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老師這個18年利息資本化金額怎么算的
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2020-04-09
啥叫固定資產(chǎn)的資本化
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2019-10-24
老師這個題,其單位成本不隨著業(yè)務(wù)量變化而變化的成本,這個不應(yīng)該是固定成本嗎?
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2021-01-26
1月份生意往來有了成本支出,2月份才開票的,3月份到款了,請問這樣做對嗎? 1月份 借:銷售費用 貸:庫存現(xiàn)金, 2月份 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 3月份 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
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2022-04-06
提取應(yīng)計入本期損益的借款利息共52500元,其中短期借款利息2500元(已轉(zhuǎn)賬),長期借款利息50000(到期一次支付)。
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2021-12-20
如何看待資本弱化
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2020-04-07
公司借款給領(lǐng)導(dǎo)支付平時的辦公費用?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到購買辦公用品發(fā)票時怎么做賬?借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 可以么?
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2019-01-14
從國外進口一批化妝品,關(guān)稅完稅價是60000元,繳納關(guān)稅35000元,取得已認(rèn)證,當(dāng)月附帶生產(chǎn)的上妝油500盒,售價60元每盒,本月收到全部貨款,將成本25000元的材料委托其他加工D化妝品,付加工費8000元并取得專用發(fā)票,D化妝品已收回,委托方?jīng)]有同類價格可參照,化妝品的利潤率是5%,護膚護發(fā)品的利潤率是5%,化妝品消費率為3%,A化妝品的最高價格295元每盒,做出化妝品有關(guān)消費稅,增值稅的會計處理
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2017-01-04
從銀行借入3000萬,其他企業(yè)借入2000,將銀行的借款用于構(gòu)建生產(chǎn)車間,剩余的其他借款用于日常經(jīng)營,納稅籌劃
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2022-03-01
老師我們工資的分錄是,先計提,計提本月工資,借應(yīng)付賬款,工資,貸應(yīng)付賬款工資,發(fā)工資的時候是,借管理費用,貸,現(xiàn)金,合適不
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2019-10-11
老師,我公司剛成立之前老板付款都是自己付款未走公帳,但是開有發(fā)票,我可以直接 借費用貸現(xiàn)金 再借現(xiàn)金貸實收資本嗎?
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2018-12-05
老師好,企業(yè)研發(fā)人員工資怎么記賬? 計提分錄 借 研發(fā)支出 費用化支出 工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 工資 等到第二個月發(fā)放時 借 應(yīng)付職工薪酬 工資 貸 銀行存款 是這樣嗎?老師
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2021-04-15
你好老師 蜂蜜加工銷售 購回蜂蜜 借原材料貸庫存現(xiàn)金 借庫存商品 貸主業(yè)務(wù)成本。包裝付款借原材料貸銀行存款 借庫存商品 貸成本 對嗎
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2021-01-18
企業(yè)與研究院合作研發(fā)一項技術(shù),專利權(quán)屬于研究院,企業(yè)享有無償使用權(quán),發(fā)生費用如下:委托研發(fā)的費用20 企業(yè)投入實驗用廠房花費20w 購買實驗設(shè)備投入10w 領(lǐng)用相關(guān)材料10w (廠房和固定資產(chǎn)再3個月后實驗結(jié)束完直接拆除)我做的處理如下: 借:研發(fā)支出 費用化支出 20w 貸:銀行存款 20w 借:管理費用-研發(fā)費用20 貸:研發(fā)支出-費用化支出20 固定資產(chǎn) 材料 廠房計入了在建工程 借:在建工程 40 貸:銀行存款40 由于使用時間很短,試用結(jié)束以后也沒有相應(yīng)價值 借:長期待攤費用 40 貸:在建工程 40 上述處理是否正確
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2021-12-08
某公司向銀行取得200萬元的1年期借款,年利率10%,每年付息一次,到期一次還本,借款手續(xù)費率0.3%,所得稅稅率25%,計算該銀行借款的資金成本。
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2023-06-08
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時借:管理費用-開辦費,貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時:借本年利潤 貸:管理費用-開辦費 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時,借:長期待攤費用-開辦費 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時:借:管理費用-開辦費攤銷 貸:長期待攤費用-開辦費 是這樣嗎
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2018-04-18
請教一下老師,暫估成本從來沒有做過分錄,上月收到一批材料,無發(fā)票,做的賬是,借:生產(chǎn)成本-暫估材料,借:應(yīng)付賬款,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本-暫估材料,這是對的嗎?還是應(yīng)該,借:生產(chǎn)成本-材料,貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本記的是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本——材料,哪個對?。?/span>
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2018-12-03
老師,我們公司現(xiàn)在年度匯繳,需要做調(diào)整分錄。就是部分研發(fā)費用,調(diào)整到資本化支出。這種情況,我應(yīng)該怎么設(shè)置會計科目。。原來賬套里,沒有分資本化支出還是費用化支出。。只有一個研發(fā)費用,根據(jù)工資、社保、原材料、折舊等分到了二級
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2021-05-17
老師,請問下我們主要是做綠化養(yǎng)護的,主營業(yè)務(wù)成本下可以設(shè)工資跟材料費嗎?主營業(yè)務(wù)成本-工資,主營業(yè)務(wù)成本-材料費,購買材料的時候借原材料,再領(lǐng)用計入主營業(yè)務(wù)成本-材料費可以嗎?
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2021-06-26
老師,有一問題糾結(jié),某單位制造業(yè),本月電費1萬,分配給租賃單位電費3000,開票給對方。請問所有的會計分錄如何做? 某單位收到電費發(fā)票, 借:制造費用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費用-3000.借:其他應(yīng)收款3000.開票給出租單位電費發(fā)票,借其他應(yīng)收款3000貸:其他業(yè)務(wù)收入3000.沖回原來的估價,借:制造費用3000.借:其他應(yīng)收款-3000,要不要把制造費用3000.轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本?這樣做對嗎?
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2019-07-25