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企業(yè)購買的設(shè)備等不超過500萬,允許一次性計入當(dāng)期成本費用,在計算應(yīng)納稅所得額是扣除,不在分年度計算折舊,這話怎么理解
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2019-10-05
老師,所得稅匯算清繳期間費用里面的明細(xì)沒有社保這一欄,那就填在其他這一欄嗎?
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2020-05-08
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報表(A類)第一行營業(yè)成本是不是不包括管理費用和銷售費用
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2020-04-04
某企業(yè)2019年度稅前會計利潤為2,000萬元,其中本年國債利息收入120萬元,稅收滯納金20萬元。企業(yè)所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)2019年所得稅費用為多少萬元? 應(yīng)納稅額。2000-120+20=1900 所得稅費用1900*25%=475 我在想題目不是說了嗎?這國債利息收入120萬和稅收滯納金20萬不是包括在會計利潤的里面了嗎?(其中)為什么還要把這20再加一遍?
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2022-01-15
請問老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費用”這張表里,職工薪酬是不是除了工資,還要把社保以及福利費用匯總后的金額填上去,而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢?
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2023-05-30
想問下申報季度企業(yè)所得稅查賬征收的時候是根據(jù)利潤總額還是凈利潤這個數(shù)來計提企業(yè)所得稅的稅費呢?到時要交的企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額減去所得稅費用得到的凈利潤來交還是直接就是根據(jù)利潤總額來交呢
1/1745
2017-07-08
電子稅務(wù)局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示,異常項目名稱為:企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費用申報收入,現(xiàn)在是不是直接在匯算清繳報表的營業(yè)收入和主營業(yè)務(wù)成本里增加金額,并在財務(wù)報表年報和第四季度企業(yè)所得稅報表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本呢?然后不用交稅
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2022-04-12
老師,請問工會經(jīng)費屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用里面的各種稅費嗎?社保金額屬于保險費嗎?
1/496
2021-05-08
老師請問在季度申報所得稅時,本來是有利潤的,但彌補了以前年度虧損,不需要繳納所得稅了,這種情況需要所得稅費用的賬務(wù)處理嗎
6/1485
2015-10-20
業(yè)務(wù)招待費,企業(yè)沒有收入,所得稅匯算清繳的時候是不是得調(diào)整呀,不用交所得稅是不,企業(yè)也虧損,就是不能抵扣所得稅的意思唄
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2018-10-09
2020年1月1日,甲公司所有者權(quán)益為2000萬元,因生產(chǎn)經(jīng)營需要,向王某個人(王某為甲公司唯一股東)借款5000萬元,雙方借款合同約定,借款期限為一年,利率為10%(金融行業(yè)同期同類貸款利率為12%);假設(shè)甲公司2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬元(還未扣除利息費用,且除借款利息外無其他扣除項目),則甲公司2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅為( )。 A 125萬元 B 150萬元 C 180萬元 D 250萬元
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2022-06-18
編制利潤表時,里面的所得稅費用為什么不填?凈利潤不應(yīng)該是利潤總額減去所得稅得出的嗎?
1/1607
2017-08-14
要求: (1)計算甲公司2016年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅; (2)計算甲公司2016年末應(yīng)納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額; (3)計算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債; (4)計算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用。 (5)編制甲公司2016年度確認(rèn)所得稅費用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會計分錄。
1/2571
2020-03-25
(1)計算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。(2)計算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額。(3)計算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。?(4)計算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用。 (5)編制甲公司2013年年度確認(rèn)所得稅費用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會計分錄。
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2022-11-01
三證合一后的工商執(zhí)照稅號是不是就是國稅,地稅納稅人識別號嗎
1/711
2016-12-27
老師,如果要計提98000元增值稅,叫你做憑證計提,怎樣計提呢?我做內(nèi)帳
1/974
2019-11-23
老師,這個處置這個無形資產(chǎn)時候的銷項稅怎么是怎么是60000呢 ??沒懂
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2020-06-19
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計實現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元,所得稅稅率為25%(假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分給投資人利潤132 400元。 要求:計算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末有者權(quán)益總額。 收藏
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2021-10-12
老師,全年開票300萬的小規(guī)模企業(yè),不足80人,資產(chǎn)不足1000萬,減去成本和期間費用后應(yīng)納稅所得額不到10萬,這是小微企業(yè)嗎,所得稅能減半按20%征收嗎
1/743
2016-12-28
老師,我想問兩個問題,第一,圖片上的通行費發(fā)票可以進(jìn)行抵扣進(jìn)項稅嗎?第二,私車公用協(xié)議,每個月支付個人的800元以下的車輛使用費是不用繳納個人所得稅的嗎
3/273
2021-06-07
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