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檢測費在7月已付款,且收到發(fā)票,但未抵扣,7月記賬借:管理費用貸:銀行存款,這個月抵扣時如何做分錄記賬
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2019-12-10
老師好,長期待攤費是這樣寫分錄嗎?借長期待攤,貸銀行存款,攤攤銷時,借管理費用,貸累計攤銷嗎
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2022-01-10
員工自己墊付的款買辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款嗎
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2020-03-31
增值稅稅控盤維護費,借:管理費用—辦公費用 貸:銀行存款 對嗎老師
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2021-12-08
請問老師現(xiàn)在固定資產(chǎn)是否沒有超過500萬元都可以一次性計入費用? 那假設(shè)公司購入電腦5000元,會計憑證如何做?1.借:管理費用 貸 銀行存款? 2.借: 固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借:累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 以上哪種是正確的做法?
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2020-04-27
(8)在開展業(yè)務(wù)活動過程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動費用的相關(guān)辦公費用4300本次庫存物品共領(lǐng)出1540元(820+720)。元,應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期單位管理費用的相關(guān)辦公費用1800元,款項合計6100元(4300十1800)通過銀行存款賬戶支付。
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2021-06-14
銀行卡年費 計入財務(wù)費用還是計入管理費用
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2017-12-12
工傷保險,一次收3個月,之前分錄 預(yù)付賬款–社保 貸銀行存款。每個月攤銷 借 管理費用貸 預(yù)付賬款–社保。交7月份工傷時 調(diào)整基數(shù)了,退了5月6月多交的113. 7月工傷應(yīng)交270.45 實際交了156 分錄怎么做
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2019-08-13
老師,外貿(mào)企業(yè)通過銀行公戶向國外客戶個人支付傭金怎么做賬?借:管理費用-傭金 貸:銀行存款 這樣對嗎?
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2020-01-02
老師,購買軟件分錄:借無形資產(chǎn),貸銀行存款,攤銷分錄:借管理費用,貸無形資產(chǎn),是這樣嗎?
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2019-06-10
以銀行存款支付應(yīng)由管理費用負擔(dān)的材料倉庫租金4800元的會計分錄
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2015-10-17
2017年會計做了一筆分錄,借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 實際上這筆費用是用銀行存款支付的,現(xiàn)在銀行存款對不上,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
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2018-09-29
老師您好,請問員工體檢費用屬于什么費用,走管理費用—福利費用嗎,貸方直接銀行存款
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2022-01-20
請問下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款 想問下 發(fā)票收到后附在預(yù)付賬款那個憑證后面嗎?
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2022-01-06
老師好,個稅手續(xù)費返在收到的時候分錄是: 借 銀行存款 貸 其他收益 那在沖減辦稅人員辦公費的時候,要怎么處理,是這個分錄嗎? 借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款
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2023-03-21
做憑證的時候,1.借管理費用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實收資本,負債表不平吧
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2017-01-03
老師,你好,我們公司屬于房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè),沒有營業(yè)成本,只有管理費用,在季報的時候營業(yè)成本這一欄我還用填嗎?
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2016-10-15
老師,整21年發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)通行費發(fā)票不見,在22年做了進項轉(zhuǎn)出,21年入賬時的分錄是,借:管理費用,借:進項稅額,貸:現(xiàn)金,我想問現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢
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2022-04-21
請問老師,銀行賬戶的服務(wù)費、年費是入管理費用—辦公費,還是財務(wù)費用—手續(xù)費呢?
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2022-07-06
老師好,我司在2023.11月入了一筆費用,但在2024.1月這筆錢對方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當(dāng)時的會計分錄:借 管理費用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款
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2024-01-16