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老師,計提利息時候 借:管理費用 5 貸:應(yīng)付利息 5 支付利息時候 借:管理費用 5 應(yīng)付利息 5 貸 銀行存款 10 這個支付利息的時候為啥借是那個呢例如這個數(shù)額
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2019-06-23
在7月份的時候有張發(fā)票是商標(biāo)權(quán)7500,我入賬借:無形資產(chǎn)-商標(biāo)權(quán) 貸:銀行存款 ;公司業(yè)績下降,沒有什么業(yè)務(wù)了 ,我在本月12月份的時候 ,就做了 調(diào)整:借:管理費用-其他, 貸:無形資產(chǎn)-商標(biāo)權(quán) 可以做這樣的分錄嗎?
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2017-12-27
企業(yè)給員工買的意外保險怎么做賬,保險費3000,手續(xù)費6,是不是借:管理費用-保險費 3006 貸:銀行存款 3006
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2018-08-29
公司員工的體檢費報銷直接用基本戶進行報銷了,分錄是否可以直接做分錄是:借管理費用-福利費,貸銀行存款?
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2017-05-01
老師好,我們5月分支付了今年5月到明年4月份的房租,發(fā)票要年底才開進來,請問我現(xiàn)在是不是付錢的時候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時候借管理費用,直到費用,貸應(yīng)付賬款;那請問年底發(fā)票進來的時候我怎么做分錄
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2021-06-04
購買財務(wù)軟件的款3500計入借:管理費用-軟件費,貸:銀行存款,這樣處理可以嗎
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2017-11-04
老師,我去年12月份繳納房租 當(dāng)時付錢的時候是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 今年開始待攤 不是 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款嗎 為什么會出現(xiàn)負數(shù)呢 這個借方余額夜魔懂滴結(jié)轉(zhuǎn)過來
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2020-06-08
老師好,1、我公司商標(biāo)權(quán)支付1200元,分錄是借:無形資產(chǎn)--商標(biāo)權(quán)1200,貸銀行存款1200嗎?2、因為金額少,我可以:借管理費用,貸銀行存款嗎?3、如果計入無形資產(chǎn),按多久攤?cè)胧裁促M用?4、攤完后,那么無形資產(chǎn)的賬面就是0了嗎?謝謝老師。
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2020-03-29
老師,我6月預(yù)付了6,7,8三個月的房租,我做了借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。是不是還需要做一筆6月的攤銷分錄,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款。謝謝
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2019-07-04
檢測費在7月已付款,且收到發(fā)票,但未抵扣,7月記賬借:管理費用貸:銀行存款,這個月抵扣時如何做分錄記賬
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2019-12-10
老師好,長期待攤費是這樣寫分錄嗎?借長期待攤,貸銀行存款,攤攤銷時,借管理費用,貸累計攤銷嗎
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2022-01-10
員工自己墊付的款買辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款嗎
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2020-03-31
增值稅稅控盤維護費,借:管理費用—辦公費用 貸:銀行存款 對嗎老師
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2021-12-08
請問老師現(xiàn)在固定資產(chǎn)是否沒有超過500萬元都可以一次性計入費用? 那假設(shè)公司購入電腦5000元,會計憑證如何做?1.借:管理費用 貸 銀行存款? 2.借: 固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借:累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 以上哪種是正確的做法?
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2020-04-27
(8)在開展業(yè)務(wù)活動過程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動費用的相關(guān)辦公費用4300本次庫存物品共領(lǐng)出1540元(820+720)。元,應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期單位管理費用的相關(guān)辦公費用1800元,款項合計6100元(4300十1800)通過銀行存款賬戶支付。
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2021-06-14
銀行卡年費 計入財務(wù)費用還是計入管理費用
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2017-12-12
工傷保險,一次收3個月,之前分錄 預(yù)付賬款–社保 貸銀行存款。每個月攤銷 借 管理費用貸 預(yù)付賬款–社保。交7月份工傷時 調(diào)整基數(shù)了,退了5月6月多交的113. 7月工傷應(yīng)交270.45 實際交了156 分錄怎么做
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2019-08-13
老師,外貿(mào)企業(yè)通過銀行公戶向國外客戶個人支付傭金怎么做賬?借:管理費用-傭金 貸:銀行存款 這樣對嗎?
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2020-01-02
老師,購買軟件分錄:借無形資產(chǎn),貸銀行存款,攤銷分錄:借管理費用,貸無形資產(chǎn),是這樣嗎?
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2019-06-10
以銀行存款支付應(yīng)由管理費用負擔(dān)的材料倉庫租金4800元的會計分錄
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2015-10-17