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老師,建筑企業(yè)掛靠經營,營改增后,公司收的工程管理費還繳增值稅嗎?還是只有建筑工程繳稅?
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2016-05-12
現(xiàn)在營改增,是不是營業(yè)稅金及附加科目改成,稅金及附加 又如房產稅 印花稅 車船稅,都由管理費用計入稅金及附加科目了?
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2017-03-20
老師好,增值稅專用發(fā)票認證平臺改版了,我認證的時候選錯了,選抵扣勾選了,但是我的專票不抵扣,只是留抵,我還能修改么?
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2019-11-14
電子稅務局上申請增加發(fā)票,發(fā)票數(shù)量可以修改,申請了30份十萬元版的,離線開票總金額還是99.9萬,請問離線總額需要改嗎
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2019-11-07
增值稅發(fā)票認證時沒通過,忘修改又掃了一次,留下兩個未通過記錄,是同一張發(fā)票,請問怎樣才能刪掉未修改的一個記錄呢?
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2016-02-22
客戶這個月增員一個人的社保,從2月買起,我的個稅要改,她2-3月工資能不能做到4月份去啊,不一個月一個月去改賬了
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2023-04-21
2日,從星光工廠購入后。日兩種材料,目材料150千克,每千克200元;B材料 150千克, 金千克120元,營信稅稅率為 18%,贈入材科時發(fā)生元費 工500元,運費進項稅稅率為 96(材料的 遠費技兩科材料的重量比街分配),上達教項均已支付,材科尚未到達
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2024-03-18
公司為建筑施工企業(yè),實行“營改增”之后,建筑施工企業(yè)銷售自建房屋是否應當繳納兩道增值稅?
1/1510
2017-06-06
透視表數(shù)據(jù)源是表格格式的,增加列后,透視表還是無法顯示新增字段,更改數(shù)據(jù)源后還是不行
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2020-01-10
老師,我想咨詢一下,所得稅匯算時,納稅調增額大,會有風險?還有如果調增成本,是不是在30欄調增,賬上總金額,稅收填減少的金額
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2021-05-05
用友T3庫存商品沒了數(shù)量核算,設了銷售成本自動結轉,后來商品品種增加,增數(shù)量核算,提示修改會造成數(shù)據(jù)錯誤,不改,期末結轉提示庫存商品必須數(shù)量核算。該怎么處理??
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2018-06-15
老師,我這個附加稅申報表增值稅計稅依據(jù)數(shù)額怎么不是自動等于增值稅申報表的數(shù)額,?沒有給我減退役軍人的優(yōu)惠,我手動改的,申報時喊我填寫計稅依據(jù)修改原因
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2021-01-14
如果個人去稅務代開咨詢費發(fā)票50萬,增值稅如果按3%來收,那個人所得稅是怎么收?按勞務報酬嗎?
1/1211
2018-11-05
小規(guī)模納稅人向另外的企業(yè)支付20萬咨詢費,境外企業(yè)在境內未設經營機構,問這個小規(guī)模納稅人應該征的增值稅是多少,為什么用稅率6%而不是征收率3
2/1943
2022-12-05
老師您好,請教個問題,我們租用人家的廠房,人家開票來,我計算一下,幫我看看這樣算對不對?出租廠房稅費,按合同,300萬租金,增值稅15萬,城市維護教育附加1.8萬,房產稅33.98萬,所得稅62.3萬,稅費總計113.08,出租廠房稅費,按第二種合同,100萬租金,增值稅5萬,城市維護教育附加0.6萬,房產稅11.33萬,所得稅20.8萬。 咨詢服務費180萬,增值稅10.8萬,所得稅42.3萬。稅費總計90.83。 按第一種合同,我們可以抵扣15萬。按第二種合同,我可以抵扣15.8萬。
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2018-12-03
老師,工資薪金已經報了,今天想改下,把前兩個月的工資也改改,還能改嗎 ,改了有風險嗎
1/592
2022-12-15
公司的經營范圍里面沒有培訓,只能開咨詢費,但是有講義是贈送的,講義能這么處理嗎?就是講義先做入庫,借 庫存商品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額),貸 應付賬款, 對外開發(fā)票時只開咨詢費 借 現(xiàn)金或者銀行存款 貸 主營業(yè)務收入-咨詢費 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額),
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2018-03-16
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,a公司請精益管理培訓公司到a公司,給a公司的員工進行精益管理培訓,培訓公司開具了發(fā)票給a公司,發(fā)票上的品名寫著【企業(yè)管理咨詢費】,請問a公司做分錄的時候,計入管理費用-咨詢費,還是管理費用-職工教育培訓經費?
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2022-04-06
我公司開票都是開市場營銷策劃服務費、企業(yè)管理咨詢服務費、鑒證咨詢,現(xiàn)在收到裝修費的發(fā)票金額是84840可以做成本嗎
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2019-12-13
老師,請教一下:企業(yè)管理咨詢費 開票金額25萬,結轉成本75%(187500元),請問可以規(guī)劃什么成本?各占比多少才合理?(項目咨詢小組人員工資?辦公用品費?勞保用品?)謝謝!
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2021-12-29