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在7月份的時(shí)候有張發(fā)票是商標(biāo)權(quán)7500,我入賬借:無(wú)形資產(chǎn)-商標(biāo)權(quán) 貸:銀行存款 ;公司業(yè)績(jī)下降,沒有什么業(yè)務(wù)了 ,我在本月12月份的時(shí)候 ,就做了 調(diào)整:借:管理費(fèi)用-其他, 貸:無(wú)形資產(chǎn)-商標(biāo)權(quán) 可以做這樣的分錄嗎?
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2017-12-27
企業(yè)給員工買的意外保險(xiǎn)怎么做賬,保險(xiǎn)費(fèi)3000,手續(xù)費(fèi)6,是不是借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 3006 貸:銀行存款 3006
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2018-08-29
公司員工的體檢費(fèi)報(bào)銷直接用基本戶進(jìn)行報(bào)銷了,分錄是否可以直接做分錄是:借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款?
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2017-05-01
老師好,我們5月分支付了今年5月到明年4月份的房租,發(fā)票要年底才開進(jìn)來(lái),請(qǐng)問我現(xiàn)在是不是付錢的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,直到費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款;那請(qǐng)問年底發(fā)票進(jìn)來(lái)的時(shí)候我怎么做分錄
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2021-06-04
購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件的款3500計(jì)入借:管理費(fèi)用-軟件費(fèi),貸:銀行存款,這樣處理可以嗎
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2017-11-04
老師,我去年12月份繳納房租 當(dāng)時(shí)付錢的時(shí)候是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 今年開始待攤 不是 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎 為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢 這個(gè)借方余額夜魔懂滴結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
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2020-06-08
老師好,1、我公司商標(biāo)權(quán)支付1200元,分錄是借:無(wú)形資產(chǎn)--商標(biāo)權(quán)1200,貸銀行存款1200嗎?2、因?yàn)榻痤~少,我可以:借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎?3、如果計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),按多久攤?cè)胧裁促M(fèi)用?4、攤完后,那么無(wú)形資產(chǎn)的賬面就是0了嗎?謝謝老師。
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2020-03-29
老師,我6月預(yù)付了6,7,8三個(gè)月的房租,我做了借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。是不是還需要做一筆6月的攤銷分錄,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。謝謝
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2019-07-04
檢測(cè)費(fèi)在7月已付款,且收到發(fā)票,但未抵扣,7月記賬借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,這個(gè)月抵扣時(shí)如何做分錄記賬
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2019-12-10
老師好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)是這樣寫分錄嗎?借長(zhǎng)期待攤,貸銀行存款,攤攤銷時(shí),借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷嗎
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2022-01-10
員工自己墊付的款買辦公用品,分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2020-03-31
增值稅稅控盤維護(hù)費(fèi),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)用 貸:銀行存款 對(duì)嗎老師
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2021-12-08
請(qǐng)問老師現(xiàn)在固定資產(chǎn)是否沒有超過(guò)500萬(wàn)元都可以一次性計(jì)入費(fèi)用? 那假設(shè)公司購(gòu)入電腦5000元,會(huì)計(jì)憑證如何做?1.借:管理費(fèi)用 貸 銀行存款? 2.借: 固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借:累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 以上哪種是正確的做法?
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2020-04-27
(8)在開展業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的相關(guān)辦公費(fèi)用4300本次庫(kù)存物品共領(lǐng)出1540元(820+720)。元,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期單位管理費(fèi)用的相關(guān)辦公費(fèi)用1800元,款項(xiàng)合計(jì)6100元(4300十1800)通過(guò)銀行存款賬戶支付。
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2021-06-14
銀行卡年費(fèi) 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是計(jì)入管理費(fèi)用
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2017-12-12
工傷保險(xiǎn),一次收3個(gè)月,之前分錄 預(yù)付賬款–社保 貸銀行存款。每個(gè)月攤銷 借 管理費(fèi)用貸 預(yù)付賬款–社保。交7月份工傷時(shí) 調(diào)整基數(shù)了,退了5月6月多交的113. 7月工傷應(yīng)交270.45 實(shí)際交了156 分錄怎么做
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2019-08-13
老師,外貿(mào)企業(yè)通過(guò)銀行公戶向國(guó)外客戶個(gè)人支付傭金怎么做賬?借:管理費(fèi)用-傭金 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎?
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2020-01-02
老師,購(gòu)買軟件分錄:借無(wú)形資產(chǎn),貸銀行存款,攤銷分錄:借管理費(fèi)用,貸無(wú)形資產(chǎn),是這樣嗎?
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2019-06-10
以銀行存款支付應(yīng)由管理費(fèi)用負(fù)擔(dān)的材料倉(cāng)庫(kù)租金4800元的會(huì)計(jì)分錄
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2015-10-17
2017年會(huì)計(jì)做了一筆分錄,借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 實(shí)際上這筆費(fèi)用是用銀行存款支付的,現(xiàn)在銀行存款對(duì)不上,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
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2018-09-29