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19年度中有一會計分錄, 借:無形資產(chǎn)-專利技術(shù)-土地(原值) 無形資產(chǎn)-專利技術(shù)-土地(審計) 無形資產(chǎn)-專利技術(shù)-土地(初步設計費) 無形資產(chǎn)-專利技術(shù)-土地(評估費,測量費,稅費開墾費) 貸:在建工程-藍牙專利-廠房 這個會計分錄應該怎么理解?
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2020-05-19
甘老師,收到的財政部下?lián)艿膶m椈?,當時來款入財政部要求入實收資本,剛來沒遇到這情況,以前單位貸方走遞延收益理財 按財政部要求借銀抵押銀行存貸實收資本,。發(fā)生支出先走在建工程里設的二級申請時該項目名稱,在建工程支出可以報銷電腦辦公用品類,和為該項目工作的本社員工工資支出嗎
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2020-03-26
請問領用自產(chǎn)產(chǎn)品是不是不用再計提增值稅了?分錄是不是這樣做?借:在建工程 貸:庫存商品(成本)
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2019-05-07
政府補貼款,發(fā)放下來,并且使用了,最近查賬發(fā)現(xiàn)之前的會計做的賬是借 在建工程 貸銀行存款。可是專項應付款的賬上還有錢,實際上這錢已經(jīng)用完了。這個該怎么處理呢?
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2017-05-09
那租賃寫字樓的裝修費用是放入長期待攤費用還是在建工程呢?
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2016-03-03
有一項資產(chǎn)在2020年11月沒結(jié)清的時候就按合同金額從在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,今年合同金額修改(降價),所以相當于當時固定資產(chǎn)原值計多了,現(xiàn)在可以計入在建工程負數(shù),然后按負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)來調(diào)減原值么?
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2021-08-19
老師,我想問下 ,我們是新成立的公司,生產(chǎn)垃圾桶的,現(xiàn)在剛買了一塊地,我現(xiàn)在收到稅務局給開的完稅證明,應該怎么入賬 目前還沒開始動工 我是計入無形資產(chǎn),還是直接計入在建工程
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2022-03-02
購入固定資產(chǎn)發(fā)生的保險費 應該計入 在建工程 固定資產(chǎn) 還 是管理費用呢
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2016-11-22
老師,需要安裝的固定資產(chǎn),先記“在建工程”,但能不能等固定資產(chǎn)安裝好了直接記“固定資產(chǎn)”?比如,1號購入需要安裝的固定資產(chǎn),2號安裝完成可以使用,那么能不能1號先不記賬,等2號安裝好了,直接記固定資產(chǎn)?
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2020-01-06
老師,無形資產(chǎn)可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)嗎?原來的在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)時,水電費,稅費等都轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)房租可以嗎,我們是自建廠房,是否要交房產(chǎn)稅?
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2020-03-04
固定資產(chǎn)被替換掉的部分,如果有殘料收入,做分錄時是否要和營業(yè)外支出一起記入借方,然后貸記在建工程?還是說只用借記營業(yè)外支出,不用管殘料收入?
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2019-08-21
公司租的地方,裝修做酒店使用,裝修完畢后,是由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)還是長期待攤費用?經(jīng)營租賃的是不是應該轉(zhuǎn)入長期待攤,自己的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),是嗎?
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2018-11-30
老師,建設期間搞旅游開發(fā)項目買的固定資產(chǎn)計入在建工程里的其他投資,我們搞旅游開發(fā)買的家具,床這些那這個固定資產(chǎn)也計入其他投資嗎,折舊怎么提,提到什么科目里,還是不用提呢,還有一些低值易耗品投資,還有租期5年的房屋和土地流轉(zhuǎn)費,這些計到什么科目,攤銷又攤什么科目?謝謝老師幫解答一下。
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2019-11-04
老師,你好!請教一下,一般納稅人企業(yè)(充電樁),自建充電樁,這一塊納入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?還有,在建工程進項允許抵扣嗎?謝謝指導
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2022-01-13
還有一個就是我們屬于前期建廠階段,好多業(yè)務招待費什么的這邊的會計都入到在建工程下的費用里面了,我報年報的時候是不是需要給調(diào)整過來
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2019-05-21
老師 根據(jù)今年實務的變更 現(xiàn)在 又有發(fā)行債券的專用借款和從銀行借款的一般借款 算出來利息 分錄是不是借 在建工程 銀行存款 財務費用 貸 應付債券-應計利息(發(fā)行債券的專用借款)/長期借款-應計利息(銀行借款的一般借款) 您主要幫我看下貸方我寫的對不對
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2024-05-07
老師,設計辦公樓的大概8項工程發(fā)生的設計費,工程款,咨詢費我計入管理費用科目可以嗎,在建工程計入不了,因為沒有工程清單
1/1211
2020-07-04
請問老師,我購買土地時分錄是借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款,攤銷借:在建工程,貸:累計攤銷對嗎?
1/1683
2019-09-17
老師:去年有一筆車間領用材料的費用原本是應該記入在建工程的,當時誤入了生產(chǎn)成本-制造費用,有8萬多,去年年末,生產(chǎn)成本-制造費用未進行分攤,現(xiàn)在可以直接沖正嗎?借生產(chǎn)成本-制造費用 8萬 紅字,然后 借 在建工程8萬?? 可以這樣嗎?如果不行,又應該如何處理呢,謝謝
1/925
2019-11-22
養(yǎng)殖業(yè) 政府補貼 收到時 借:銀行存款 貸,長期應付款 現(xiàn)在在建工程完工了 賬怎么做呢
1/1314
2017-01-03