稅。假設(shè)該固定資產(chǎn)是2008年12月31日以前購(gòu)進(jìn),則會(huì)計(jì)處理: 借:固定資產(chǎn)清理 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
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2016-08-14
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)政府方的會(huì)計(jì)處理方法
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2019-12-16
服務(wù)性行業(yè)增值稅加計(jì)10%抵減政策,賬務(wù)處理是不是在月底直接將當(dāng)月所有的進(jìn)項(xiàng)的10%一次性計(jì)入其他收益?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減貸:其他收益 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 會(huì)計(jì)科目這樣做對(duì)嗎?
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2019-05-06
公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年8月份有關(guān)資料如下:   (1)該企業(yè)生產(chǎn)A,B兩種產(chǎn)品,根據(jù)月末編制的“發(fā)料憑證匯總表”,當(dāng)月生產(chǎn)車(chē)間共領(lǐng)用甲材料198000元(其中,用于A產(chǎn)品生產(chǎn)120000元,用于B產(chǎn)品生產(chǎn)78000元),車(chē)間管理部門(mén)領(lǐng)用甲材料3000元,行政管理部門(mén)領(lǐng)用甲材料2000元。  ?。?)根據(jù)月末編制的“工資結(jié)算匯總表”,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人薪酬(含福利費(fèi),下同)為114000元(其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人薪酬67000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人薪酬47000元),應(yīng)付車(chē)間管理人員薪酬為17100元,應(yīng)付行政管理人員薪酬為22800元。      
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2021-11-16
假如核定征收的公司,只要公司按規(guī)定繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,至于公司的資金怎么轉(zhuǎn),稅局都不會(huì)查的,是嗎?
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2017-08-24
進(jìn)口設(shè)備增值稅減免的辦理方法
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2019-09-06
請(qǐng)問(wèn)核定征收的收入,小微企業(yè)怎么算,只能是收入不超過(guò)30萬(wàn)嗎?請(qǐng)問(wèn)按核定征收的季報(bào)所得稅的不征稅收入,免稅收入,其他免稅收入,的哪個(gè)項(xiàng)填寫(xiě)包括(平時(shí)做賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,享受小微優(yōu)惠的免交增值稅的稅額是500元嗎?)
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2016-04-05
如果甲方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,法院強(qiáng)制執(zhí)行能過(guò)戶(hù)嗎?以后我公司把房子賣(mài)出去,增值稅和企業(yè)所得稅怎么處理,成本怎么辦
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2025-02-10
行政單位的食堂開(kāi)支怎么賬務(wù)處理?
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2018-07-09
我公司為小規(guī)模納稅人,每月的收入均未達(dá)起征點(diǎn)。我公司將免征的增值稅作其他收益處理。這部分會(huì)體現(xiàn)在現(xiàn)金流量表中嗎
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2021-01-28
打包出租(包括動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn),但合同未明確各部分比例),請(qǐng)問(wèn)增值稅如何征收(按什么比例征收)?如何合理的盡量少交稅?
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2023-08-23
公司是經(jīng)營(yíng)舊貨銷(xiāo)售公司,如果銷(xiāo)售10萬(wàn)元的貨物,3%稅率開(kāi)具發(fā)票,按照簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅的話(huà),少繳的1%稅款計(jì)入什么科目?
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2018-12-26
老師交稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)是:借:管理費(fèi)用-280 貸:銀行存款280 抵稅的時(shí)候做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅額)280 貸:管理費(fèi)用280 月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅額)嗎
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2020-12-05
小規(guī)模差額征稅,差額后應(yīng)稅月收入不足十萬(wàn),免增值稅,附表怎么填?主表填在小微企業(yè)免稅收入一欄,附表怎么填?
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2019-04-02
老師,1.小微企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,無(wú)論自開(kāi)代開(kāi)專(zhuān)票不會(huì)受他影響季度享受優(yōu)惠30萬(wàn)(因?qū)F睕](méi)算在30萬(wàn)之內(nèi)),專(zhuān)票自開(kāi)代開(kāi)都要交稅給對(duì)方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開(kāi)普票和沒(méi)開(kāi)票收入如果沒(méi)季度超過(guò)30萬(wàn)填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)都填寫(xiě)在第10欄免稅收入,如果季度超過(guò)超過(guò)30萬(wàn)就分別填寫(xiě)到第3行自開(kāi)普票,和第一行無(wú)票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
單位是一家門(mén)窗生產(chǎn)安裝企業(yè),和一家房地產(chǎn)企業(yè)簽了生產(chǎn)和安裝兩份合同,相當(dāng)于門(mén)窗賣(mài)給客戶(hù)后,客戶(hù)再包給安裝,安裝的部分可不可以適用甲供材采用簡(jiǎn)易征收繳納增值稅?
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2017-07-11
公司是建筑企業(yè),有一個(gè)老項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收,購(gòu)入材料收到對(duì)方的增值稅專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該不能抵扣吧,請(qǐng)問(wèn)抵扣聯(lián)還需要認(rèn)證嗎?如何走賬?
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2017-08-09
怎么樣區(qū)別會(huì)計(jì)行政法規(guī)和會(huì)計(jì)部門(mén)規(guī)章
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2016-12-24
請(qǐng)問(wèn)下老師我們的權(quán)力效力級(jí)別是怎么規(guī)定的?是法律-憲法-行政法規(guī)-地方法規(guī)- 部門(mén)規(guī)章嗎?請(qǐng)問(wèn)下這些是什么部門(mén)制定的,請(qǐng)老師解析作出謝謝
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2019-08-23
,我們公司是小規(guī)模核定征收建筑企業(yè),專(zhuān)給別人掛靠收取12%管理費(fèi),包括納稅開(kāi)票。問(wèn)題是假如公司收到100萬(wàn)應(yīng)收賬款,扣除12%管理費(fèi),剩余88萬(wàn)在轉(zhuǎn)給施工隊(duì)。但是這個(gè)賬是公對(duì)私的,如果查賬征收的話(huà)該如何做賬,轉(zhuǎn)給私人取不到進(jìn)項(xiàng)票。
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2019-07-02