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上期應(yīng)交增值稅6351.6申報后已經(jīng)繳稅了,本月填增值稅申報表時 欠繳稅額還顯示這個數(shù)?是不是需要手動在哪一列輸入一下已繳的這個數(shù)??如圖
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2019-02-11
老師,我們公司做社保的時候出現(xiàn)有員工10月份已經(jīng)離職,,但是我們11月份社保已經(jīng) 幫他交了,他11月沒有工資可以扣除社保,怎么辦呢
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2016-01-03
甲出資50萬元,占百分之50的股份,現(xiàn)在按持股比例對應(yīng)凈資產(chǎn)為40元,甲將百分之50的股份轉(zhuǎn)讓給已,轉(zhuǎn)讓價為2.5萬元。已要交的個稅為多少??
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2017-10-20
這個季度代開普票沒有超過9萬,專代開票超過了9萬了,那這個月報小規(guī)模增值稅的話是不用交稅吧,專票已經(jīng)在開票的時候已經(jīng)扣了!
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2018-07-12
給客戶開具的普通發(fā)票我公司已經(jīng)交稅了,幾個月后對方說發(fā)票頭名稱開錯了,要求我們重開,可是對方已經(jīng)把發(fā)票弄丟了,這種情況該怎么做
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2018-08-24
老師請問下,一筆付現(xiàn)金的業(yè)務(wù),金額8千多寫成8萬多,已經(jīng)結(jié)賬已經(jīng)申報所得稅,(利潤總額是負(fù)數(shù)16萬,不用交所得稅),后面才發(fā)現(xiàn),要怎么調(diào)整?
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2019-10-24
老師您好 我現(xiàn)在在建賬 麻煩請教下 18年12月“應(yīng)交稅費(fèi)”有余額 另外“其他流動負(fù)債”也就是“其他應(yīng)交款”也有余額 現(xiàn)“其他應(yīng)交款”已改為“應(yīng)交稅費(fèi)”那我是否可以把“其他流動負(fù)債”的余額直接合并到“應(yīng)交稅費(fèi)”中 謝謝
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2019-05-28
以公司名義購買一套公寓房產(chǎn),買的時候已經(jīng)交了契稅和印花稅,現(xiàn)在接到稅局說,還要交房產(chǎn)稅,但是卻沒給我說,怎么算,請教一下專業(yè)老師團(tuán),房產(chǎn)稅,怎么交?怎么算?一年交一次嗎?還是只交一次就可以了?
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2020-12-03
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按銷項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))。。。。這筆分錄月末時可以不做嗎?購入和銷售時,做應(yīng)交稅費(fèi)時,已經(jīng)有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)和 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))了。。。它們可以直接抵減么?
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2020-08-03
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯誤的是 A,未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ) B,已認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) C,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D,發(fā)生銷售行為的銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )
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2022-01-11
12月開具專票已交購買方,現(xiàn)購買方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)遺失,尚未認(rèn)證抵扣,如何處理?
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2019-01-25
小規(guī)納稅企,上月申報了稅,這月扣款,如何做分錄,需要通過三級科目一已交稅金嗎?
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2018-12-28
已知進(jìn)項(xiàng)是2223462.5含稅金額,想要交1.5%的增值稅,那么本月我要開多少發(fā)票出去才可以?
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2018-12-31
老師你好!我們老總用現(xiàn)金交了修護(hù)坡的保證金,現(xiàn)在保證金已退回,怎么做憑證呢
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2019-12-23
2016年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在2019年6月已補(bǔ)交稅款以及附加稅 和滯納金,怎么做會計(jì)分錄
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2019-07-02
公司給員工的保險沒交,工資已經(jīng)發(fā)過了,資產(chǎn)負(fù)債表中顯示工資是負(fù)數(shù)是對的嗎?
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2019-09-05
下面圖表示車船稅是已經(jīng)交了的是吧?寫的代收 那就不用在網(wǎng)上申報車船稅了吧?
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2019-11-13
公司按月支付員工1000元的交通補(bǔ)貼,5人*1000=5000元,已并入工資申報了個稅,怎么做賬?
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2020-10-21
老師匯算清繳已經(jīng)做完了,還可以彌補(bǔ)虧損5萬,這個季度盈利2萬,用交所得稅嗎?
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2022-04-07
老師,一季度利潤總額100萬,已交所得稅,二季度利潤總額80萬元,還用計(jì)提所得稅嗎?
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2022-06-29