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上季度開錯(cuò)一張普票,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)交稅了,那么現(xiàn)在把開錯(cuò)的一張紅字后,再重新開一張藍(lán)字,請問老師不需要交稅了吧?在下個(gè)季度申報(bào)怎么申報(bào)不交稅?
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2019-01-14
老師,本公司作為另外一家公司的股東,那家公司分紅給我們,我們用交企業(yè)所得稅嗎?還有其他稅費(fèi)嗎?另外一家公司已經(jīng)交過所得稅了,我們再交是不是重復(fù)了?
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2022-01-15
4月未交增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)了,實(shí)際是1568.4.但是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)賬套風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)提示有未結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅,這是之前做錯(cuò)了還是怎么回事,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字也不是4月未交啊,
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2020-06-16
應(yīng)交稅費(fèi)里面的二級科目里面不知道哪些才是需要相加的,銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有已交稅金,進(jìn)項(xiàng)稅額,這些,我不知道加哪個(gè),才能算出納稅總額
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2020-06-19
小規(guī)模稅務(wù)代開專票,現(xiàn)場交了增值稅附加稅。 季度無其他收入增值稅了,請問季度申報(bào)表附加稅表需要單獨(dú)填寫已交的附加稅啥的嗎嗎,還是直接0填寫提交
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2020-04-23
例題:某公司只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,連續(xù)三年的銷售量均為1000件,而三 年的產(chǎn)量分別為1000 件、1200件和800件,單價(jià)200元,單位變動生產(chǎn)成本90元,變動管理 及銷售費(fèi)用5元,固定制造費(fèi)用總額24000元,固定管理及銷售費(fèi)用總 額50000元。 要求: (2)分析采用兩種方法計(jì)算稅前利潤產(chǎn)生差異的原因
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2022-05-02
以公司名義購買一套公寓房產(chǎn),買的時(shí)候已經(jīng)交了契稅和印花稅,現(xiàn)在接到稅局說,還要交房產(chǎn)稅,但是卻沒給我說,怎么算,請教一下專業(yè)老師團(tuán),房產(chǎn)稅,怎么交?怎么算?一年交一次嗎?還是只交一次就可以了?
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2020-12-03
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按銷項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))。。。。這筆分錄月末時(shí)可以不做嗎?購入和銷售時(shí),做應(yīng)交稅費(fèi)時(shí),已經(jīng)有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)和 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))了。。。它們可以直接抵減么?
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2020-08-03
老師您好 我現(xiàn)在在建賬 麻煩請教下 18年12月“應(yīng)交稅費(fèi)”有余額 另外“其他流動負(fù)債”也就是“其他應(yīng)交款”也有余額 現(xiàn)“其他應(yīng)交款”已改為“應(yīng)交稅費(fèi)”那我是否可以把“其他流動負(fù)債”的余額直接合并到“應(yīng)交稅費(fèi)”中 謝謝
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2019-05-28
12月開具專票已交購買方,現(xiàn)購買方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)遺失,尚未認(rèn)證抵扣,如何處理?
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2019-01-25
小規(guī)納稅企,上月申報(bào)了稅,這月扣款,如何做分錄,需要通過三級科目一已交稅金嗎?
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2018-12-28
已知進(jìn)項(xiàng)是2223462.5含稅金額,想要交1.5%的增值稅,那么本月我要開多少發(fā)票出去才可以?
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2018-12-31
老師你好!我們老總用現(xiàn)金交了修護(hù)坡的保證金,現(xiàn)在保證金已退回,怎么做憑證呢
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2019-12-23
2016年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在2019年6月已補(bǔ)交稅款以及附加稅 和滯納金,怎么做會計(jì)分錄
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2019-07-02
公司給員工的保險(xiǎn)沒交,工資已經(jīng)發(fā)過了,資產(chǎn)負(fù)債表中顯示工資是負(fù)數(shù)是對的嗎?
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2019-09-05
下面圖表示車船稅是已經(jīng)交了的是吧?寫的代收 那就不用在網(wǎng)上申報(bào)車船稅了吧?
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2019-11-13
公司按月支付員工1000元的交通補(bǔ)貼,5人*1000=5000元,已并入工資申報(bào)了個(gè)稅,怎么做賬?
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2020-10-21
老師匯算清繳已經(jīng)做完了,還可以彌補(bǔ)虧損5萬,這個(gè)季度盈利2萬,用交所得稅嗎?
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2022-04-07
老師,一季度利潤總額100萬,已交所得稅,二季度利潤總額80萬元,還用計(jì)提所得稅嗎?
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2022-06-29
2016-2017年已交的房產(chǎn)稅和土地使用稅申請減免,這個(gè)月退回來了,要怎么做這個(gè)分錄?,
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2018-11-29