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這是x年5月所得稅匯算清繳上傳的報(bào)表 最x年的財(cái)務(wù)報(bào)告可以直接沿用這上面的期間費(fèi)用嗎
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2017-03-17
稅法規(guī)定2018年1.1日至2020.12.31日購進(jìn)的設(shè)備單位價(jià)值不超過500萬元,允許一次性記入當(dāng)期成本費(fèi)用,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計(jì)算折舊,這個是指實(shí)務(wù)中會計(jì)每月不用在計(jì)算折舊嗎?
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2020-05-11
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計(jì)算折舊。會計(jì)按10年提的折舊。這樣匯算表怎么填
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2019-05-01
展位使用費(fèi)能直接進(jìn)入銷售費(fèi)用嗎? 所得稅匯算清繳能全額扣除嗎?
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2020-06-07
老師好,請問下圖中結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄對嗎?(其中財(cái)務(wù)費(fèi)用有一筆利息收入所以是負(fù)數(shù),所得稅費(fèi)用是退稅所以也是負(fù)數(shù),因而導(dǎo)致本年利潤為借方紅字)
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2019-12-13
老師,所得稅報(bào)表上的營業(yè)成本是指成本科目吧,不含期間費(fèi)用科目和營業(yè)稅金吧
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2020-04-05
所得稅匯算清繳時需要退稅77.29元,但我不想退稅,怎么調(diào)整期間費(fèi)用呢
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2018-04-23
根據(jù)財(cái)稅(2018)54號文件,18年1月1日至2020年12月31日購進(jìn)的單位價(jià)值不超500萬的設(shè)備可計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用不再分年度計(jì)算折舊,那我們公司18年12月購進(jìn)的20萬元的設(shè)備,能在18年所得稅匯算清繳時一次性扣除嗎?
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2019-01-13
老師,財(cái)稅〔2018〕54號)規(guī)定:企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計(jì)算折舊 到底是用不用分年度?
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2018-12-25
請教您一個問題,我們公司收到一筆10萬的融資貼息,這個我怎么做賬,是直接沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,還是入補(bǔ)貼收入。另外一筆企業(yè)入規(guī)獎勵,這個做補(bǔ)貼收入可以嗎,要不要交企業(yè)所得稅?
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2020-08-04
沙盤模型費(fèi)應(yīng)該填在所得稅匯算清繳銷售費(fèi)用里的哪里呢
1/829
2021-05-26
所得稅匯算清繳的時候,公司給員工買的保險(xiǎn)是放在期間費(fèi)用表中的工資里面還是各項(xiàng)稅費(fèi)?
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2019-04-10
18年的所得稅納稅申報(bào)今年可以補(bǔ)登嗎?期間費(fèi)用申報(bào)有誤,這么久可以操作嗎?
1/571
2020-04-28
所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用和帳上要一致嗎
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2016-05-18
老師 那種情況下允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除呢
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2020-04-26
老師,銀行存款中的利息費(fèi)用支出需要在企業(yè)所得稅中調(diào)增嗎?
1/1629
2019-05-28
老師,稅法規(guī)定新購進(jìn)設(shè)備價(jià)值低于500萬元的允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除,可是設(shè)備是每個月折舊的,怎么扣除,這個規(guī)定是什么意思呢
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2021-08-20
老師,問一下,每個季度單位都會收到銀行給的存款利息收入,這個收入是不是在沖減完財(cái)務(wù)費(fèi)用之后如果是費(fèi)用大于收入:就是財(cái)務(wù)費(fèi)用科目借方余額就不用交所得稅,如果收入大于費(fèi)用:財(cái)務(wù)費(fèi)用科目貸方余額就要交企業(yè)所得稅
1/837
2016-03-27
申報(bào)企業(yè)所得稅的時候,營業(yè)成本是否包含稅金及財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用?
1/1877
2019-10-09
老師這題分錄我看的不明白 借:資產(chǎn)處罝收益30 貸:無形資產(chǎn)30 借:無形資產(chǎn)一累計(jì)攤銷5 貸:管理費(fèi)用5(30/5*10/12) 借:少數(shù)股東權(quán)益5 貨:少激股益5[ (30-5) x20%] 借:遞延所得稅資產(chǎn)6.25 (問題1 這里我看不懂了是處置了30萬無形資產(chǎn)所以減少所得稅費(fèi)用嗎) 貸:所得稅費(fèi)用6.25[(30 - 5*25%] 借:少數(shù)股東損益1.25 (6.25*20%) (問題2 這里也不明白 這怎么重復(fù)了 上面不是寫了個一樣分錄5 ) 貸:少數(shù)股東權(quán)益 1.25 1597205495642
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2020-09-21