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您好!我想問一下!我今天去稅務(wù)局定稅的時候定多了!明天可以改嗎?
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2020-06-10
文化教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)開具增值稅專用發(fā)票適用稅率是多少?人力資源服務(wù)的適用稅率又是多少呢?
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2019-06-18
自用房產(chǎn)面積增加了,出租面積減少了,請問是不是相應(yīng)的原值會變化?。空垎枒?yīng)該怎么分別計(jì)算自用原值和出租原值呢?
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2020-04-22
A公司(增值稅一般納稅人)委托B企業(yè)加工高檔化妝品一批,原材料成本為17500元,支付的加工費(fèi)8000元(不含增值稅),B企業(yè)無同類產(chǎn)品銷售價格。該批產(chǎn)品加工完成驗(yàn)收入庫,加工費(fèi)等已經(jīng)支付,收回的高檔化妝品全部用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。(高檔化妝品的消費(fèi)稅率15%)計(jì)算A公司應(yīng)繳納的增值稅
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2021-12-21
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)分包預(yù)繳增值稅和稅金及附加,個人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會計(jì)分錄
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2020-04-27
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
公司是做園林綠化的,以營業(yè)稅為主,不是增值稅一般納稅人。今年,公司租賃了農(nóng)村幾十畝地,用來種植花卉、苗木,這些花卉苗木一部分用于園林綠化施工,一部分直接用于銷售,:這種情況是否需要交增值稅?另外...
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2017-06-26
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品,2019年7月涉稅業(yè)務(wù)如下: (1)發(fā)給特約經(jīng)銷商某規(guī)格化妝品30箱,出廠價(不含稅)3400元/箱,另外收取包裝費(fèi)(含稅)226元/箱,該廠開具了增值稅發(fā)票。 (2)將同型號化妝品4箱銷售給某美容院,不含稅銷售價3400元/箱,開具了增值稅專用發(fā)票。 (3)將同型號化妝品5箱作為福利發(fā)放給本廠職工。 (4)將同型號化妝品10箱移送本廠附設(shè)的美容院使用。   要求:計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%)
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2021-06-29
一件高檔化妝品不含稅售價1000元,消費(fèi)稅要交150元,那么計(jì)算增值稅的時候要把這150元加進(jìn)去用1150來計(jì)算增值稅嗎
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2022-09-23
將一批自產(chǎn)的化妝品用作員工福利,化妝品成本20000元,市場同類消費(fèi)品銷售價格為40000元。求應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
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2022-03-29
坐落在市區(qū)的某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年12月進(jìn)口一批高檔香水精,支付成交價格85萬元,運(yùn)抵我國境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)5萬元,日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行并開具了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書;日化廠當(dāng)月領(lǐng)用進(jìn)口高檔香水精的80%用于生產(chǎn)高檔化妝品。本月從國內(nèi)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款120萬元、增值稅15.6萬元,銷售商檔化妝品取得不含稅銷售額500萬元。要求計(jì)算:(已知:本月取得的增值稅抵扣憑證在本月申報(bào)抵扣,關(guān)稅稅率為50%,消費(fèi)稅稅率為15%) 1.(1)該日化廠本月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅; 2.(2)該日化廠本月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅; 3.(3)該日化廠本月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì);
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2021-08-02
坐落在市區(qū)的某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年12月進(jìn)口一批高檔香水精,支付成交價格85萬元,運(yùn)抵我國境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)5萬元,日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行并開具了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書;日化廠當(dāng)月領(lǐng)用進(jìn)口高檔香水精的80%用于生產(chǎn)高檔化妝品。本月從國內(nèi)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款120萬元、增值稅15.6萬元,銷售商檔化妝品取得不含稅銷售額500萬元。要求計(jì)算:(已知:本月取得的增值稅抵扣憑證在本月申報(bào)抵扣,關(guān)稅稅率為50%,消費(fèi)稅稅率為15%) 1.(1)該日化廠本月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅; 2.(2)該日化廠本月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅; 3.(3)該日化廠本月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì);
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2022-04-11
老師,公司總投資額看哪里,我把很多工程費(fèi)直接計(jì)入長期待攤費(fèi)用里,是不是在報(bào)表會影響總投資額
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2021-05-20
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005;不開票價 銷售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項(xiàng)發(fā)票工 84 普票費(fèi) 15 普票毛利129相等,請問開票多少金額請老師指教,并附計(jì)算過程
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2017-05-25
老師 費(fèi)用資本化是什么意思
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2015-06-12
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按計(jì)劃成本核算,計(jì)劃價為290元/千克。該企業(yè)12月 5日,購入A材料1000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300000元,增值稅稅額為39000元,已取得增值稅專 發(fā)票。材料已入庫。請?zhí)羁?A材料入庫后應(yīng)計(jì)入【1】科目(僅寫出A材料的一級科目);計(jì)入該科目的金額是【2】
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2022-06-07
個人勞務(wù)增值稅起征點(diǎn)是500元,是指每人每次500元,還是每人每月500元。若請搬運(yùn)工8人,每人250元。是否未到每個人勞務(wù)起征點(diǎn),不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
老師我想問一下,我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn),但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎?違反稅法嗎?
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2018-12-19
請問目前化妝品行業(yè)的增值稅稅率為多少啊
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2019-10-30
我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬,后來我想開發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時候把貨款和稅點(diǎn)一起公對公賬戶打的,廠家說要是開發(fā)票的話,我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢。合理嗎?
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2019-10-22