
公司借股東款項借:現(xiàn)金 貸其他應付款-xx其他應付款轉(zhuǎn)做資本金時借:實收資本 貸:其他應付款xx。請問這樣做在轉(zhuǎn)做資本金時還需要在憑證后加附件嗎?如果需要的話要怎樣做?
答: 這個最好叫股東寫了情況說明,并叫法人簽字來做憑證后加附件
公司其他應付款掛賬過大,怎么處理?主要是借股東的錢,并且實收資本實交數(shù)已達到實收資本金額,怎樣平賬,還有公司一直進項大于銷項怎么解決
答: 您好,其他應付款有錢就還,沒錢就掛賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們法人實際去年10月開始陸續(xù)就有實收資本進來 但是之前財務都做到其他應付款下面 那我5月做賬時候需要把實收資本金額調(diào)整過來嗎?第二問題如果不調(diào)負債率就高 這樣的報表申報后會有什么影響嗎?如果調(diào)整我沖其他應付款法人 貸實收資本嗎
答: 你好!轉(zhuǎn)入實收資本的單據(jù)上注明了是投資款了嗎?注明的可以轉(zhuǎn)入實收資本沒有的不可以只記得把其他應付款轉(zhuǎn)實收資本,


田老師 解答
2016-09-27 20:49