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老師,請問有一筆去年的賬務(wù),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 ,然后發(fā)現(xiàn)入錯賬了,應(yīng)該是入管理費(fèi)用的,跨年結(jié)賬了的,遮蓋怎么處理呢?
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2022-03-17
支付一年房租 是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎
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2019-08-30
公司購買一輛汽車15萬,可以一次性進(jìn)去費(fèi)用嗎。實(shí)務(wù)上需要先進(jìn)固定資產(chǎn)再進(jìn)行折舊嗎,還是一次性借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了?
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2019-06-23
老師,我們?nèi)ツ旮鶕?jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費(fèi)用,貸銀行存款,,當(dāng)時沒有開發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開回來了,發(fā)票應(yīng)該怎么入賬(已經(jīng)入了費(fèi)用了),還是把2021.4.1號開的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,還是應(yīng)該怎么做,發(fā)票金額和付款金額一樣
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2021-05-08
老師,租辦公室按月交,2月交1、2月份的租金,借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款嗎?需要計提?
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2020-04-15
老師,問下,六月份前的制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,在六月份用銀行存款支付,之前都沒有收入,這個賬務(wù)怎么處理?還有報表
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2020-07-07
調(diào)整上個月的一筆費(fèi)用憑證,是要做一筆紅沖嗎,比如原憑證借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,要在本月調(diào)整,是要把之前那筆借貸相反方向調(diào)整,再重新做一筆正確的分錄?
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2022-02-19
老師,您好,新成立的公司,辦理基本戶,老板存了1000元進(jìn)去,扣掉辦理費(fèi)用150元,里面還有850元 可以這樣做賬嗎? 借:銀行存款1000 貸:實(shí)收資本1000 借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi)150 貸:銀行存款150 正確的做法是什么那?望詳解。
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2016-12-09
我司是咨詢服務(wù)行業(yè) ,現(xiàn)在暫估入庫很多,這些可以用什么相關(guān)的發(fā)票來沖抵?人工、水電、房租、餐飲、辦公費(fèi)、快遞費(fèi)、交通費(fèi)、油費(fèi)等都計入了管理費(fèi)用損益類科目
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2018-01-18
老師,現(xiàn)在是不是有規(guī)定500以下的設(shè)備可以不用計入固定資產(chǎn),而是可以直接計入 管理費(fèi)用呢,那我比如我這個月購買另一臺400萬的設(shè)備,我可以直接借:管理費(fèi)用-機(jī)器設(shè)備400萬,貸:銀行存款400萬?這樣會不會導(dǎo)致我這個月費(fèi)用成本太大,
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2018-08-07
老師,之前我是的銀行手續(xù)費(fèi)直接計入管理費(fèi)用了,但這次我收到了專票,這個要怎么做賬呢
1/1498
2019-10-14
老師,我們交了一年的房租120000,我記得是借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款120000。每月攤的時侯借記管理費(fèi)用10000,貸記預(yù)付賬款10000?,F(xiàn)在物業(yè)給開回來個40000的發(fā)票,這怎么入賬呀
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2021-12-29
老師要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費(fèi)用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對嗎?
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2017-12-04
老師這個是 借:無形資產(chǎn) 6000 貸:銀行存款 6000 攤銷是 借,管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:無形資產(chǎn)500可以嗎?
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2019-12-16
調(diào)賬涉及銀行存款、現(xiàn)金科目,還需要調(diào)該科目嗎?比如:上個月借管理費(fèi)用100貸現(xiàn)金100,這個月發(fā)現(xiàn)錯了應(yīng)該是借銷售費(fèi)用100貸現(xiàn)金100,那我做調(diào)整憑證的時候需要沖紅原憑證,借管理費(fèi)用-100貸現(xiàn)金-100,再做正確的借銷售費(fèi)用100貸現(xiàn)金100嗎?
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2019-06-05
企業(yè)收到一筆政府補(bǔ)助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費(fèi)用嗎
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2018-10-08
借.管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100.借管理費(fèi)用-水電費(fèi)100.借管理費(fèi)用-通訊費(fèi)100.貸:銀行存款300.這樣可以嗎?
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2019-07-23
你好老師,就是我們公司購買的一個車子保險費(fèi)用,這個怎么做分錄呢, 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2021-06-15
滴滴打車183.61.實(shí)付183,這個差額放什么科目?整個做賬科目是:借管理費(fèi)用182.73 應(yīng)交稅費(fèi)0.88 差額入什么科目?貸:銀行存款183
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2021-11-08
老師,去年11月交半年房租,交的是12月到今年5月份的,當(dāng)時會計科目用的是,借:管理費(fèi)用-房租,貸:銀行存款,一直沒有攤銷,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),怎么攤銷?
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2021-04-28