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假如17年單位只存在銷售費(fèi)用~工資。是不應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方金額,和銷售費(fèi)用-工資借方金額應(yīng)該一致的。
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2019-01-06
我們公司承接安裝監(jiān)控工程的,需要用到的會(huì)計(jì)科目是在建工程還是工程施工呀,還是說(shuō)兩個(gè)科目都可以用呢?
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2018-06-04
每月員工發(fā)工資的工資條必須要員工本人簽字才可以發(fā)嗎?用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬然后打印憑證,這樣就不用簽字了,行嗎?
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2017-08-30
員工報(bào)銷的,給員工打錢(qián)的時(shí)候用發(fā)工資模塊,回單的摘要寫(xiě)的是,代發(fā)工資-費(fèi)用,稅務(wù)局查出來(lái)會(huì)不會(huì)讓交個(gè)稅啊
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2020-01-08
"老師上月工資計(jì)提少了,寫(xiě)發(fā)放工資時(shí)是不是不用計(jì)提了?例:借:應(yīng)付職工薪酬 管理費(fèi)用—職工薪酬 貸銀行存款"
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2023-03-09
老師,請(qǐng)問(wèn)員工把自己的車(chē)租給公司用。這個(gè)費(fèi)用是員工代開(kāi)開(kāi)票回來(lái)公司報(bào)銷,還是直接從工資里給員工發(fā)放呢?
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2023-03-21
1.我所在的工地有4個(gè)項(xiàng)目在開(kāi)工,我需要每次在領(lǐng)用材料,計(jì)提工資的時(shí)候,就按項(xiàng)目分嗎?。拷瑁汗こ淌┕?合同成本-某項(xiàng)目-工資嗎?然后貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 2.歸集到間接費(fèi)用我,我后面如何分?jǐn)偟?個(gè)項(xiàng)目上去呢? 3.還有些報(bào)銷的,我要咋個(gè)分項(xiàng)目記呢?管理費(fèi)用-辦公用品-某某項(xiàng)目?但是有些也分不出來(lái)是哪個(gè)項(xiàng)目用的? 4.我每個(gè)月按進(jìn)度開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票,我貸記:合同結(jié)算,那我當(dāng)月如何結(jié)轉(zhuǎn)工程施工里面的人工
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2020-06-10
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬福利有貸方余額,管理費(fèi)用同樣一個(gè)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了兩次。是因?yàn)楫?dāng)時(shí)正確的應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬-福利貸:庫(kù)存現(xiàn)金然后結(jié)轉(zhuǎn)福利借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬結(jié)果寫(xiě)成了借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金然后又結(jié)轉(zhuǎn)了借:管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬福利匯算清繳應(yīng)該在表里怎么調(diào)整呢?找不到管理費(fèi)用調(diào)整的地方
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2019-03-22
老師,您好 計(jì)提年終獎(jiǎng) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末是不是管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就行了? 應(yīng)付職工薪酬期末有余額,是正常的,不需要再做其他分錄?
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2020-03-30
制造費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬,原材料是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本是吧。管理費(fèi)用銷售費(fèi)用 這些為什么不能轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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2022-04-15
工業(yè)企業(yè)在計(jì)提社保時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提社保(企業(yè)部分)借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/在建工程/等 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 上述做法對(duì)嗎? 可不可以直接做成下面的這種, 不用分的能明細(xì)不?借:管理費(fèi)用 --企業(yè)部分 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保
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2019-01-11
一般在計(jì)提工資的時(shí)候,都是將個(gè)人繳納的社保公積金,個(gè)稅算在管理費(fèi)用—工資里,現(xiàn)在填寫(xiě)匯算清繳的期間費(fèi)用里,那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那一欄填寫(xiě)的數(shù)字,包不包含我這個(gè)計(jì)提的個(gè)人繳納的社保,公積金,個(gè)稅呢
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2017-05-09
31.正式職工工資薪金支出25萬(wàn)元,繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)7.4萬(wàn)元,繳納住 房公積金2.75元,其中研發(fā)人員 工資支出2萬(wàn)元,保險(xiǎn)支出5920元, 研發(fā)人員公積金支出2400元。 借:管理費(fèi)用—工資 230000 管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—工資 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 250000 ,老師,這個(gè)分錄匯算清繳時(shí)需要分出研發(fā)費(fèi)用表來(lái)填專門(mén)的研發(fā)費(fèi)用的表嗎?該填哪幾個(gè)表?怎么填?
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2019-05-22
老師,某某有限股份公司2016年5月份應(yīng)付工資總額693000元,工資費(fèi)用分配匯總表中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資為480000元,車(chē)間管理人員工資為105000元,企業(yè)行政管理人員工資為90600元,銷售機(jī)構(gòu)人員工資為17400元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄這么做:借生產(chǎn)成本---基本生產(chǎn)成本480000 制造費(fèi)用105000 管理費(fèi)用90600 銷售費(fèi)用17400 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 693000 為什么生產(chǎn)成本480000不是歸納到制造費(fèi)用中,這兩者的區(qū)別是什么?
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2016-08-17
職工食堂的伙食開(kāi)支,每月的支出如何記賬,例如5人,公司伙食開(kāi)支1000元?發(fā)生時(shí):借:制造費(fèi)用-福利費(fèi) 800 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000付款時(shí)(付食堂):借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 貨:庫(kù)存現(xiàn)金 1000問(wèn)題一、這里的應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),與工資薪金合并申報(bào)嗎?例如當(dāng)月職工工資3400元,如合并的話是不是就3600元,那么是不是交個(gè)稅了?
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2017-12-11
您好 我想問(wèn)一下如果是借:生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣的做會(huì)計(jì)憑證的話是記在一張憑證上還是要分成三張呢
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2022-05-07
老師請(qǐng)問(wèn),對(duì)管理人員設(shè)定收益計(jì)劃,會(huì)計(jì)處理是 借:管理費(fèi)用(當(dāng)期服務(wù)成本) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(往期利息) 貸:應(yīng)付職工薪酬 如果是對(duì)車(chē)間生產(chǎn)人員設(shè)定受益計(jì)劃呢?利息計(jì)入哪里?生產(chǎn)成本還是也一樣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2020-07-17
老師,請(qǐng)問(wèn)食堂費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?我記的是借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:現(xiàn)金那第二步怎么記?
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2020-06-10
五險(xiǎn)一金不計(jì)提直接交納賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本等科目)----社保單位部分 應(yīng)付職工薪酬----社保個(gè)人部分 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
1/2004
2019-09-22
月底 怎么做賬 我們工廠現(xiàn)在有 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 固定資產(chǎn) 應(yīng)收預(yù)付 其他應(yīng)收 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付 生產(chǎn)成本 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn) 怎么做分錄呢
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2017-09-10