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老師,某企業(yè)年末應(yīng)收賬款的余額為1000000元,提取壞賬準(zhǔn)備的比例為0.3%,第二年發(fā)生了壞賬損失6000元,其中甲單位1000元,乙單位5000元,年末應(yīng)收賬款余額為1200000元,第三年,已轉(zhuǎn)銷的上年乙單位應(yīng)收賬款5000元又收回,期末應(yīng)收賬款1300000元。 要求:編制相關(guān)壞賬核算的會計分錄(及過程)
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2020-04-30
當(dāng)期收全 款, 未發(fā)貨 會計分錄是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款,是按照資產(chǎn)類來算 是如何來來判定是資產(chǎn)類的呢?
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2018-01-14
2017年12月31日,甲公司應(yīng)收賬款借方余額為800000元,"壞賬準(zhǔn)備"賬戶原有貸方余額3000元。2018年5月,應(yīng)收乙公司貨款5000元有確鑿證據(jù)表明收不回,年末應(yīng)收賬款借方余額600000元。2019年8月,原已確認的乙公司貨款5000元又收回,年末應(yīng)收賬款余額為400000元,估計壞賬率為5%。要求:根據(jù)上述資料編制相關(guān)會計分錄。
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2023-06-20
收回2020年已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收乙客戶,貸款10萬元存入銀行,根據(jù)這個,社會已確認并轉(zhuǎn)銷的,應(yīng)收賬款的會計處理正確的會計分錄怎么寫
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2023-06-08
老師您好,請問我們公司和其他公司有一筆往來,對方欠我們貨款10萬,對方打了20萬過來,我們需要給對方回10萬,但是我們這個賬戶把錢全部轉(zhuǎn)到其他賬號20萬用掉了,我們用另一個賬戶給他回了10萬,請問一下我們這個賬怎么做?如果是本賬號收、本賬號付是借:銀行存款20 貸應(yīng)收賬款 10 銀行存款10 是這樣做的吧,那本賬號收的轉(zhuǎn)到其他賬號付怎么做會計分錄?
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2020-07-03
老師,應(yīng)收賬款調(diào)整為零,會計分錄怎么做?應(yīng)付賬款調(diào)整為零,會計分錄怎么做?
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2021-08-12
“1 5年末A公司應(yīng)收賬款余額800萬元,壞賬損失率10%,壞賬準(zhǔn)備當(dāng)前余額20萬元。16年銷售發(fā)生應(yīng)收賬款1500萬元,收回700萬元。另當(dāng)年發(fā)生壞賬50萬元。16年末壞賬損失率仍為10%。17年銷售發(fā)生應(yīng)收賬款2000,收回1000萬元,16年確認的壞賬50萬元中,通過努力又重新收回30萬元,17年末壞賬損失率仍為10%。要求:編制分別進行15、16、17年末壞賬準(zhǔn)備計提或轉(zhuǎn)回會計分錄”
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2022-09-15
1北京市鼎盛股份有限公司2019年末壞賬準(zhǔn)備的借方余額為100元“應(yīng)收賬款”賬戶余額為2000元,估計的壞賬率為3%。請畫出壞賬 準(zhǔn)備T字形賬戶變動表并編制提取壞賬準(zhǔn)備的會計分錄。
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2022-03-16
1.甲公司2016年年初壞賬準(zhǔn)備余額為6?500元,年末應(yīng)收賬款余額為2?300?000元,提取比例為5‰。2017年內(nèi)實際發(fā)生了壞賬損失12?000元,其中,乙企業(yè)7?000元,丙企業(yè)5?000元,年末應(yīng)收賬款余額為2?250?000元。2018年,上年已轉(zhuǎn)銷的乙企業(yè)7?000元應(yīng)收賬款又收回,新發(fā)生丁企業(yè)壞賬損失2?000元,年末應(yīng)收賬款余額為2?600?000元。 要求:依據(jù)以上資料編制與甲公司各年相關(guān)的會計分錄。
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2019-10-07
老師,請問一下衛(wèi)生院屬于事業(yè)單位,義診跟家庭醫(yī)生簽約的應(yīng)收賬款收不回了,前面并沒有做應(yīng)收賬款的會計分錄,院長說這筆錢由我們出,該怎么做賬?
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2022-01-30
應(yīng)收賬款與銷售費用同時減少的會計分錄怎么做
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2021-04-30
老師,我前年的這筆分錄沖銷掉,是借利潤分配-未分配利潤貸其他應(yīng)收款嗎
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2024-01-22
我想問下每月先計提總部收入,下月再收到款項 但這次本月都已經(jīng)計提了 總部開具了發(fā)票 后續(xù)又告知這筆收入不打算匯款了 打算從利潤里扣除 所以會計分錄應(yīng)該是什么呢 是否可以為借:未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款
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2022-11-11
老師,股東分紅,因為有3個股東,能只分一個嗎?我們是有兩個關(guān)聯(lián)企業(yè),想其他應(yīng)收款-老板娘的金額變小。然后關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款合同,大單位代小單位在付利息。這樣到時分紅能否借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款-老板娘
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2024-06-19
年終分配利潤的會計分錄這樣對嗎?借:利潤分配-應(yīng)付利潤,其他應(yīng)收款-股息紅利;貸:應(yīng)付利潤;第二步:借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應(yīng)付利潤,交納時:借:應(yīng)付利潤,貸:現(xiàn)金
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2017-05-16
這個分錄該怎么理解???其他應(yīng)收款是我們公司交予其兩家公司的保證金,為什么計入利潤分配未分配利潤里的貸方?。?/span>
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2018-03-06
你好,去年的時候發(fā)生的投標(biāo)報名費600,代賬公司給記到其他應(yīng)收款的借方了,年底的時候又給從其他應(yīng)收款的貸方?jīng)_了,借記現(xiàn)金了,這不得及費用嗎?但是費用又跨年了,今年可以直接列支費用嗎,或者還是要通過利潤分配-未分配利潤來調(diào)
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2022-02-17
貨品已經(jīng)收到,款已經(jīng)支付,發(fā)票未到,怎么做分錄
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2021-11-10
待報預(yù)算收入支付稅費社保怎么做分錄
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2019-10-16
老師您好,我想問一下我們單位融資回租收到的款項怎么做分錄
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2020-07-29