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有銷售收入,開票了,就必須要交印花稅嗎?增值稅免了,附稅也免了,可印花稅免不了,是不是這樣的
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2019-04-12
那發(fā)生了增值稅,但是是屬于免增的范圍里要不要做抵減的分錄?
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2016-05-04
我在報(bào)稅中網(wǎng)絡(luò)無(wú)連接 金稅盤全免納稅申報(bào)時(shí)填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2015-11-13
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅附加稅減免是不是不減免城建稅
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2019-04-22
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體戶季度開票9萬(wàn)以內(nèi)免增值稅和附加稅的同時(shí)還免個(gè)稅嗎?
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2020-06-30
地方教育附加存在減免性質(zhì),減免稅額不能為0是為什么增值稅是0申報(bào)的
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2018-04-10
增值稅免征的,那城建稅和教育費(fèi)附加也是不是免的?還需不需要相應(yīng)的備案?
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2017-04-19
老師銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品是免稅的吧 增值稅和企稅都免吧、 銷售預(yù)包裝食品是啥、
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2020-06-12
國(guó)地稅合并后,流通環(huán)節(jié)免稅,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,黃色部分稅率填多少呢?
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2018-07-09
當(dāng)公司符合政策免附加稅時(shí),但不免增值稅,這種情況附加稅要不要賬務(wù)處理
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2017-07-15
(增值稅一般納稅人)同時(shí)生產(chǎn)應(yīng)稅藥品和免稅藥品,2018年3門外購(gòu)一座倉(cāng)庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅500000該倉(cāng)庫(kù)用于存放應(yīng)稅藥品和免稅藥品;該廠當(dāng)門購(gòu)買一批材料用于應(yīng)藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1600元,外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅和免稅藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值稅3200元,當(dāng)門應(yīng)稅藥品不含稅銷售額50000元,免稅藥品銷售額70000元。該廠當(dāng)月可樞扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元
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2018-10-30
你好,小規(guī)模企業(yè)增值稅季報(bào)銷售額45萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,銷售額是指內(nèi)銷還是外銷,如果當(dāng)季外銷30萬(wàn)內(nèi)銷20萬(wàn),總共50萬(wàn),需繳納增值稅嗎,如果需要如何繳納?
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2022-01-31
老師,免稅產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的原材料進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,對(duì)吧? 那我能放棄免稅嗎?放棄免稅,是不是進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了? 比如:產(chǎn)成品不含稅銷售價(jià)100,稅率13%;原材料70,稅率13%,放棄免稅的話,應(yīng)交增值稅=(100-70)*13%=3.9 享受免稅的話,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅=(0-(0-70*13%)=9.1,我增值稅豈不是不降反升?
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2020-03-12
10月購(gòu)買稅控盤480,第二年1月申報(bào)上一年第四季度增值稅時(shí)減免了480的增值稅,附加稅根據(jù)減免后的金額計(jì)算,請(qǐng)問(wèn)減免增值稅480的分錄是在哪個(gè)月做?第四季度計(jì)提的附加也是根據(jù)減免前的金額計(jì)提的,實(shí)際按減免后的繳納,少交的部分是不是做營(yíng)業(yè)外收入,分錄在哪個(gè)月做?
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2019-01-03
請(qǐng)問(wèn),稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄。支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額。 是不是還沒(méi)有結(jié)束?
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2019-10-10
老師,小規(guī)模納稅人的免增增值稅是不是從營(yíng)業(yè)外收入反應(yīng)出來(lái)。
5/320
2022-01-17
請(qǐng)問(wèn) 關(guān)于增值稅 借方 應(yīng)交稅費(fèi) 一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 應(yīng)交增值稅 一減免稅額 下個(gè)月繳稅 借方 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅嗎 還是寫應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
1/726
2019-02-28
老師,營(yíng)業(yè)外收入是免征增值稅部分,這個(gè)算什么
1/256
2019-05-05
老師,企業(yè)增值稅是不是月收入低于2萬(wàn)的免征
1/311
2016-12-06
三萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,開了票的銷售額申報(bào)怎么填
1/278
2019-01-03