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老師,我們這邊專管員打電話說(shuō)今年交的稅已經(jīng)達(dá)到了,說(shuō)從10月份開(kāi)始我們就不用交稅了,留到明年開(kāi)始交,老師,我這個(gè)要怎么做呢?我們每個(gè)月還要開(kāi)票
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2019-10-08
小企業(yè)代開(kāi)專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)17600分錄借 應(yīng)收賬款 17600 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 17087.38 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 512.62請(qǐng)問(wèn)增值稅下二級(jí)科目是增值稅已交稅金還是增值稅銷項(xiàng)稅額
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2018-07-11
上季度開(kāi)錯(cuò)一張普票,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)交稅了,那么現(xiàn)在把開(kāi)錯(cuò)的一張紅字后,再重新開(kāi)一張藍(lán)字,請(qǐng)問(wèn)老師不需要交稅了吧?在下個(gè)季度申報(bào)怎么申報(bào)不交稅?
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2019-01-14
老師,本公司作為另外一家公司的股東,那家公司分紅給我們,我們用交企業(yè)所得稅嗎?還有其他稅費(fèi)嗎?另外一家公司已經(jīng)交過(guò)所得稅了,我們?cè)俳皇遣皇侵貜?fù)了?
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2022-01-15
老師 已知稅負(fù),銷金,然后進(jìn)稅=銷稅-(銷金*稅負(fù)),這樣沒(méi)問(wèn)題吧? 但是計(jì)算應(yīng)交增值稅的時(shí)候,我的老大算出來(lái)和我不太一樣,我算的交兩萬(wàn),她算的交一萬(wàn),這是為什么呢?
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2020-09-26
小規(guī)模稅務(wù)代開(kāi)專票,現(xiàn)場(chǎng)交了增值稅附加稅。 季度無(wú)其他收入增值稅了,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)表附加稅表需要單獨(dú)填寫(xiě)已交的附加稅啥的嗎嗎,還是直接0填寫(xiě)提交
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2020-04-23
應(yīng)交稅費(fèi)里面的二級(jí)科目里面不知道哪些才是需要相加的,銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有已交稅金,進(jìn)項(xiàng)稅額,這些,我不知道加哪個(gè),才能算出納稅總額
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2020-06-19
4月未交增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)了,實(shí)際是1568.4.但是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)賬套風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)提示有未結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅,這是之前做錯(cuò)了還是怎么回事,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字也不是4月未交啊,
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2020-06-16
新開(kāi)的公司,第一個(gè)月按人資給的名單已報(bào)完個(gè)稅,但是社保他還沒(méi)開(kāi)戶,現(xiàn)在告訴那個(gè)人在其他單位已經(jīng)交著社保無(wú)法增員,怎么辦呢
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2018-09-20
本月收回的發(fā)票在認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票已被作廢,但是賬已做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 這個(gè)月怎么調(diào)整這個(gè)月的賬呢賬
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2018-10-03
公司是大型機(jī)器的,首期預(yù)付款客戶要求開(kāi)票,并已交稅,收款賬務(wù)上做的是預(yù)收處理,在做匯算清繳時(shí)需要把已開(kāi)票的預(yù)收款項(xiàng)調(diào)整為收入嗎
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2019-04-10
老師,小規(guī)模公司,上個(gè)季度發(fā)生一筆業(yè)務(wù)40萬(wàn),已經(jīng)開(kāi)票入賬,到這個(gè)季度,業(yè)務(wù)發(fā)生變化作廢了,發(fā)票紅沖,那么已經(jīng)交的增值稅該怎么辦?
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2019-11-30
上期應(yīng)交增值稅6351.6申報(bào)后已經(jīng)繳稅了,本月填增值稅申報(bào)表時(shí) 欠繳稅額還顯示這個(gè)數(shù)?是不是需要手動(dòng)在哪一列輸入一下已繳的這個(gè)數(shù)??如圖
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2019-02-11
老師,我們公司做社保的時(shí)候出現(xiàn)有員工10月份已經(jīng)離職,,但是我們11月份社保已經(jīng) 幫他交了,他11月沒(méi)有工資可以扣除社保,怎么辦呢
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2016-01-03
甲出資50萬(wàn)元,占百分之50的股份,現(xiàn)在按持股比例對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)為40元,甲將百分之50的股份轉(zhuǎn)讓給已,轉(zhuǎn)讓價(jià)為2.5萬(wàn)元。已要交的個(gè)稅為多少??
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2017-10-20
老師請(qǐng)問(wèn)下,一筆付現(xiàn)金的業(yè)務(wù),金額8千多寫(xiě)成8萬(wàn)多,已經(jīng)結(jié)賬已經(jīng)申報(bào)所得稅,(利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)16萬(wàn),不用交所得稅),后面才發(fā)現(xiàn),要怎么調(diào)整?
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2019-10-24
這個(gè)季度代開(kāi)普票沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),專代開(kāi)票超過(guò)了9萬(wàn)了,那這個(gè)月報(bào)小規(guī)模增值稅的話是不用交稅吧,專票已經(jīng)在開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)扣了!
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2018-07-12
給客戶開(kāi)具的普通發(fā)票我公司已經(jīng)交稅了,幾個(gè)月后對(duì)方說(shuō)發(fā)票頭名稱開(kāi)錯(cuò)了,要求我們重開(kāi),可是對(duì)方已經(jīng)把發(fā)票弄丟了,這種情況該怎么做
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2018-08-24
老師您好 我現(xiàn)在在建賬 麻煩請(qǐng)教下 18年12月“應(yīng)交稅費(fèi)”有余額 另外“其他流動(dòng)負(fù)債”也就是“其他應(yīng)交款”也有余額 現(xiàn)“其他應(yīng)交款”已改為“應(yīng)交稅費(fèi)”那我是否可以把“其他流動(dòng)負(fù)債”的余額直接合并到“應(yīng)交稅費(fèi)”中 謝謝
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2019-05-28
一個(gè)季度到了要交企業(yè)所得稅時(shí),我就想不明,有進(jìn)項(xiàng)時(shí),還有銷項(xiàng)時(shí)都已經(jīng)相減后的金額是應(yīng)交增值稅,后面怎么能結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面然后得出所得稅上交呢?
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2017-12-13