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請問一下,所得稅申報(bào)表中,營業(yè)成本包含利潤表中的管理費(fèi)用嗎?
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2016-09-21
企業(yè)因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除而少繳納企業(yè)所得稅,需要進(jìn)行賬務(wù)處理嘛?如何讓處理
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2022-01-18
甲公司為一般納稅人,適用的所得稅稅率為25%,2013、2014年度的有關(guān)資料如下:(1)2013年年初未分配利潤為貸方余額300萬元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為25萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬元,2013年利潤總額為1000萬元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為800萬元,遞延所得稅負(fù)債年末數(shù)為52.5萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)為5萬元。根據(jù)資料(1),下列關(guān)于甲公司2013年的表述正確的是()。 A:甲公司應(yīng)交所得稅為200萬元 B:遞延所得稅費(fèi)用為47.5萬元 C:遞延所得稅費(fèi)用為7.5萬元 D:所得稅
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2016-05-09
從公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶的備用金,在從備用金里面支付給房租,需要繳納企業(yè)所得稅或者個(gè)人所得稅嗎 繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎 就是公轉(zhuǎn)私,和公轉(zhuǎn)到備用金在轉(zhuǎn)給私戶,都要繳納一樣的稅嗎 可是他們沒有給我們開票
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2022-04-12
季度末所算的企業(yè)所得稅額到底是用利潤總額*25%,還是用凈利潤*25%?
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2019-01-12
你好老師,前面問了一問題,后面自己又不知道該咋處理了,2018年上了一千多的所得稅,因?yàn)檫@個(gè)銀行回單1月份才出來,當(dāng)時(shí)做分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 然后2019年的利潤表里 利潤總額是虧的,倒數(shù)第二行所得稅費(fèi)用有個(gè)一千多的金額,這樣凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用 凈利潤更是負(fù)數(shù)更小了。 2019年是虧的沒上過所得稅那所得稅費(fèi)有金額就涉及到退稅問題了對吧 現(xiàn)在我把它沖掉 借:以前年度 貸:所得稅費(fèi)用 借:利潤分配 貸 :以前年度損益調(diào)整 但老師又說小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益這個(gè)科目,但不用又會影響我今年的所得稅費(fèi)用
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2020-03-30
甲公司2x16年6月30日自用房地產(chǎn) 出租,且以公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量, 房產(chǎn)原值1000萬元,預(yù)計(jì)使用年限 10年,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈 殘值為零,至2x16年6月30日已經(jīng)使用 3年,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值 為1000萬元,2x16年12月31日公允價(jià) 值為930萬元。假設(shè)稅法對該房產(chǎn)以成本 計(jì)量,且與房產(chǎn)自用時(shí)的折舊政策一致。 甲公司適用的所得稅稅率為25%,不考慮 其他因素,下列與該投資性房地產(chǎn)相關(guān)的 確認(rèn)計(jì)量表述中正確的有 A.2x16年12月31日投資性房地產(chǎn)賬面 價(jià)值為930萬元 B.2x16年12月31日投資性房地產(chǎn)計(jì)稅 基礎(chǔ)為650萬元 C.2x16年12月31日遞延所得稅負(fù)債期 末余額為70萬元 D.20×6年確認(rèn)所得稅費(fèi)用70萬元 為什么d選項(xiàng)不對,這道題關(guān)于20×6年所得稅是怎么處理的
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2020-04-22
4月份申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅,要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做?如:1至3月份利潤總額是10337.25元,正常計(jì)提所得稅是2823元。在填制季度報(bào)表時(shí),提示達(dá)到小型微利企業(yè)條件,減按10%計(jì)算出企業(yè)所得稅為1066元,那么會計(jì)分錄也需要改成 借:所得稅費(fèi)用1066 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
電子稅務(wù)局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示,異常項(xiàng)目名稱為:企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費(fèi)用申報(bào)收入,現(xiàn)在是不是我要更正匯算清繳報(bào)表里納稅調(diào)整附表調(diào)增收入其他項(xiàng)金額,然后在扣除類調(diào)整其他項(xiàng)相應(yīng)金額,這樣一收一付就不用補(bǔ)交稅了哈,還是直接在匯算清繳報(bào)表的營業(yè)收入和主營業(yè)務(wù)成本里增加,并在財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本好呢?
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2022-04-11
7.甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅費(fèi)用的核算,該公司2×18年度利潤總額為4 000萬元,適用的所得稅稅率為15%,已知自2×19年1月1日起,適用的所得稅率變更為25%。2×18年發(fā)生的交易和事項(xiàng)中會計(jì)處理和稅收處理存在差異的有:本期計(jì)提國債利息收入500萬元;年末持有的交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升1 500萬元;年末持有的其他債權(quán)投資公允價(jià)值上升100萬元。假定2×18年1月1日不存在暫時(shí)性差異,則甲公司2×18年確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為( )萬元。 為什么計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候不調(diào)減其他債權(quán)公允上升的100呢?
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2020-06-19
老師,您好,請問其他債權(quán)投資的公允價(jià)值變動,會產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,借:其他綜合收益 貸:遞延所得稅負(fù)債。為啥這個(gè)借方是其他綜合收益?而不是所得稅費(fèi)用?
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2022-08-18
今天才有空查看外賬公司的帳,看到他們把工資做 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付工資- 真的是覺得好無語啊,這個(gè)帳我要怎么調(diào)啊,2018年1月-11月是小規(guī)模的,12月我才來這里上班,還有他們的季度所得稅報(bào)表和他們做的帳的數(shù)據(jù)根本對不上啊,不知道他的利潤總額是怎么算出來的,看到所得稅季報(bào)只有營業(yè)收入和營業(yè)成本對的上
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2019-01-14
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是,所得稅費(fèi)用全年累計(jì)數(shù)/(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)全年累計(jì)數(shù)*100%。對嗎
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2015-03-11
老師,我們承包對方的加氣站,對方派人過去檢查,對我們罰款,這個(gè)一年總有幾次罰款,這種的我要怎么弄,就從公戶支付給對方嗎,然后對方寫收據(jù),我寫個(gè)情況說明,進(jìn)行做賬,所得稅匯算調(diào)增這些罰款,是這些流程對吧,我剛來這個(gè)公司,他們是從公戶支取備用金的方式把錢拿出來,然后繳納罰款,理由是罰款沒有票沒法入賬
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2024-11-29
請問我公司費(fèi)用類票沒開多少,但是做了一個(gè)大的工程,要交很多增值稅和所得稅,改怎么辦,可以原票嗎,什么是原票,怎么原票
1/535
2018-12-09
題目里沒有給所得稅費(fèi)用的金額,但是要計(jì)算凈利潤,請問怎么算啊?所得稅費(fèi)用怎么算?凈利潤怎么算?
1/1666
2015-01-16
老師,您好! 所得稅按季申報(bào),是不是一個(gè)季度的收入減成本費(fèi)用算出的所得稅?比如如果這個(gè)月是收入大于成本費(fèi)用,所得稅是正數(shù),下個(gè)月收入小于成本費(fèi)用,所得稅是負(fù)數(shù),要繳納的金額是正數(shù)減過負(fù)數(shù)后的才是要申報(bào)的對吧?
1/951
2019-08-27
你好,申報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí)申報(bào)失敗原因【通用業(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受?!俊U垎栐趺刺幚?/span>
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2022-03-18
企業(yè)所得稅表中的營業(yè)成本是指所有成本,還是包含所有費(fèi)用,,
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2017-10-23
公司沒有建賬,這個(gè)季度的企業(yè)所得稅沒有報(bào),專管員打電話讓明天一定要報(bào)完。大概把這個(gè)季度的發(fā)票分類加起來,把總經(jīng)理和技術(shù)總監(jiān)的工資計(jì)入管理費(fèi)用,其他技術(shù)人員的計(jì)入營業(yè)成本。把五險(xiǎn)一金和期間費(fèi)用等都加了一遍。算了個(gè)大概。這樣報(bào)的話有沒有問題?
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2017-04-20