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?貨款里面有費(fèi)用賬扣,應(yīng)該是借:銀行存款和管理費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經(jīng)賬扣了,怎么入賬呢
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2024-03-18
老師,這個(gè)可以做借管理費(fèi)用嗎 應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款
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2020-05-12
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題。我們是國企,主營租賃。因?yàn)橐咔槠陂g買了一些口罩體溫計(jì),做賬是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)。貸:銀行存款?,F(xiàn)在體溫計(jì)有多,我們想原價(jià)賣給其他單位,應(yīng)該怎么樣做比較妥當(dāng),因?yàn)檫@不是我們的主營內(nèi)容。
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2020-03-12
做憑證的時(shí)候,1.借管理費(fèi)用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實(shí)收資本,負(fù)債表不平吧
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2017-01-03
老師,你好,我們公司屬于房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè),沒有營業(yè)成本,只有管理費(fèi)用,在季報(bào)的時(shí)候營業(yè)成本這一欄我還用填嗎?
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2016-10-15
老師,整21年發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)通行費(fèi)發(fā)票不見,在22年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,21年入賬時(shí)的分錄是,借:管理費(fèi)用,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:現(xiàn)金,我想問現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢
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2022-04-21
老師好,我司在2023.11月入了一筆費(fèi)用,但在2024.1月這筆錢對(duì)方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款
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2024-01-16
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費(fèi)用,那月底轉(zhuǎn)賬時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)管理費(fèi)用
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2019-07-18
請(qǐng)問老師,銀行賬戶的服務(wù)費(fèi)、年費(fèi)是入管理費(fèi)用—辦公費(fèi),還是財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)呢?
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2022-07-06
老師,只有高速公路通行費(fèi)的發(fā)票我計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)科目還是那個(gè)明細(xì)科目?
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2020-05-08
老師好,我購買的一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,就做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2023-04-11
老師 比如我把該給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的的錢 報(bào)銷給員工 當(dāng)時(shí)做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項(xiàng)稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費(fèi)需要退 比如要把給員工報(bào)銷的1000 打給培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細(xì)點(diǎn)的分錄
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2021-12-08
老師,我們公司上個(gè)月做了一筆銀行對(duì)應(yīng)的科目掛錯(cuò)的賬做錯(cuò)了。這個(gè)月直接沖銷上個(gè)月的這筆賬,然后重新做一筆準(zhǔn)確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負(fù)。這個(gè)是不是不對(duì)的?如下: 沖銷: 借:管理費(fèi)用 -1200 貸:銀行存款 -1200 調(diào)整 借:制造費(fèi)用 1200 貸:銀行存款 1200
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2020-07-04
老師好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返在收到的時(shí)候分錄是: 借 銀行存款 貸 其他收益 那在沖減辦稅人員辦公費(fèi)的時(shí)候,要怎么處理,是這個(gè)分錄嗎? 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 銀行存款
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2023-03-21
報(bào)銷職工食堂伙食費(fèi)分錄,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款 對(duì)嗎
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2019-11-02
是一家剛成立的公司,辦公樓剛建好,那個(gè)房地產(chǎn)的那個(gè)測(cè)繪費(fèi)的分錄,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-06
老師,18年做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在還能把應(yīng)付轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里嗎?
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2020-04-25
購進(jìn)固定資產(chǎn)500萬元以下,分錄如下:借:固定資產(chǎn) 500 貸:銀行存款 500 借:管理費(fèi)用 500 貸:累計(jì)折舊(加速折舊)500可以這樣處理嗎?
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2019-09-23
請(qǐng)問下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 想問下 發(fā)票收到后憑證怎么做?
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2022-01-06
上個(gè)月銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有收據(jù),借:管理費(fèi)用9,貸:銀行存款9。本月有開具發(fā)票,借:管理費(fèi)用9,貸:管理費(fèi)用9。這樣做可以嗎。之前借款沒有通過單位帳戶
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2019-10-07