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去年有一筆材料款全部入費(fèi)用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費(fèi)用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對不 ?借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借:利潤分配——未分配利潤 貸:所得稅費(fèi)用 這樣做對嗎 ?
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2022-04-15
老師,您好!請問在企業(yè)所得稅匯繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)是不是填到傭金和手續(xù)費(fèi)那行,而銀行收到的利息填到利息收支那行?很開填還是合并填(期間費(fèi)用明細(xì)表)
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2020-05-20
老師,您好!管理費(fèi)用的 福利費(fèi)在所得稅年報(bào)里的期間費(fèi)用明細(xì)表里填哪一行呢?
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2019-05-27
老師,您好! 所得稅按季申報(bào),是不是一個(gè)季度的收入減成本費(fèi)用算出的所得稅?比如如果這個(gè)月是收入大于成本費(fèi)用,所得稅是正數(shù),下個(gè)月收入小于成本費(fèi)用,所得稅是負(fù)數(shù),要繳納的金額是正數(shù)減過負(fù)數(shù)后的才是要申報(bào)的對吧?
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2019-08-27
你好,申報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí)申報(bào)失敗原因【通用業(yè)務(wù)錯誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受。】。請問怎么處理
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2022-03-18
老師,問下利潤表里邊減所得稅費(fèi)用,是減已繳納的,還是這個(gè)季度要交的。比如說,3月計(jì)提所得稅,887,那么在填寫利潤表需要減掉所得稅費(fèi)用887么。
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2019-04-18
所得稅匯算清繳時(shí),利潤表上的所得稅費(fèi)用填在哪里?年報(bào)上沒有填所得稅費(fèi)用的地方,那樣就要補(bǔ)稅。利潤表里面的1719.60應(yīng)該填在年報(bào)里的什么地方?
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2020-04-16
分公司是獨(dú)立核算的,有申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅以及企業(yè)所得稅年報(bào),總公司的企業(yè)所得稅年報(bào)以及財(cái)務(wù)報(bào)表用不用把分公司的數(shù)據(jù)合并在一起呢?
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2019-05-21
請問匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)前年度少計(jì)利息120萬元,是否需要調(diào)整所得稅費(fèi)用?即是否做下面分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整(所得稅費(fèi)用)
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2019-09-10
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,做的手工帳,企業(yè)所得稅費(fèi)用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用---企業(yè)所得稅,是這樣的嗎?
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2017-04-02
這個(gè)六月份利潤表上的所得稅,是五月份交的所得稅這樣做對嗎,我們會計(jì)算五月份交的所得稅是用五月份不含稅收入*5%*10%得來的
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2018-11-22
企業(yè)所得稅表中的營業(yè)成本是指所有成本,還是包含所有費(fèi)用,,
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2017-10-23
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是,所得稅費(fèi)用全年累計(jì)數(shù)/(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)全年累計(jì)數(shù)*100%。對嗎
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2015-03-11
老師,我們承包對方的加氣站,對方派人過去檢查,對我們罰款,這個(gè)一年總有幾次罰款,這種的我要怎么弄,就從公戶支付給對方嗎,然后對方寫收據(jù),我寫個(gè)情況說明,進(jìn)行做賬,所得稅匯算調(diào)增這些罰款,是這些流程對吧,我剛來這個(gè)公司,他們是從公戶支取備用金的方式把錢拿出來,然后繳納罰款,理由是罰款沒有票沒法入賬
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2024-11-29
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;, 這道題為什么是*1-20%,而不是直接減800,不是沒有超過4000嗎
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2021-05-12
小規(guī)模納稅人季度預(yù)提企業(yè)所稅,(1)借:應(yīng)交所得稅 貸:應(yīng)交稅金_所得稅(2)借:本年利潤 貸:應(yīng)交所得稅還用再放到未分配利潤里面嗎
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2019-03-28
本年1月,非居民個(gè)人喬治一次性取得勞務(wù)報(bào)酬收入20000元;一次性取得稿酬收入10000元;一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入3200元。上述收入均為稅前收入,均來源于中國境內(nèi),且不享受免稅優(yōu)惠政策。假設(shè)不考慮增值稅等因素。非居民個(gè)人工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅的適用稅率見表5-4。 計(jì)算喬治本年1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2023-11-03
老師女神節(jié)快樂!謝謝老師上次的回答,這次的問題是,2020年的企業(yè)所得稅2021年1月交納,所得稅費(fèi)用要不要計(jì)提?計(jì)提時(shí)借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅時(shí),借:本年利潤,貸:所得稅費(fèi)用我這樣做對嗎?有人跟我說不用計(jì)提,交納完畢結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,她說跨年了就該照他那樣結(jié)轉(zhuǎn),我搞不清是不是該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里
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2021-03-08
老師,這個(gè)表計(jì)算企業(yè)所得稅是用611273.66*0.25=152818.42元,這是本季度要交的企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-24
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28