国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,購買軟件分錄:借無形資產(chǎn),貸銀行存款,攤銷分錄:借管理費(fèi)用,貸無形資產(chǎn),是這樣嗎?
1/827
2019-06-10
以銀行存款支付應(yīng)由管理費(fèi)用負(fù)擔(dān)的材料倉庫租金4800元的會計(jì)分錄
1/1952
2015-10-17
2017年會計(jì)做了一筆分錄,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 實(shí)際上這筆費(fèi)用是用銀行存款支付的,現(xiàn)在銀行存款對不上,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
1/909
2018-09-29
老師您好,請問員工體檢費(fèi)用屬于什么費(fèi)用,走管理費(fèi)用—福利費(fèi)用嗎,貸方直接銀行存款
5/956
2022-01-20
請問下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 想問下 發(fā)票收到后附在預(yù)付賬款那個憑證后面嗎?
3/986
2022-01-06
老師好,個稅手續(xù)費(fèi)返在收到的時(shí)候分錄是: 借 銀行存款 貸 其他收益 那在沖減辦稅人員辦公費(fèi)的時(shí)候,要怎么處理,是這個分錄嗎? 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 銀行存款
4/291
2023-03-21
做憑證的時(shí)候,1.借管理費(fèi)用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實(shí)收資本,負(fù)債表不平吧
2/1298
2017-01-03
老師,你好,我們公司屬于房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè),沒有營業(yè)成本,只有管理費(fèi)用,在季報(bào)的時(shí)候營業(yè)成本這一欄我還用填嗎?
1/1105
2016-10-15
老師,整21年發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)通行費(fèi)發(fā)票不見,在22年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,21年入賬時(shí)的分錄是,借:管理費(fèi)用,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:現(xiàn)金,我想問現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢
2/843
2022-04-21
請問老師,銀行賬戶的服務(wù)費(fèi)、年費(fèi)是入管理費(fèi)用—辦公費(fèi),還是財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)呢?
1/1588
2022-07-06
老師好,我司在2023.11月入了一筆費(fèi)用,但在2024.1月這筆錢對方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當(dāng)時(shí)的會計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款
2/285
2024-01-16
你好,老師,裝修辦公室的費(fèi)用11360元,可不可以直接計(jì)入 借: 管理費(fèi)用---裝修費(fèi)(開辦費(fèi))貸:銀行存款
1/957
2020-05-08
老師,我們公司上個月做了一筆銀行對應(yīng)的科目掛錯的賬做錯了。這個月直接沖銷上個月的這筆賬,然后重新做一筆準(zhǔn)確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負(fù)。這個是不是不對的?如下: 沖銷: 借:管理費(fèi)用 -1200 貸:銀行存款 -1200 調(diào)整 借:制造費(fèi)用 1200 貸:銀行存款 1200
1/1255
2020-07-04
老師,只有高速公路通行費(fèi)的發(fā)票我計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)科目還是那個明細(xì)科目?
1/2317
2020-05-08
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費(fèi)用,那月底轉(zhuǎn)賬時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個管理費(fèi)用
1/790
2019-07-18
老師好,我購買的一個財(cái)務(wù)軟件,就做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
1/351
2023-04-11
報(bào)銷職工食堂伙食費(fèi)分錄,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款 對嗎
1/1648
2019-11-02
老師 比如我把該給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的的錢 報(bào)銷給員工 當(dāng)時(shí)做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項(xiàng)稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費(fèi)需要退 比如要把給員工報(bào)銷的1000 打給培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細(xì)點(diǎn)的分錄
7/587
2021-12-08
老師,請問下預(yù)付一年的租金,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,這樣做可以嗎
1/931
2020-01-07
購買低于5000塊錢的電腦入了固定資產(chǎn),次月可以一次性提完折舊嗎?比如說購入時(shí):借;固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀行存款3500,次月折舊:借:管理費(fèi)用3500,貸:累計(jì)折舊3500
2/3470
2016-11-05