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甲公司委托乙公司加工一批煙絲,煙絲收回后直接用于銷售不用再繳納消費(fèi)稅。
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2021-10-23
老師,請(qǐng)問公司的員工私車出差加油可以直接報(bào)銷加油費(fèi)嗎?如果有償租賃用什么方法可以避稅?
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2018-12-04
我想問用來報(bào)稅的工資表出勤天數(shù)怎么算節(jié)假日也加在里面嗎,我沒加但是報(bào)完稅了,不太清楚了
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2020-03-26
加工類企業(yè),進(jìn)原材料面粉是免稅的,領(lǐng)用原材料時(shí)加計(jì)扣除時(shí),直接借生產(chǎn)成本,貸原材料可以么
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2020-06-28
甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托乙企業(yè)代為加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的材料(非金銀首飾)。甲企業(yè)的材料成本為4000000元,加工費(fèi)為500000元,增值稅稅率為13%,由乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅為200000元。材料已經(jīng)加工完成,并由甲企業(yè)收回驗(yàn)收入庫(kù),加工費(fèi)尚未支付。甲企業(yè)采用實(shí)際成本進(jìn)行原材料的核算。 (1)如果甲企業(yè)收回的委托加工物資用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,甲企業(yè)的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下: (2)如果甲企業(yè)收回的委托加工物資直接用于對(duì)外銷售,甲企業(yè)的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下:
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2022-01-03
皓月食品加工廠為增值稅般納稅人,稅率13%,按月繳納增值稅。5月份發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)6日,從本市第三加工廠購(gòu)進(jìn)原材料批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款180000元,稅額23400元,上述款項(xiàng)已通過銀行匯款付訖,材料尚未到達(dá),實(shí)(2)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品對(duì)外捐贈(zèng),產(chǎn)品成本是45000元,該批產(chǎn)品無同類售價(jià),成本利潤(rùn)率10%。 (3)22日,委托慧園加工廠加工半成品,收到慧園加工廠開來的增值稅專用發(fā)票,支付加工費(fèi)200000元, 增值稅額26000元,以銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料,作有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
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2020-06-18
請(qǐng)問一下老師,為什么計(jì)算存貨期末余額的時(shí)候,委托加工物資成本只計(jì)算加工費(fèi)跟消費(fèi)稅,但是沒有包含委托加工物資的材料成本,如果說是因?yàn)槲屑庸の镔Y驗(yàn)收入庫(kù)形成庫(kù)存商品,那也應(yīng)該加上委托加工物資成本
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2020-03-17
老師,別的公司開的加工費(fèi)怎么做分錄?我們是工貿(mào)企業(yè),加工衣服的
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2018-11-12
加班工資怎么計(jì)算?比如周末加班、節(jié)假日加班費(fèi)
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2017-03-07
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)時(shí)要先算分配率 就是其中的制造費(fèi)用總額 這題 上面一題有按工資總額14%提計(jì)提職工福利費(fèi) 其中制造費(fèi)用乘了14% 在上面一題 里面的制造費(fèi)用就是車間管理人員工資是原本的 現(xiàn)在要算 制造費(fèi)用總額 計(jì)提后的職工福利費(fèi) 制造費(fèi)用要加上嗎 還是只加沒有計(jì)提職工福利費(fèi) 后的原本的費(fèi)用
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2021-08-04
計(jì)提工資下個(gè)月未發(fā)需要做進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?老板墊付的員工工資和相關(guān)費(fèi)用需要做現(xiàn)金日記賬把墊付的費(fèi)用加進(jìn)來嗎?
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2020-07-13
甲酒廠2020年8月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)糧食,共計(jì)支付收購(gòu)價(jià)款60000元。甲酒廠將收購(gòu)的糧食從收購(gòu)地直接運(yùn)往異地的品一酒廠并委托其生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢,企業(yè)收回白酒8噸,取得品一酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,代墊輔料價(jià)值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。代收代繳的消費(fèi)稅是多少?
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2022-05-31
對(duì)于需要加工才能對(duì)外銷售的在產(chǎn)品,下列各項(xiàng)中,屬于在確定其可變現(xiàn)凈值時(shí)應(yīng)考慮的因素有() A:在產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)生的生產(chǎn)成本 B:在產(chǎn)品加工成產(chǎn)成品后對(duì)外銷售的預(yù)計(jì)銷售價(jià)格 C:在產(chǎn)品未來加工成產(chǎn)成品估計(jì)將要發(fā)生的加工成本 D:在產(chǎn)品加工成產(chǎn)成品后對(duì)外銷售預(yù)計(jì)發(fā)生的銷售費(fèi)用
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2021-01-20
求問,食品公司研發(fā)新產(chǎn)品,設(shè)立研發(fā)專賬。由于生產(chǎn)技術(shù)等原因限制,委托第三方試制生產(chǎn)研發(fā)的新產(chǎn)品,第三方收取加工費(fèi)。該筆業(yè)務(wù)要怎么做分錄? 1 、領(lǐng)用加工物資時(shí)會(huì)計(jì)分錄: 借:委托加工物資 貸:原材料 2 、加工完成后驗(yàn)收入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存商品 貸:委托加工物資 這樣做怎么能提現(xiàn)研發(fā)支出?
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2022-04-07
約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算完工產(chǎn)品耗用材料時(shí),單位產(chǎn)品能耗是用總產(chǎn)品量計(jì)算,還是完工產(chǎn)品加約當(dāng)產(chǎn)量后的未完工產(chǎn)品數(shù)總和?
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2019-05-19
老師我問你一下哈,我單位的名稱是丹福爾是一般戶,然后我私下用別人的名義開了一個(gè)個(gè)體戶名稱是陳曉,我有一家加工單位,對(duì)方加工單位沒有單位,然后我用陳曉的抬頭開票給丹富爾3%專用發(fā)票,這樣我們丹富爾只可以抵3%,我們給對(duì)方加工單位談了是給我們加3%個(gè)點(diǎn),對(duì)于我們一般戶,應(yīng)該讓對(duì)方加幾個(gè)點(diǎn),我們才不會(huì)虧" 綜合稅率怎么算
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2022-04-08
老師我問你一下哈,我單位的名稱是丹福爾是一般戶,然后我私下用別人的名義開了一個(gè)個(gè)體戶名稱是陳曉,我有一家加工單位,對(duì)方加工單位沒有單位,然后我用陳曉的抬頭開票給丹富爾3%專用發(fā)票,這樣我們丹富爾只可以抵3%,我們給對(duì)方加工單位談了是給我們加3%個(gè)點(diǎn),對(duì)于我們一般戶,應(yīng)該讓對(duì)方加幾個(gè)點(diǎn),我們才不會(huì)虧" 綜合稅率怎么算
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2022-04-08
甲公司委托乙公司代為加工一批物資,相關(guān)資料如下:①2019年4月1日甲公司發(fā)出加工物資,成本80萬(wàn)元;②2019年5月1日支付加工費(fèi)用10萬(wàn)元,并支付增值稅1.3萬(wàn)元;③2019年5月1日由受托方代收代繳消費(fèi)稅,假定應(yīng)交消費(fèi)稅為10萬(wàn)元;A.如果收回后直接用于對(duì)外銷售(完工待售品)的,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資的成本,相關(guān)分錄如下:B.如果收回后再加工應(yīng)稅消費(fèi)品而后再出售時(shí):
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2023-03-13
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用計(jì)劃成本核算。2021年1月份發(fā)生如下事項(xiàng): (4)15日,收回之前委托乙公司加工的N半成品一批,委托加工時(shí)發(fā)出半成品的實(shí)際成本為15萬(wàn)元;加工過程中支付加工費(fèi)2萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬(wàn)元;裝卸費(fèi) 0.8萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬(wàn)元;受托方代收代繳消費(fèi)稅4.5萬(wàn)元。甲公司收回該委托加工物資后準(zhǔn)備繼續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該批N半成品的計(jì)劃成本為20萬(wàn)元。
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2022-11-26
存貨章節(jié)中,原材料用于委托加工,公司發(fā)出材料實(shí)際成本是24900,收回加工物資并驗(yàn)收入庫(kù),另支付往返運(yùn)雜費(fèi)60元,這其中的往返運(yùn)雜費(fèi)的分錄是 借:委托加工物資 60 貸:銀行存款60 是這樣嗎
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2019-06-19