国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

這道題里的應(yīng)收賬款為什么要-2 借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 一借一貸不是就相當(dāng)于抵消了 不用加也不用減呀 而且這是上年度的應(yīng)收賬款2萬(wàn) 和今年有啥關(guān)系 不太能理解 求解
1/1297
2020-02-29
融資租賃一臺(tái)車用于運(yùn)輸,24萬(wàn)分兩年還款,每個(gè)月還1萬(wàn)元,其中包含1千元利息,應(yīng)該怎么分錄。借:固定資產(chǎn)24萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款24萬(wàn);還款時(shí)借:長(zhǎng)期應(yīng)付款9千借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1千 貸:銀行存款?
3/680
2019-02-23
公司是一般納稅人,產(chǎn)生節(jié)能評(píng)估費(fèi)用,收到專用發(fā)票,是(借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款) 還是(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)?
1/1355
2020-01-04
之前欠員工的錢掛的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)用自己的錢報(bào)銷的費(fèi)用,就相當(dāng)于是借領(lǐng)導(dǎo)的錢給員工報(bào)銷費(fèi)用了,之前是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ----XXX員工 現(xiàn)在用領(lǐng)導(dǎo)的錢報(bào)銷借: 其他應(yīng)付款-----XXX員工 貸:其他應(yīng)付款 -------XXX領(lǐng)導(dǎo) 能不能這樣做?
1/793
2019-01-17
繳納辦公室社保費(fèi) 時(shí),是借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款,還是借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳,貸:銀行存款,借方是用管理費(fèi)用呢,還是應(yīng)付職工薪酬呢?搞不懂。
2/699
2015-10-14
老師,支付稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的分錄 借:管理費(fèi)用 280 貸:現(xiàn)金 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費(fèi)用 -280
1/1145
2019-12-27
老師請(qǐng)問(wèn) 退回服務(wù)費(fèi) 借:銀行存款600 借:管理費(fèi)用600(紅字) .結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用600(正數(shù)) 貸:本年利潤(rùn)600 是這樣做嗎?
4/11
2023-07-06
私人想借用公司的錢,借300萬(wàn),我們公司借給他,簽借款合同有限制時(shí)間嗎?收到的利息收入怎么繳稅?
5/882
2021-08-17
您好老師,我們公司是掛靠別家公司給他們做建筑項(xiàng)目的,現(xiàn)在做的都是臨建,今天進(jìn)度款下來(lái)了,比我們自己申請(qǐng)的少,因?yàn)榍捌谟邢蚩偘沁吔杩睿赃M(jìn)度款里面扣除了管理費(fèi)用,利息,之前借款是做了借銀行存款,貸短期借款,那這筆金進(jìn)度款的分錄該怎么做,可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎,謝謝老師
1/935
2019-08-16
權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí)現(xiàn) 制的應(yīng)用 贛昌股份有限公司本月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù): (1)收到某客戶上個(gè)年度所欠的貨款6 0000元,存入銀行; (2)以銀行存款支付本季度短期借款利 息費(fèi)用9000元: (3)以現(xiàn)金預(yù)付明年、后年2個(gè)年度的 設(shè)備租金48000元; (4)賒銷貨物一批,價(jià)款100000元, 約定3個(gè)月以后收訖; (5)根據(jù)銷貨合同,收到某客戶的購(gòu)貨 定金20000元(系收到銀行存款): (6)銷貨物一批,營(yíng)業(yè)收入50000 元,款項(xiàng)收到: (7)計(jì)算確定本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的設(shè)備租金為 2000元; (8)以現(xiàn)金預(yù)付下年度的報(bào)刊費(fèi)1200 元。 要求:通過(guò)計(jì)算比較權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí) 現(xiàn)制對(duì)收入、費(fèi)用和盈虧的影響。
1/437
2023-03-19
老師你好,去年歸還一筆貸款部分本金做成了利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息支出5萬(wàn),貸:銀行存款5萬(wàn),今年改成借:短期借款5萬(wàn),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-5萬(wàn),這樣改對(duì)嗎?如果不對(duì)正確分錄該怎么寫?要不要改去年的報(bào)表?
2/419
2023-01-19
公司收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí),是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?如使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎?
1/937
2019-03-21
和個(gè)人借款的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,必須簽訂一份借款合同才能稅前扣除嗎?以什么做原始單據(jù)~對(duì)方收據(jù)?打款單?是不是也不能超同期銀行借款利率
2/893
2019-01-14
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長(zhǎng)期借款,本金為1000萬(wàn)元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開(kāi)工,工程期為2年,2019年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預(yù)付款200萬(wàn)元;5月1日支付工程進(jìn)度款300萬(wàn)元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進(jìn)度款300萬(wàn)元。2020年3月1日支付工程進(jìn)度款100萬(wàn)元,6月1日支付工程進(jìn)度款100萬(wàn)元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計(jì)算2019年2020年利息費(fèi)用資本化金額和費(fèi)用化金額。
2/1045
2022-03-31
2019年12月8日,采購(gòu)部張強(qiáng)填制借款單,借款金額15000元,款項(xiàng)用于采購(gòu)商品備用金,審核無(wú)誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖。2019年12月9日,采購(gòu)部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購(gòu)買電腦等辦公用品的費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核(電腦筆記本繪畫板等共計(jì)15000元);財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后從張強(qiáng)的采購(gòu)借款中直接核銷。那么請(qǐng)問(wèn)張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷單沖賬時(shí)出納還需要在張強(qiáng)的費(fèi)用報(bào)銷單上蓋銀行付訖章嗎?張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷單沖賬時(shí)出納該怎么處理?
1/2817
2019-07-02
借 銀行存款 10000 貸 其他應(yīng)付款 某員工 10000借 其他應(yīng)付款 某員工 8000 貸管理費(fèi)用 工資 2000 對(duì)嗎該員工屬于銷售部的進(jìn)管理費(fèi)還是銷售費(fèi)用
1/850
2017-09-23
老師問(wèn)下,有的費(fèi)用法人直接付的現(xiàn)金,做分錄可不可以借管理費(fèi)用一辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款一法人,借其他應(yīng)付款一法人貸銀行存款
1/1238
2020-04-19
老師金額理應(yīng)是300做賬寫成500 借:管理費(fèi)用500 貸:應(yīng)付賬款500 沖掉多寫金額 借:應(yīng)付賬款200 管理費(fèi)用200 這樣嗎? 應(yīng)付賬款多做了200元
1/1359
2019-07-22
實(shí)際會(huì)計(jì)工作中,員工借備用金寫的借條的原件是要放在 分錄為借:其他應(yīng)收款-xx 貸:銀行存款 的憑證后面 嗎?當(dāng)員工拿來(lái)發(fā)票沖抵時(shí)或者是用備用金抵工工資時(shí),原來(lái)的借條怎么處理?
1/498
2023-03-18
其他應(yīng)收款還款時(shí)核銷時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(余款) 如何理解?
1/1800
2019-12-30