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老師 請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)專(zhuān)利開(kāi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)票計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是管理費(fèi)用呢?
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2024-01-09
老師我問(wèn)下4月份的銀行流水單子上面余3月分的員工工資那我這筆分錄應(yīng)該怎么去弄?因?yàn)槲矣?jì)提的我每個(gè)月的工資都是實(shí)際發(fā)生的金額數(shù)都是不一樣的,那我可以直接寫(xiě)到借管理費(fèi)用-員工工資 貸銀行存款,就不做計(jì)提的分錄了
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2022-05-20
研發(fā)人員的工資,是入管理費(fèi)用還是入一級(jí)科目是研發(fā)支出?老師
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2022-06-09
老師好,我有一管理費(fèi)用忘提稅費(fèi),但是上月已關(guān)賬,這月調(diào)整怎么調(diào)? 借:管理費(fèi)用600 貸:銀行存款600 33.96的稅忘做了
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2022-05-16
老師,請(qǐng)問(wèn)去年把一批原材料當(dāng)成研發(fā)材料進(jìn)入管理費(fèi)用-材料處理了,現(xiàn)在又把這其中一部分材料銷(xiāo)售出去,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬有庫(kù)存?謝謝
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2021-07-27
老師,我們是小麥加工企業(yè),采用的投入產(chǎn)出法,我們從國(guó)家糧食庫(kù)那采購(gòu)的小麥專(zhuān)票不可以抵扣,但是國(guó)家糧食庫(kù)給我們開(kāi)的出庫(kù)費(fèi)用的專(zhuān)票,是計(jì)入成本里面還是管理費(fèi)用呢
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2022-08-04
老師,買(mǎi)車(chē)開(kāi)了兩張發(fā)票,一個(gè)是車(chē)的發(fā)票,還有一個(gè)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)服務(wù)費(fèi)是計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用
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2021-09-28
老師,公司因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)配件金額少,想走費(fèi)用化。那分錄是借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
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2022-10-10
你好老師,購(gòu)茶具2500元,直接入管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)匯算清激時(shí)用填什么表嗎?比如固定資產(chǎn)加計(jì)扣除等
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2022-10-09
購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)車(chē)70000銷(xiāo)售部門(mén)用,計(jì)入管理費(fèi)用?不入固定資產(chǎn)?
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2022-03-22
計(jì)提工資的時(shí)候沒(méi)有算上個(gè)稅,計(jì)提工資3000,實(shí)發(fā)也是3000. 產(chǎn)生個(gè)稅,由公司承擔(dān)時(shí),可不可以直接入管理費(fèi)用--個(gè)稅?
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2023-09-13
去年11月份預(yù)付出去一筆錢(qián),記到了預(yù)付賬款里面。然后12月底對(duì)方公司給開(kāi)了票。忘記錄了,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在還可以記到管理費(fèi)用里面嗎?借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,行嗎
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2024-07-04
支付招聘平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)是借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2023-09-07
老師,2021年計(jì)提的發(fā)票,23年才回來(lái)怎么處理呀?當(dāng)時(shí)也沒(méi)有調(diào)增,賬務(wù)上怎么處理啊?當(dāng)時(shí)計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
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2023-05-17
借管理費(fèi)用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
想問(wèn)一下借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 暫估 這種賬后面怎么平
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2023-10-13
行政部購(gòu)買(mǎi)一批福利用品,價(jià)款共計(jì)8160元,以銀行存款付訖,該批福利用品已發(fā)放給職工 這筆會(huì)計(jì)分錄是不是這樣寫(xiě):借:管理費(fèi)用-員工福利 貸:銀行存款?
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2023-08-10
?老師,公司購(gòu)車(chē)買(mǎi)的車(chē)內(nèi)飾是計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用啊
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2022-03-30
我們公司是物業(yè)服務(wù) 業(yè)務(wù)是:勞務(wù)派遣 工種:保安和保潔 小規(guī)模 我們開(kāi)發(fā)票是差額征收的專(zhuān)票 。因?yàn)榧追絾挝徊唤邮芷掌? 所以我們開(kāi)具的差額征收的專(zhuān)票 差額的金額填的是代發(fā)的工資以及勞務(wù)人員的服裝食宿和管理費(fèi)用,稅點(diǎn)是:5% 申報(bào)的時(shí)候 需要填寫(xiě)差額的明細(xì)嗎?
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2020-10-14
法人拿了發(fā)票來(lái)公司報(bào)銷(xiāo),做借:管理費(fèi)用,貸:其它應(yīng)付款,后面公司再支付給法人的時(shí)候做借:其它應(yīng)付款,貸:銀行存款。可以這樣做嗎?
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2022-01-28