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工服為什么計(jì)入周轉(zhuǎn)材料里面呢 直接計(jì)入管理費(fèi)用不行嗎
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2016-12-28
銀行賬戶的賬戶管理費(fèi)是計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
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2018-04-11
老師 公司員工報(bào)銷的購買二級(jí)建造師考試教材費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目? 是管理費(fèi)用嗎 如果是管理費(fèi)用 那我應(yīng)該設(shè)置什么二級(jí)明細(xì)呢
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2020-12-18
老師您好,建筑企業(yè)找臨時(shí)小工、買零散的材料都無票,無法入賬,怎么處理?
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2021-04-25
通過建行發(fā)工資,然后做這個(gè)工資表,需要跟建行簽約嗎
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2019-02-01
建筑行業(yè)發(fā)出材料,用什么計(jì)算方法
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2018-04-26
建筑行業(yè)增值稅的計(jì)算方法是什么?
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2023-02-27
你好老師,個(gè)體工商戶核定征收,法人從對(duì)公戶拿錢出來需要進(jìn)行申報(bào)嗎
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2021-12-17
農(nóng)商銀行付款,對(duì)方的開戶行找不到相應(yīng)建行的名稱,只能找到屬于建行的銀行,這樣付款對(duì)嗎
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2019-11-13
倉庫管理人員的工資 車間管理人員的工資 計(jì)入什么科目
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2019-07-25
如果一個(gè)商品進(jìn)價(jià)是10000,賣價(jià)是11000 按照10%扣管理費(fèi),用成本算管理費(fèi),那么不就沒提成了
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2017-04-12
老師,您好!請(qǐng)問支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理可不可以這樣做?借:管理費(fèi)用/勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
、企業(yè)將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務(wù)處理正確的有( )。 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計(jì)折舊 老師,為什么第一個(gè)賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
老師,你好,請(qǐng)問影視傳媒行業(yè)可以辦理個(gè)體工商戶嗎?
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2021-08-12
大家好,有建筑行業(yè)的朋友嗎?咨詢一些問題,就是我們做了一個(gè)工程項(xiàng)目,現(xiàn)在我們撥付第一批工程款,之前幾個(gè)月沒有做工資表,現(xiàn)在要開票,然后工資表只能做一個(gè)月的嗎?不能補(bǔ)前幾個(gè)月的嗎?工資都要打每個(gè)工人銀行卡?不能直接打在每個(gè)班組的卡上嗎?工資一般是工程款的百分之多少,材料只能占百分之多少?
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2019-12-31
我公司是剛成立的農(nóng)機(jī)制造有限公。現(xiàn)在正在建辦公樓、廠房等,屬于是籌建期間.。2017年末公司收到銀行存款賬戶結(jié)息788元,我是應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入?還是直接沖減管理費(fèi)--開辦費(fèi)?
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2018-01-21
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
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2020-04-08
老師您好,我想問問公司籌備期間費(fèi)用我都放到管理費(fèi)用科目了,例如:發(fā)生的一些人員工資我就借:管理費(fèi)用—工資這樣做行嗎?
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2019-10-09
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31