国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

公司是建筑公司 但以掛靠收管理費(fèi)為主 工程合同是寫分兩次付款 那就必須分兩次開票嗎 按全款開了有什么影響嗎
1/643
2018-10-09
請問,我掛靠人建筑公司,為何收了管理費(fèi),還要收稅金
1/1235
2019-07-02
這個(gè)項(xiàng)目是掛在別人的建筑公司,給他們交管理費(fèi),這樣計(jì)提收入對嗎,
9/818
2017-06-26
撥款到賬 建筑公司收取的管理費(fèi)和代扣的費(fèi)用 合理嗎
1/750
2018-08-20
老師建筑公司的稅金與管理費(fèi)怎么做賬?
1/835
2016-12-20
老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時(shí)建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時(shí)我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?可是我現(xiàn)在做賬時(shí)總是不平,是不是我做的這筆分錄有問題?
1/736
2015-11-16
這個(gè)是實(shí)操里面的題目,公司購買的桌椅不是應(yīng)該算固定資產(chǎn)么?不是應(yīng)該借固定資產(chǎn),貸銀行存款么?為什么算管理費(fèi)用?
2/545
2017-12-29
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個(gè)月我怎么計(jì)提管理費(fèi)用,分錄怎么做?
3/426
2016-08-03
款付了,發(fā)票未開來,借記:預(yù)付賬款,等發(fā)票來再記借:管理費(fèi)用等科目貸:預(yù)付賬款沖銷,如果款付了,發(fā)票也開了,就借:管理費(fèi)用等科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款,那如果款支付了,一直拿不到發(fā)票,是不這筆業(yè)務(wù)只能記內(nèi)賬了,且只能記借:管理費(fèi)用等科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款
1/1153
2016-10-16
老師,那我購買電腦4000元要怎么做,如果直接購時(shí)做,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,一次就計(jì)扣除時(shí)是:借:管理費(fèi)用-折舊,待:累計(jì)折舊。這樣會計(jì)和稅法口徑一樣,就不要填固定資產(chǎn)加速扣除統(tǒng)計(jì)表嗎
1/464
2015-11-14
老師 有一筆授權(quán)費(fèi),前幾個(gè)月都計(jì)提了,當(dāng)時(shí)分錄是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,付款的時(shí)候是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票來了,我該怎么調(diào)整?
1/369
2019-05-09
固定資產(chǎn)5000元以下可以一次性計(jì)入折舊,是當(dāng)月同時(shí)做兩筆分錄嗎?第一筆借固定資產(chǎn)貸銀行存款,第二筆借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊,這樣對嗎?
1/639
2016-07-23
預(yù)付半年房租18萬 攤銷的時(shí)候是借管理費(fèi)用3萬嗎貸預(yù)付賬款3萬嗎 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 攤銷的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
1/457
2019-10-22
公司繳納職工養(yǎng)老險(xiǎn)的分錄,做:借:管理費(fèi)用(單位繳納部分) 其他應(yīng)付(收)款(個(gè)人部分)貸:銀行存款這樣可以嗎?
4/540
2017-02-10
老師那我想問下, 如過今年1月份 公司買了電腦, 價(jià)格5千元,當(dāng)時(shí)的分錄是借固定資產(chǎn)-電腦 貸銀行存款 按正常來說應(yīng)該從2月份就要計(jì)提累計(jì)折舊了,但是當(dāng)時(shí)的會計(jì)沒有這么做, 那現(xiàn)在我要做的是7月份的帳, 我能不能直接把2-7月份一共該計(jì)提的費(fèi)用在7月份這一個(gè)月做完?直接借管理費(fèi)用5萬÷24*6 貸累計(jì)折舊(相同金額)
2/554
2016-08-08
出了一筆費(fèi)用,但發(fā)票還未收到,是不是借計(jì):預(yù)付賬款 貸銀行存款,次月收過票后:借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款?
1/540
2017-08-24
2017年10月我沒有計(jì)提到保安費(fèi)借:管理費(fèi)用--保安費(fèi)1325貸:其它應(yīng)付款--XX公司1325,當(dāng)時(shí)10月份付款的時(shí)候我就直接做分錄借:其它應(yīng)付款--XX公司1325,貸:銀行存款1325,現(xiàn)在導(dǎo)致了其它應(yīng)付款--XX公司1325出現(xiàn)了在借方,沒有平,然后2017年10月份的費(fèi)用也少做了1325,我現(xiàn)在要怎么做這個(gè)賬才好呢
1/441
2018-04-27
請教老師,本年度金稅盤服務(wù)費(fèi)做分錄如下 借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 因?yàn)楸灸甓裙緹o業(yè)務(wù)發(fā)生,所以也沒有開過票,明年如果發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù),增值稅可以抵扣今年的金稅盤服務(wù)費(fèi)嗎?分錄怎么做?
1/154
2020-12-04
老師請問,19年11月購買的機(jī)器120萬,借固定資產(chǎn)120萬 貸銀行存款120萬,借管理費(fèi)用120萬,貸累計(jì)折舊120萬,假設(shè)無殘值,這樣做可以?如果不對,應(yīng)該怎么做,謝謝
1/260
2019-12-26
請問,總公司的管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)到分公司,怎么轉(zhuǎn),總公司借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,那么這個(gè)費(fèi)用要轉(zhuǎn)到分公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
1/849
2016-12-01