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屬于公司當(dāng)月承擔(dān)的費(fèi)用,管理費(fèi)用-工資,不是實(shí)發(fā)工資嗎為什么計(jì)提管理費(fèi)用計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資呢,那不是把員工個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用也計(jì)提進(jìn)去了嗎這樣不是虛增管理費(fèi)用了嗎
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2018-12-21
研發(fā)人員工資可以直接做進(jìn) 管理費(fèi)用_研發(fā)與開發(fā)費(fèi)_工資 里面嗎
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2020-03-03
法人不發(fā)工資但需要交社保。那么法人的社保全額由公司承擔(dān)計(jì)入管理費(fèi)用,那請(qǐng)問法人的社保需要單獨(dú)計(jì)提嗎?還是照常和其他員工的合并計(jì)提?就只是把法人的個(gè)人承擔(dān)部分劃到單位承擔(dān)部分而已?
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2020-04-07
請(qǐng)問老師: 我們每個(gè)月銷售部在外跑銷售的員工,如果個(gè)人有車,每個(gè)月汽車費(fèi)給報(bào)銷1500元。 那,這項(xiàng)支出要放到員工每個(gè)月工資里面,車補(bǔ)1500和工資一起發(fā)放?還是每月和員工要發(fā)票直接作為管理費(fèi)用報(bào)銷?
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2022-12-13
公司讓別的公司開了7400多的雨衣工作服鞋,我家會(huì)計(jì)掛到管理費(fèi)用下了,不知道這對(duì)不對(duì),不是的話掛職工福利的話,對(duì)報(bào)銷金額有什么限制沒有
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2019-12-04
老師,公司給掛證的這部分人員繳納的全額社保(含個(gè)人)如何做賬?只交社保不發(fā)工資。能進(jìn)管理費(fèi)用嗎?
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2020-06-12
下列各項(xiàng)中,應(yīng)計(jì)入期間費(fèi)用的是()。 ?A預(yù)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量保證損失 ?B計(jì)提車間管理用固定資產(chǎn)的折舊費(fèi) ?C車間管理人員的工資費(fèi)用 ?D銷售商品發(fā)生的商業(yè)折扣
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2023-05-13
工廠支付衛(wèi)生機(jī)構(gòu)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用科目行嗎?
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2021-07-31
工服為什么計(jì)入周轉(zhuǎn)材料里面呢 直接計(jì)入管理費(fèi)用不行嗎
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2016-12-28
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支付給城市管理執(zhí)法局的生態(tài)環(huán)境罰沒收入及建筑垃圾處置費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呢?
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2019-12-12
建筑行業(yè)發(fā)出材料,用什么計(jì)算方法
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2018-04-26
建筑行業(yè)增值稅的計(jì)算方法是什么?
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2023-02-27
微商的。注冊(cè)的個(gè)體工商戶。怎么交稅。新電商法下
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2019-01-05
工程建設(shè)的二類費(fèi)用(管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等),沒有包括在工程總預(yù)算控制造價(jià)里,這部分費(fèi)用是不是該施工方自己承擔(dān)
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2018-08-06
銀行支票:工本費(fèi)10 ,手續(xù)費(fèi)15 應(yīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2017-11-06
車間管理 車間工人 行政 銷售 部門的公會(huì)經(jīng)費(fèi)記做什么費(fèi)用
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2019-06-22
老師,員工體檢這樣記賬行嗎?借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)貸:實(shí)收資本
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2021-11-19
2. 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立稅務(wù)師事務(wù)所,應(yīng)當(dāng)向()提出書面申請(qǐng),并報(bào)送有關(guān)資料。 A.國家稅務(wù)總局 B.稅務(wù)師行業(yè)協(xié)會(huì) C.省注冊(cè)稅務(wù)師管理中心 D.所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān) 老師這道題為什么不是應(yīng)向工商管理局提出書面申請(qǐng)呢?
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2019-07-21
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31