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老師,你好。支付銀行結(jié)算卡工本費入,是入管理費用——辦公室,還是入財務(wù)費用——其他科目呢?
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2023-04-23
別人掛靠我們公司,100萬的工程,扣了稅,扣了管理費用,工程款要打給這個人應(yīng)該怎么做賬
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2019-10-18
老師。研發(fā)工資需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嗎?
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2020-05-11
老師你好,請問再給員工繳納社保的時候,是按照員工的規(guī)定工資繳納的,但是再做賬的時候,將員工工資計入管理費用時的金額,卻變成了員工工資扣去個人稅費之后的實發(fā)工資的金額,導(dǎo)致管理費用減少了,而且賬上的工資與社保上的工資對不上,請問老師這種情況我該怎么辦?
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2019-08-02
建筑行業(yè)發(fā)出材料,用什么計算方法
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2018-04-26
建筑行業(yè)增值稅的計算方法是什么?
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2023-02-27
老師您好,我想問問公司籌備期間費用我都放到管理費用科目了,例如:發(fā)生的一些人員工資我就借:管理費用—工資這樣做行嗎?
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2019-10-09
1、公司外請平面設(shè)計工資要進行個稅申報嗎? 2、法人已連續(xù)兩個月進行個稅0申報,9月入職一人已申報,10月法人個稅怎么處理? 設(shè)計工資3000;法人無工資
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2019-11-10
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補計提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄啊?
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預(yù)提費用-年終獎,管理費用-年終獎 貸:應(yīng)交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進行攤銷 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預(yù)付房租 現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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2019-05-24
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做???
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2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊
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2017-07-09
老師您好,3月繳納4-6月房租,3月繳納時:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 4-6月每個月:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 ,這樣對嗎,科目沒有待攤費用 預(yù)提費用
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2016-09-28
在年初1月時有一筆電信扣話費的當(dāng)時做,借:預(yù)付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶 貸:銀行存款 (當(dāng)時以為后邊有票,其實一直都沒有票)這種是不是都不會有票的,現(xiàn)在可以直接調(diào);借:管理費用 貸:預(yù)付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶?
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2017-01-09
原來我去某單位檔案室查資料它要收查詢費用,我是這樣出的會計分錄:借:管理費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在它要退回,我應(yīng)該怎樣出?
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2019-11-28