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2017年會(huì)計(jì)做了一筆分錄,借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 實(shí)際上這筆費(fèi)用是用銀行存款支付的,現(xiàn)在銀行存款對(duì)不上,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
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2018-09-29
老師您好,請(qǐng)問員工體檢費(fèi)用屬于什么費(fèi)用,走管理費(fèi)用—福利費(fèi)用嗎,貸方直接銀行存款
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2022-01-20
請(qǐng)問下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 想問下 發(fā)票收到后附在預(yù)付賬款那個(gè)憑證后面嗎?
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2022-01-06
老師好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返在收到的時(shí)候分錄是: 借 銀行存款 貸 其他收益 那在沖減辦稅人員辦公費(fèi)的時(shí)候,要怎么處理,是這個(gè)分錄嗎? 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 銀行存款
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2023-03-21
做憑證的時(shí)候,1.借管理費(fèi)用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實(shí)收資本,負(fù)債表不平吧
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2017-01-03
老師,你好,我們公司屬于房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè),沒有營(yíng)業(yè)成本,只有管理費(fèi)用,在季報(bào)的時(shí)候營(yíng)業(yè)成本這一欄我還用填嗎?
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2016-10-15
老師,整21年發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)通行費(fèi)發(fā)票不見,在22年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,21年入賬時(shí)的分錄是,借:管理費(fèi)用,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:現(xiàn)金,我想問現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢
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2022-04-21
請(qǐng)問老師,銀行賬戶的服務(wù)費(fèi)、年費(fèi)是入管理費(fèi)用—辦公費(fèi),還是財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)呢?
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2022-07-06
老師好,我司在2023.11月入了一筆費(fèi)用,但在2024.1月這筆錢對(duì)方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款
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2024-01-16
你好,老師,裝修辦公室的費(fèi)用11360元,可不可以直接計(jì)入 借: 管理費(fèi)用---裝修費(fèi)(開辦費(fèi))貸:銀行存款
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2020-05-08
老師,我們公司上個(gè)月做了一筆銀行對(duì)應(yīng)的科目掛錯(cuò)的賬做錯(cuò)了。這個(gè)月直接沖銷上個(gè)月的這筆賬,然后重新做一筆準(zhǔn)確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負(fù)。這個(gè)是不是不對(duì)的?如下: 沖銷: 借:管理費(fèi)用 -1200 貸:銀行存款 -1200 調(diào)整 借:制造費(fèi)用 1200 貸:銀行存款 1200
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2020-07-04
老師,只有高速公路通行費(fèi)的發(fā)票我計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)科目還是那個(gè)明細(xì)科目?
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2020-05-08
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費(fèi)用,那月底轉(zhuǎn)賬時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)管理費(fèi)用
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2019-07-18
老師好,我購(gòu)買的一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,就做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2023-04-11
報(bào)銷職工食堂伙食費(fèi)分錄,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款 對(duì)嗎
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2019-11-02
老師 比如我把該給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的的錢 報(bào)銷給員工 當(dāng)時(shí)做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項(xiàng)稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費(fèi)需要退 比如要把給員工報(bào)銷的1000 打給培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細(xì)點(diǎn)的分錄
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2021-12-08
老師請(qǐng)教下6月份支付5月份的電話費(fèi)時(shí)做分錄就直接是借管理費(fèi)用_通訊費(fèi)帶銀行存款,而不考慮增值稅呢
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2019-11-18
老師,我問下,我公司從事服務(wù)行業(yè),購(gòu)買了一萬多的一臺(tái)固定資產(chǎn)是否可以一次性做費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,還是計(jì)入固定資產(chǎn)再慢慢提折舊呢?謝謝!
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2019-09-26
?貨款里面有費(fèi)用賬扣,應(yīng)該是借:銀行存款和管理費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經(jīng)賬扣了,怎么入賬呢
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2024-03-18
老師,這個(gè)可以做借管理費(fèi)用嗎 應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款
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2020-05-12