老師好,問一下:掛靠人的款回來了10萬,材料發(fā)票3萬,一般情況這個應(yīng)該怎樣付款給掛靠人。是不是要先將所得稅部分算出來,然后讓提供付款部分的成本發(fā)材料,扣取付款部分的管理費,所得稅部分,其作按成本票付款?
優(yōu)雅的柚子
于2023-08-29 18:29 發(fā)布 ??663次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論

對的,是的,剩余的利潤轉(zhuǎn)給對方就可以的,最好是現(xiàn)金。
2023-08-29 18:31:02

同學(xué)你好
這個是合理的,你們協(xié)商
2021-01-06 12:51:01

你好,同學(xué)
你指的是掛靠的處理吧。這里是這個樣子的,收取了2%和2.5%就相當(dāng)于是你的實際的收入,那么你要用這個錢去交一些所得稅,剩下的就是你的利潤。那么對方給你提供發(fā)票,那么這個發(fā)票的話,增值稅部分就可以抵扣進(jìn)項,因為是專票,如果說專票金額足夠的話,你就不用交增值稅了,那么就是說這個發(fā)票給你就相當(dāng)于是你的成本,你還可以減少你的利潤。就是用你開出去的發(fā)票或收到的發(fā)票,你開出去的是收入,收到的是成本差額,就是你的利潤交際所得稅。然后就是你在項目地預(yù)交的這一些稅,你回你當(dāng)?shù)厥强梢缘挚鄣牡譁p的。
2020-10-17 16:24:32

您好,管理費用中的第一個1是指1萬股,第二個1其實不是1,是三年中的第一年是1/3.用管理費用直接算是因為稅法規(guī)定,股票期權(quán)在行權(quán)時候才可按公允價與授予價的差額稅前扣除,所以本年應(yīng)交所得稅的基數(shù)里需要調(diào)增960,而且遞延是直接乘以25%
2020-08-03 22:24:55

你好,這邊是包括的。
2023-10-12 17:32:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息