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我們是貿(mào)易公司出口布料,貨物已經(jīng)出口,現(xiàn)在工廠不給開(kāi)發(fā)票,我們要交多少稅款?
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2023-03-22
跨年增值稅專票沖紅如何處理,建筑行業(yè),發(fā)票開(kāi)具當(dāng)月已在項(xiàng)目所在地交納稅款
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2023-07-07
我已經(jīng)開(kāi)了10來(lái)萬(wàn)的工程款稅票了,明天匯算清繳的時(shí)候,我還會(huì)要再補(bǔ)交個(gè)稅嗎
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2021-10-18
一般納稅人,未交增值稅科目余額與實(shí)際金額不符,實(shí)際上已經(jīng)繳納了,該怎么調(diào)整。
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2023-09-20
你好~10月中——11月中的發(fā)票已經(jīng)勾線提交,統(tǒng)計(jì)也完成,目前一直沒(méi)有顯示確認(rèn)簽名
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2019-11-19
專項(xiàng)附加扣除信息已經(jīng)申報(bào)成功,可是計(jì)算的時(shí)候還是顯示要交個(gè)稅,是怎么回事?
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2020-07-04
去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票上有預(yù)繳個(gè)人所得稅,是不是說(shuō)明已經(jīng)交過(guò)個(gè)稅了?
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2020-04-16
請(qǐng)問(wèn)我的一個(gè)戶2019.5月已經(jīng)注銷. 可2018年的收據(jù)在19年7月才交到戶2 該怎樣入賬
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2019-08-28
上年未做賬,但上年去稅務(wù)發(fā)票100萬(wàn)已交稅,此筆款項(xiàng)今天進(jìn)入對(duì)公賬戶,怎么做賬?
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2018-05-19
老師請(qǐng)問(wèn),上季度繳納的企業(yè)所得稅,在下季度申報(bào)所得時(shí) 要剔除已交的所得稅嗎
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2020-07-16
專票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,增值稅也申報(bào)了,跨月再紅沖認(rèn)證的專票,是不是得補(bǔ)交稅款?
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2023-03-01
老師好,建筑工程跨省異地繳納的印花稅,申報(bào)表上已交稅額能抵扣嗎?為啥不顯示
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2019-10-14
我是小規(guī)模納稅人,上月已開(kāi)普通8萬(wàn)多,這月去稅務(wù)開(kāi)增值稅票3萬(wàn),要交多中稅
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2015-11-11
個(gè)人自己承擔(dān)公積金,企業(yè)不承擔(dān),這樣交個(gè)稅可以全額扣除已經(jīng)承擔(dān)的公積金嗎
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2020-06-13
小規(guī)模一季度代開(kāi)專票五萬(wàn) 自開(kāi)普票3萬(wàn)。專票已經(jīng)交了增值稅。交了增值稅的這一部分可以留抵嗎?還有附加稅這一塊怎么申報(bào)?相應(yīng)的還需要怎么交稅
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2018-12-27
老師,我們這邊專管員打電話說(shuō)今年交的稅已經(jīng)達(dá)到了,說(shuō)從10月份開(kāi)始我們就不用交稅了,留到明年開(kāi)始交,老師,我這個(gè)要怎么做呢?我們每個(gè)月還要開(kāi)票
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2019-10-08
小企業(yè)代開(kāi)專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)17600分錄借 應(yīng)收賬款 17600 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 17087.38 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 512.62請(qǐng)問(wèn)增值稅下二級(jí)科目是增值稅已交稅金還是增值稅銷項(xiàng)稅額
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2018-07-11
上季度開(kāi)錯(cuò)一張普票,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)交稅了,那么現(xiàn)在把開(kāi)錯(cuò)的一張紅字后,再重新開(kāi)一張藍(lán)字,請(qǐng)問(wèn)老師不需要交稅了吧?在下個(gè)季度申報(bào)怎么申報(bào)不交稅?
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2019-01-14
老師,本公司作為另外一家公司的股東,那家公司分紅給我們,我們用交企業(yè)所得稅嗎?還有其他稅費(fèi)嗎?另外一家公司已經(jīng)交過(guò)所得稅了,我們?cè)俳皇遣皇侵貜?fù)了?
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2022-01-15
老師 已知稅負(fù),銷金,然后進(jìn)稅=銷稅-(銷金*稅負(fù)),這樣沒(méi)問(wèn)題吧? 但是計(jì)算應(yīng)交增值稅的時(shí)候,我的老大算出來(lái)和我不太一樣,我算的交兩萬(wàn),她算的交一萬(wàn),這是為什么呢?
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2020-09-26