您好老師,銀行利息收入4.9元,銀行手續(xù)費(fèi)47.5元,我做分錄借:銀行存款4.9 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用一收入4.9,借財(cái)務(wù)費(fèi)用一手續(xù)費(fèi)47.5貸銀行存款47.5,月未結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借本年利潤42.6貸財(cái)務(wù)費(fèi)用42.6對(duì)咩?謝謝老師指
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2020-01-30
老師公司借款給個(gè)人可以從基本戶轉(zhuǎn)款嗎?
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2021-10-13
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預(yù)付房東12000那我做帳:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào),貸,應(yīng)付賬款6萬,然后又借預(yù)付賬款-xx房號(hào),貸銀行存款12000,當(dāng)月攤銷:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào)貸長期待攤費(fèi)用1000,下個(gè)月又做,借,主營業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào),貸長期待攤費(fèi)用1000,又裝修,借:主營業(yè)務(wù)成本_xx房號(hào)-裝修費(fèi)-人工費(fèi),貸長期待攤費(fèi)用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
我們今年改制轉(zhuǎn)為私企進(jìn)行拍賣、但是沒有人買、我們單位員工自己入股成立了一個(gè)A單位想把原單位買下來、拍賣價(jià)格是600萬、我們?nèi)牍扇氲紸單位、員工入股了500萬、借款借了100萬、合計(jì)600萬把原單位買下來了入股的時(shí)候怎么做 借銀行600、實(shí)收資本500和借款100怎么做 待實(shí)收資本500? 、A公司現(xiàn)在銀行賬戶等于沒錢了、要償還100萬借款、怎么還
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2019-07-24
小貿(mào)易公司注冊(cè)資本是50萬,已經(jīng)全部到賬,現(xiàn)在賬上還欠老板50幾萬,有影響嗎?借款超過注冊(cè)資本
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2018-01-06
公司貸款買設(shè)備 設(shè)備沒到 是不是借在建工程 貸方長期借款 (長期借款金額是只寫本金還是利息一起)
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2023-02-15
對(duì)公結(jié)息的會(huì)計(jì)分錄 我的分錄 是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -20 借銀行存款-基本戶 20 這樣直接以負(fù)數(shù)在借方反應(yīng)可以嗎
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2018-12-20
開發(fā)階段的支出滿足資本化條件時(shí)計(jì)入無形資產(chǎn)的成本,怎樣算是滿足資本化條件?
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2021-05-12
從基本戶轉(zhuǎn)出的備用金,用于平時(shí)的開支,會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用等。貸:其他應(yīng)收款。這樣對(duì)嗎
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2022-04-08
老師,公司做外賬向法人和不是法人的私人借款,做借支單應(yīng)該怎么做?
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2016-07-14
老師,您好,我們是做閱讀產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)公司,主要是購買作品在網(wǎng)上賣,每月會(huì)對(duì)新買的作品進(jìn)行暫估,分錄:借:長期待攤費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用原值-保底款 其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-保底款,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)攤銷成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-長期待攤費(fèi)用版權(quán)攤銷-保底款 貸:長期待攤費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用累計(jì)攤銷-保底款,下月來票付款的時(shí)候,借:應(yīng)付賬款-保底款,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅,如果金額與上月暫估的有差異,借:主營業(yè)務(wù)成本-長期待攤費(fèi)用版權(quán)攤銷-保底款(或負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-保底款(或負(fù)數(shù)),有個(gè)疑問,為什么有差異沖的是主營業(yè)務(wù)成本,不再?zèng)_長期待攤了?另外,攤銷的時(shí)候,明細(xì)科目是-長期待攤費(fèi)用累計(jì)攤銷-保底款,而不是,長期待攤費(fèi)用原值-保底款,那長期待攤費(fèi)用原值-保底款沒有被沖銷,不是一直有余額了么
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2020-05-20
老師,您好。我們公司有向個(gè)人借款,金額合計(jì)30幾萬,分錄為:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-A
然后用法人提取的備用金還掉可以嗎
借:其他應(yīng)付款-A
貸:其他應(yīng)收款-備用金-法人
沒有借款合同的。
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2019-10-22
員工借款用來支付貨款,用什么做為單據(jù)
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2020-01-12
企業(yè)與研究院合作研發(fā)一項(xiàng)技術(shù),專利權(quán)屬于研究院,企業(yè)享有無償使用權(quán),發(fā)生費(fèi)用如下:委托研發(fā)的費(fèi)用20 企業(yè)投入實(shí)驗(yàn)用廠房花費(fèi)20w 購買實(shí)驗(yàn)設(shè)備投入10w 領(lǐng)用相關(guān)材料10w (廠房和固定資產(chǎn)再3個(gè)月后實(shí)驗(yàn)結(jié)束完直接拆除)我做的處理如下:
借:研發(fā)支出 費(fèi)用化支出 20w
貸:銀行存款 20w
借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用20
貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出20
固定資產(chǎn) 材料 廠房計(jì)入了在建工程
借:在建工程 40
貸:銀行存款40
由于使用時(shí)間很短,試用結(jié)束以后也沒有相應(yīng)價(jià)值
借:長期待攤費(fèi)用 40
貸:在建工程 40
上述處理是否正確
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2021-12-08
過度資本化的防范
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2023-02-20
我想問下如果本月支付手續(xù)費(fèi)10元,收到銀行利息25,會(huì)計(jì)分錄借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 貸:銀行存款10 借:銀行存款10 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 -10 對(duì)嗎?那月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
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2016-12-07
1月份生意往來有了成本支出,2月份才開票的,3月份到款了,請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎?
1月份 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,
2月份 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
3月份 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
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2022-04-06
請(qǐng)問,計(jì)提長期借款利息時(shí) 貸:長期借款--應(yīng)付利息,短期借款貸:應(yīng)付利息
還是2個(gè)會(huì)計(jì)分錄一樣:
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:應(yīng)付利息
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2015-10-15
(1)購進(jìn)原材料一批,價(jià)值200000元,以銀行存款支付50000元,其余未付。(2)從銀行提取現(xiàn)金2200元。
(3)銷售商品一批,價(jià)款35000元,款項(xiàng)未收到
(4生產(chǎn)車間問倉庫領(lǐng)用材料一批,價(jià)值40000元,投入生產(chǎn)。(5)以銀行存款35000元,償還應(yīng)付供貨單位貨款。(6)向銀行取得長期借款3500000元,存入銀行。(7)用銀行存款上交稅金9000元。
8)為災(zāi)區(qū)捐款50000元,以銀行存款支付。
9)收到購貨單位前欠貨款18000元,其中15000元存入銀行,其余部分收到現(xiàn)金。
(10)用銀行存款100000元,歸還銀行短期借款80000元,20000元?dú)w還欠供貨單位的貨款。
把這十項(xiàng)業(yè)務(wù)填到記賬憑證里
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2022-03-28
對(duì)于銀行,既扣了短期貸款利息,又扣了長期貸款利息,其賬務(wù)處理如何做?借;應(yīng)付利息———短期借款利息;借應(yīng)付利息——長期借款利息;貸:銀行存款。還是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用__應(yīng)付利息;借:長期借款--應(yīng)付利息;貸:銀行存款。
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2020-01-26
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