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老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費(fèi)用中的數(shù),還是填寫,應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
企業(yè)所得稅年報(bào),管理費(fèi)用開辦費(fèi)填在哪里
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2020-05-28
現(xiàn)在需要做一下某公司企業(yè)法人的個(gè)人有效資產(chǎn)證明公司交完企業(yè)所得稅后,企業(yè)法人分紅后還需另行繳稅么?
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2018-07-09
老師你好,公司成立前期沒有錢,法人墊付了一些費(fèi)用,后來公司有盈利,趕上報(bào)企業(yè)所得稅,我把法人墊付的那些錢當(dāng)成本抵稅了,而實(shí)際那部分錢沒轉(zhuǎn)給法人,到了報(bào)完稅下個(gè)月銀行轉(zhuǎn)給法人的,有沒有影響
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2019-07-16
法人捐贈(zèng)的可以抵扣個(gè)稅嘛?或者可以抵扣企業(yè)所得稅嘛?
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2021-12-31
法人轉(zhuǎn)讓股權(quán)后按哪個(gè)基數(shù)來確認(rèn)應(yīng)繳的個(gè)稅及企業(yè)所得稅
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2020-01-18
我7月份管理人員工資,9月份發(fā)放,7月份有做一筆計(jì)提個(gè)人所得稅 借:其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅,8月份繳納個(gè)人所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金,那么9月份我發(fā)放工資時(shí)改怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2017-10-10
老師,個(gè)人舉報(bào)偷稅行為一次性獲得3萬元獎(jiǎng)金,屬于偶然所得嗎?那為什么不用征稅呢
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2019-05-04
#核定征收所得稅率企業(yè),如果想核銷大額其他應(yīng)收款,作為壞賬處理的話,需要找專管員說明情況嗎?還有大額其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入的話,需要多繳哪些稅#
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2019-03-26
老師你好,這家企業(yè)2017年收政府撥款補(bǔ)貼1140萬元,其中專項(xiàng)拔款60萬元已單獨(dú)做賬。2018年調(diào)賬借銀行存款1140貸遞延收益1140萬元,每年結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,5年內(nèi)攤完,今年攤238萬元。怎么減少企業(yè)所得稅,如何操作?
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2022-05-27
2019年8月收到退回2018年多交企業(yè)所得稅58.77元,因?yàn)楫?dāng)時(shí)不會(huì)就先記成 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入?,F(xiàn)在2020年了,突然想起來這個(gè)19年這個(gè)分錄,請(qǐng)問現(xiàn)在該如何處理
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2020-02-20
老師您好,前兩天小規(guī)模納稅人沒有45萬限制那個(gè)政策個(gè)體工商戶也適用嗎,那個(gè)體工商戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得還是按之前的執(zhí)行嗎(個(gè)人所得不超100萬減半征收)
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2022-03-26
老師,我們所得稅是核定征收的,我們是一般納稅人申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收后,豈不是所有的應(yīng)交稅費(fèi)都有增加,除了進(jìn)項(xiàng)抵扣可以少些之外,那有什么好處呢對(duì)企業(yè)來說
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2018-04-21
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得交了個(gè)體工商所得稅外,工資還交個(gè)稅嗎
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2016-10-08
建筑業(yè)在外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅怎么計(jì)提和做分錄
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2018-10-22
單位所得稅核定征收,投資收益要與收入合并計(jì)算繳納所得稅.收益和收入合并可以舉個(gè)例解釋嗎
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2020-02-24
關(guān)鍵企業(yè)的管理費(fèi)是不不能抵扣所得稅
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2019-11-28
老師你好,就是別的公司掛靠項(xiàng)目在我們公司,我們開票我們交稅,項(xiàng)目80W的所得稅也是我們交,現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費(fèi)后 再給他剩下的余款,想請(qǐng)問您項(xiàng)目80W的所得稅是多少,要怎么計(jì)算呢
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2021-01-21
老師好,問一下:掛靠人的款回來了10萬,材料發(fā)票3萬,一般情況這個(gè)應(yīng)該怎樣付款給掛靠人。是不是要先將所得稅部分算出來,然后讓提供付款部分的成本發(fā)材料,扣取付款部分的管理費(fèi),所得稅部分,其作按成本票付款?
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2023-08-29
對(duì)外提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,稅率6%,如果我當(dāng)年醫(yī)療服務(wù)取得收入100萬元,那么怎么確認(rèn)我當(dāng)年免征的增值稅是多少呢?這部分免征的增值稅是不是還要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入征收企業(yè)所得稅呢?
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2022-03-15