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建筑行業(yè)的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入大于增值稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入,
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2021-05-20
您好,想問一下增值稅申報(bào)表主表第二欄包括未開發(fā)票收入嗎?
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2022-08-03
核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報(bào)表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過且期末留抵稅額不為0,不能更正增值稅申報(bào)表或者作廢增值稅申報(bào)表怎么操作呢
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2024-02-22
老師,我增值稅申報(bào)主表19欄應(yīng)納稅額是17000元,異地預(yù)交稅是18000元,那我是不是在附表4異地預(yù)交欄當(dāng)月抵扣填17000呢,還是要怎么操呢
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2021-09-02
你好老師!我想問一下小規(guī)模旅行社如何填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的主表和附列資料。如果本季開票含稅收入1000,成本800,該如何填報(bào)呢?
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2019-10-10
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)時(shí),提示主表1欄數(shù)據(jù)和附表一8欄數(shù)據(jù)不一致,但是明明就是一樣的數(shù)據(jù)啊,會(huì)是什么原因造成的?
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2019-01-03
存貨盤點(diǎn)因管理不善導(dǎo)致的盤虧而進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額,在增值稅申報(bào)表中是填列在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的非正常損失16欄里嗎
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2023-12-11
增值稅申報(bào)失敗,顯示附表一1至13b未開具發(fā)票銷項(xiàng)稅額之和大于等于上期未開具發(fā)票臺(tái)賬銷項(xiàng)稅額累計(jì)值
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2022-04-12
稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280,無法在《增值稅減免稅申報(bào)表》中填入,請(qǐng)問是否直接在增值稅納稅申報(bào)表中主表第23欄次手工填寫280元?減免此項(xiàng)費(fèi)用的具體申報(bào)步驟是什么?
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2021-10-11
有沒有小規(guī)模的企業(yè)所得稅的季度申報(bào)表,季度增值稅的報(bào)表
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2018-07-19
增值稅申報(bào)表,主表,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。要不要做分錄?怎么做?
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2020-03-14
為什么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不能空表保存呢,我是小規(guī)模
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2018-07-11
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中主表第10行和11行怎么填,有什么區(qū)別
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2021-03-23
2019年12月符合加計(jì)抵減10%的政策,沒有做加計(jì)抵減,2020年11月更正2019年12月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表,導(dǎo)致2019年12月所屬期的增值稅和附加稅退稅,2020年12月收到退稅,在不更正2019年的企業(yè)所得稅的情況下,2020年怎么錄入分錄
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2020-12-25
老師,利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)稅金及附加包含印花稅和附加稅的3個(gè)是吧 不包含增值稅 我有增值稅和印花稅和附加稅的 附加稅是城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi) 我的利潤(rùn)表里應(yīng)該是是印花稅和3個(gè)附加稅的和吧
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2019-12-06
公司是17年12月注冊(cè),到目前為止是零申報(bào),最近我才知道財(cái)務(wù)報(bào)表里面的資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 什么的都沒報(bào),零申報(bào)的只是增值稅和地稅的基金 附加費(fèi) 個(gè)人所得稅,現(xiàn)在要怎么處理?
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2018-03-09
金稅的專用設(shè)備抵減稅款是,如果當(dāng)年無銷項(xiàng)稅不能抵減,是不是增值稅納稅申報(bào)表中不用填例減免稅?如果跨年抵扣,抵扣前是否需要報(bào)備,還是直接填表就可以了?
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2016-05-25
增值稅納稅申報(bào)表第36一38的關(guān)系,今年怎么調(diào)
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2017-02-09
小規(guī)模。一季度沒超9萬。增值稅納稅申報(bào)表都需要填那幾行
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2017-04-13
這張是4月份增值稅納稅申報(bào)表,期末有多少進(jìn)項(xiàng)留抵在下期的時(shí)候可以抵扣呢
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2018-05-24