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老師,您好,公司房開公司,有飯?zhí)茫瑳]發(fā)票,并且金額不小,一個(gè)月好幾萬,以前會計(jì)都是做一次筆分錄直接入借管理費(fèi)用,貸,銀行存款,并且不入工資計(jì)算個(gè)稅,公司逢年過節(jié),都是直接現(xiàn)金發(fā)方放,500以上一個(gè),員工50左右,也是直接入管理費(fèi)用,貸銀行存款,不計(jì)個(gè)稅,平時(shí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷汽車加油,每人1500元每月,也不拼入工資計(jì)算個(gè)稅,這算偷稅漏稅因?yàn)閱?/span>
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2020-07-25
房租已付,發(fā)票下個(gè)月收回,會計(jì)分錄可以借:管理費(fèi)用貸:銀行存款嗎
1/1169
2017-12-01
向你請教一個(gè)問題,我公司向銀行借100萬元,每月還款8300元連本帶息,老板要求還款做費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)做的借:銀行存款100萬貸長期借款100萬 我每月還款做的是:借管理費(fèi)用8300元貸銀行存款8300元,請問這個(gè)長期借款總有100萬怎么體現(xiàn)還了多少呢?
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2019-06-03
單位買投標(biāo)書200元,用銀行存款直接付的,可以做借管理費(fèi)用貸銀行存款,還是需要用應(yīng)付賬款過渡一下
1/680
2022-03-24
當(dāng)月入賬的稅盤服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,下個(gè)月可以再抵減增值稅嗎?
1/1040
2020-06-16
在經(jīng)濟(jì)法第一章第二節(jié),第21.22多選題中,委托代理終止和法定代理終止答案中都有一個(gè),代理人喪失民事行為能力,那到底這個(gè)代理人喪失民事行為能力是屬于法定代理終止情形還是委托代理終止情形呢
1/809
2020-07-13
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結(jié)算但是款項(xiàng)未付,這個(gè)分錄怎么做
1/915
2019-06-17
金馬籌建期業(yè)務(wù)28,分錄系統(tǒng)給的是管理費(fèi)-開辦費(fèi),看下是不是系統(tǒng)答案錯(cuò)掉了?
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2017-05-27
建筑公司收取掛靠項(xiàng)目的管理費(fèi)(個(gè)人轉(zhuǎn)入),怎么入帳,如何記分錄,稅務(wù)
1/1021
2019-12-18
老師,建筑公司一般掛靠別人的資質(zhì),稅費(fèi)和管理費(fèi)怎么收的
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2022-01-14
建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)扣管理費(fèi)的分錄怎么做
1/1347
2017-10-17
老師您好,我們是建筑公司不允許分包業(yè)務(wù),但是我們都是分包的,那我現(xiàn)在要怎么計(jì)提成本呢?工程都是給別人做的,我們只是收相應(yīng)的管理費(fèi),本來不存在成本一說
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2019-12-23
老師,你好,我公司是一建筑公司,因資質(zhì)還沒有辦下來,掛靠的別的公司,以被掛靠公司的名義接了一個(gè)臨鋼甲的工程,現(xiàn)在甲把款轉(zhuǎn)給了被掛靠方,被掛靠方扣了一定比例的稅,管理費(fèi) ,余款轉(zhuǎn)給了我公司,具體的賬務(wù)怎么處理
1/1289
2020-02-20
建筑公司的掛靠公司有一個(gè)一年多的工程,現(xiàn)在才結(jié)賬,這筆賬該如何處呢?以前收過管理費(fèi),是現(xiàn)在這個(gè)公司的前身,就是接管過來又換了公司名稱。
3/703
2016-07-24
各位老師,請問我們是乙方委托甲方建筑公司建造房子,其中委托甲方建筑公司因自身建筑資質(zhì)不夠需要掛靠其它建筑公司所支付的“管理費(fèi)”的金額需要我們乙方支付嗎?
1/842
2019-09-04
建筑公司掛靠別的建筑公司,會提到管理費(fèi)和稅金,具體指的是什么?
1/1622
2017-09-04
請問老師,我建筑公司收取別人掛靠我公司的管理費(fèi),怎么做賬?
1/4167
2019-05-05
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
1/480
2019-10-24
請問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05